Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12340001 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 2365,03 vrátane DPH |
zmluva č. P-3405/2019 | 09.01.2023 | 13.01.2023 | 13.2.2023 | |
12340091 | Mgr. Petre Kollárovič Ul. práce 55, Komárno |
41261097 | supervízia | 228 bez DPH |
objednávka č.7/2023 | 17.05.2023 | 01.06.202 | 12.6.2023 | |
12340256 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | sankcia | -3600 vrátane DPH |
zmluva PZ 00170648-001 | 14.11.2023 | 3.1.2024 | ||
12340090 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telefónne hovory | 172,88 vrátane DPH |
zmluvy B0355166-0001, A3121569-0001, A5331026 | 15.05.2023 | 12.6.2023 |