Faktúry 2016 (DeD Šarišské Michaľany, Kpt. Nálepku 45/22)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
201600203   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  elekt.energia  312,27 
vrátane DPH
4004/2013    09.5.2016  06.06.2016  15.6.2016 
201600187   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  elekt.energia  384,82 
vrátane DPH
4004/2013    02.5.2016  11.05.2016  2.6.2016 
201600188   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  elekt.energia  230,29 
vrátane DPH
4004/2013    02.5.2016  11.05.2016  2.6.2016 
201600156   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  elektrická energia  390,40 
vrátane DPH
4004/2013    08.4.2016  10.05.2016  2.6.2016 
201600187   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  elekt.energia  384,82 
vrátane DPH
4004/2013    02.5.2016  11.05.2016  30.5.2016 
201600188   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  elekt.energia  230,29 
vrátane DPH
4004/2013    02.5.2016  11.05.2016  30.5.2016 
201600156   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  elektrická energia  390,40 
vrátane DPH
4004/2013    08.4.2016  10.05.2016  30.5.2016 
201600141   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  elektrina  384,82 
vrátane DPH
4004/2013    04.4.2016  14.04.2016  6.5.2016 
201600142   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  elektrina  230,29 
vrátane DPH
4004/2013    04.4.2016  14.04.2016  6.5.2016 
201600143   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn  1988,85 
vrátane DPH
4004/2013    04.4.2016  14.04.2016  6.5.2016 
201600111   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  elek. energia  411,43 
vrátane DPH
4004/2013    11.3.2016  05.04.2016  6.5.2016 
201600092   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  elektrina  230,29 
vrátane DPH
4004/2013    02.3.2016  14.03.2016  31.3.2016 
201600093   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  elektrina  384,82 
vrátane DPH
4004/2013    02.3.2016  08.03.2016  31.3.2016 
201600084   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  vyúčt.el.energia  437,15 
vrátane DPH
4004/2013    26.2.2016  08.03.2016  31.3.2016 
201600076   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  el.energia  384,82 
vrátane DPH
4004/2013    22.2.2016  23.02.2016  3.3.2016 
201600060   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  elekt.energia  230,29 
vrátane DPH
4004/2013    09.2.2016  12.02.2016  3.3.2016 
201600013   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  vyúčt.el.energia  337,60 
vrátane DPH
4004/2013    13.1.2016  03.02.2016  3.3.2016 
201600007   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  el.energia  419,72 
vrátane DPH
4004/2013    08.1.2016  14.01.2016  5.2.2016 
201600006   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  el.energia  495,91 
vrátane DPH
4004/2013    08.1.2016  14.01.2016  5.2.2016 
201600395   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 Bratislava
47079690  stravné lístky elektr.  4107,80 
vrátane DPH
4000004836    03.11.2016  28.11.2016  8.12.2016 
201600323   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 Bratislava
47079690  stravné lístky elektr.  1732,80 
vrátane DPH
4000004086    02.9.2016  29.09.2016  26.10.2016 
201600294   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravovacie poukážky   1691,00 
vrátane DPH
4000003742    01.8.2016  25.08.2016  7.9.2016 
201600266   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky elektr.   2466,20 
vrátane DPH
4000003408    04.7.2016  14.07.2016  16.8.2016 
201600225   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravovacie poukážky  2553,60 
vrátane DPH
4000003094    30.5.2016  27.06.2016  14.7.2016 
201600131   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  stravné lístky  2288,20 
vrátane DPH
4000002559    31.3.2016  20.04.2016  6.5.2016 
201600476   TRI H STAV, s.r.o.
Komenského 21, Košice
46814019  oprava rodinného domu Kvetná  53274,70 
vrátane DPH
4/2016    21.12.2016  23.12.2016  20.1.2017 
201600474   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  tel. hovory  157,27 
vrátane DPH
3532890    21.12.2016  28.12.2016  30.1.2017 
201600419   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  tel. hovory  137,97 
vrátane DPH
3532890    21.11.2016  15.12.2016  16.1.2017 
201600312   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  telef.hovory   103,33 
vrátane DPH
3532890    19.8.2016  26.08.2016  7.9.2016 
201600221   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  tel.hovory  112,17 
vrátane DPH
3532890    23.5.2016  13.06.2016  15.6.2016 
201600169   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  tel.hovory  102,45 
vrátane DPH
3532890    21.4.2016  11.05.2016  2.6.2016 
201600169   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  tel.hovory  102,45 
vrátane DPH
3532890    21.4.2016  11.05.2016  30.5.2016 
201600082   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  tel.hovory  83,21 
vrátane DPH
3532890    24.2.2016  15.03.2016  31.3.2016 
201600034   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  tel.hovory  125,44 
vrátane DPH
3532890    25.1.2016  03.02.2016  3.3.2016 
201600477   TRI H STAV, s.r.o.
Komenského 21, Košice
46814019  oprava rodinného domu Sabinov  50233,60 
vrátane DPH
3/2016    21.12.2016  23.12.2016  20.1.2017 
201600434   BTS-PO, s.r.o.
Rumanova 22, Prešov
36491501  kontrola požitia alkoholických nápojov  25,20 
vrátane DPH
2822007    02.12.2016  09.12.2016  4.1.2017 
201600423   BTS-PO, s.r.o.
Rumanova 22, Prešov
36491501  kontrola požitia alkoholických nápojov  43,20 
vrátane DPH
2822007    24.11.2016  28.11.2016  8.12.2016 
201600365   BTS-PO, s.r.o.
Rumanova 22, Prešov
36491501  BTS, PO, PZS,mat.  341,52 
vrátane DPH
2822007    05.10.2016  13.10.2016  26.10.2016 
201600278   BTS-PO, s.r.o.
Rumanova 22, Prešov
36491501  BOZP PO a PZS   336,72 
vrátane DPH
2822007    11.7.2016  14.07.2016  16.8.2016 
201600136   BTS-PO, s.r.o.
Rumanova 22,Prešov
36491501  BOZP PO a PZS  329,04 
vrátane DPH
2822007    04.4.2016  07.04.2016  6.5.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2

Tlačiť