Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190018 | Odborné učilište internátne Prešov Masarykova 20D, 080 01 Prešov |
00523216 | Ubytovanie 01/2019 | 19,92 bez DPH |
Zmluva o ubytovaní na int. pri OUI | 11.01.2019 | 16.01.2019 | 12.2.2019 | |
20190017 | Spojená škola internátna Michalovce Školská 12, 071 01 Michalovce |
00500402 | Ubytovanie 01/2019 | 9,96 bez DPH |
Zmluva o ubytovaní na ŠI pri SŠI | 11.01.2019 | 16.01.2019 | 12.2.2019 | |
20190016 | Spojená škola internátna Michalovce Školská 12, 071 01 Michalovce |
00500402 | Ubytovanie 01/2019 | 9,96 bez DPH |
Zmluva o ubytovaní na ŠI pri SŠI | 11.01.2019 | 16.01.2019 | 12.2.2019 | |
20190015 | Spojená škola internátna Michalovce Školská 12, 071 01 Michalovce |
00500402 | Stravné 01/2019 | 21,27 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb | 11.01.2019 | 16.01.2019 | 12.2.2019 | |
20190014 | Odborné učilište internátne Prešov Masarykova 20D, 080 01 Prešov |
00523216 | Stravné 01-03/2019 | 146,09 bez DPH |
Zmluva o stravovaní na int. OUI | 11.01.2019 | 16.01.2019 | 12.2.2019 | |
20190013 | Základná škola Karpatská ul. Karpatská 803/11, 089 01 Svidník |
35509082 | Stravné RN 01/2019 | 312,23 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 09.01.2019 | 16.01.2019 | 12.2.2019 | |
20190001 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 01/2019 | 1 686,43 vrátane DPH |
P1419/2015 | 07.01.2019 | 11.01.2019 | 12.2.2019 | |
20190075 | ŠJ pri SOŠ Jozefa Szakkayho Grešáková 1, 040 01 Košice |
00161781 | Preplatok stravné 12/2018 | 21,01 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb | 05.02.2019 | 11.01.2019 | 12.2.2019 |