
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11940023 | Odborné učilište internátne Hviezdoslavova 668, Ladce  | 
						00162922 | strava | 48  bez DPH  | 
						obj. č. 17/2018/NM z 3.9.2018 | 31.1.2019 | 05.02.2019 | 3.4.2019 | |
| 11940066 | DINTECH s.r.o. Rudník 357  | 
						44735391 | čerpadlo | 52,99  vrátane DPH  | 
						obj. č. 14/2019 | 14.3.2019 | 19.03.2019 | 3.4.2019 | |
| 11940207 | CORA s.r.o Brezovská 460/9, Myjava  | 
						36313254 | oprava klimatizácie | 54,79  vrátane DPH  | 
						objednávka č. 51/2019 | 2.9.2019 | 05.09.2019 | 3.10.2019 | |
| 11940099 | REGAS s.r.o Trenčianska 1880/20  | 
						46350314 | Identifikácia a odstránenie úniku zemného plynu. | 54  vrátane DPH  | 
						obj. č. 22/2019 | 15.4.2019 | 18.04.2019 | 15.5.2019 | |
| 11940132 | Odborné učilište internátne Hviezdoslavova 668, Ladce  | 
						00162922 | strava | 58,20  bez DPH  | 
						obj. č. 16/2018/NM z 3.9.2018 | 26.5.2019 | 29.05.2019 | 4.6.2019 | |
| 11940279 | Úsmev ako dar Ševčenkova 21,Bratislava  | 
						17316537 | účastnícky poplatok za seminár "Motivačné prvky vo výchovnom procese v CDR" | 59  bez DPH  | 
						obj. č. 67/2019 | 15.11.2019 | 17.10.2019 | 14.2.2020 | |
| 11940204 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislava  | 
						35763469 | gigaset - telefónny prístroj | 59,9  vrátane DPH  | 
						objednávka č. 50/2019 | 15.8.2019 | 15.08.2019 | 3.10.2019 | |
| 11940278 | Úsmev ako dar Ševčenkova 21,Bratislava  | 
						17316537 | účastnícky poplatok - konferencia "Mosty v sociálno-právnej ochrane 2019", 11.-13.11.2019 | 60  bez DPH  | 
						obj. č. 73/2019 | 15.11.2019 | 30.10.2019 | 14.2.2020 | |
| 11940138 | FIBEZ s.r.o. Matice Slovenskej 12, Trenčín  | 
						44152086 | Vypracovanie podkladov pre prehodnotenie zdravotných rizík | 60  vrátane DPH  | 
						zmluva zo dňa 2.9.2008 | 3.6.2019 | 05.06.2019 | 12.7.2019 | |
| 11940104 | Orange Slovensko a.s Metodova 8, Bratislava  | 
						35697270 | Telefónne hovory | 62,90  vrátane DPH  | 
						22.4.2019 | 30.04.2019 | 15.5.2019 | ||
| 11940206 | ŠEVT a.s. Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica  | 
						31331131 | tlačoviny - denník výchovnej skupiny, evidencia vreckového | 63,94  vrátane DPH  | 
						objednávka č. 49/2019 | 2.9.2019 | 28.08.2019 | 3.10.2019 | |
| 11940042 | Odborné učilište internátne Hviezdoslavova 668, Ladce  | 
						00162922 | strava | 64,02  bez DPH  | 
						obj. č. 17/2018/NM z 3.9.2018 | 26.2.2019 | 27.02.2019 | 3.4.2019 | |
| 11940285 | Brantner Slovakia s.r.o. Pestovateľská 2, Bratislava  | 
						31698336 | výkon elektroúdržby | 65,52  vrátane DPH  | 
						obj. č. 68/2019 | 21.11.2019 | 26.11.2019 | 14.2.2020 | |
| 11940075 | Orange Slovensko a.s Metodova 8 Bratislava  | 
						35697270 | mobilné hovory | 65,43  vrátane DPH  | 
						A3121569-0001,A5331026,A-12332794 | 19.3.2019 | 21.03.2019 | 4.4.2019 | |
| 11940019 | Orange Slovensko a.s Metodova 8 Bratislava  | 
						35697270 | mobilné hovory | 66,79  vrátane DPH  | 
						zmluva B0355163-0001,A3121569-0001,A5331026 | 21.1.2019 | 29.01.2019 | 3.4.2019 | |
| 11940136 | Orange Slovensko a.s Metodova 8 Bratislava  | 
						35697270 | telekomunikačné služby | 67,71  vrátane DPH  | 
						zmluva B0355163-0001,A3121569-0001,A5331026 | 3.5.2019 | 05.06.2019 | 4.6.2019 | |
| 11940041 | Orange Slovensko a.s Metodova 8 Bratislava  | 
						35697270 | mobilné hovory | 68,69  vrátane DPH  | 
						zmluva B0355163-0001,A3121569-0001,A5331026 | 20.2.2019 | 22.02.2019 | 3.4.2019 | |
| 11940289 | i. m. indecom s.r.o. Partizánska 394/33, Myjava  | 
						30998522 | oprava nábytku | 69  vrátane DPH  | 
						obj. č. 69/2019 | 25.11.2019 | 28.11.2019 | 14.2.2020 | |
| 11940155 | OZ Nervuška - ARTE Jurigovo nám. 5, Bratislava  | 
						50335944 | poplatok za odborné školenie "Techniky artefiletiky pre zvládanie detskej úzkosti", 3.-4.7.2019 v Bratislave | 69  bez DPH  | 
						č. 38/2019 | 11.6.2019 | 13.06.2019 | 12.7.2019 | |
| 11940106 | Magic Print s.r.o. Rovniankova 15 Bratislava  | 
						36617661 | Tonery | 69,60  vrátane DPH  | 
						obj. č. 27/2019 | 3.5.2019 | 06.05.2019 | 4.6.2019 | |
| 11940319 | TERRAIN s.r.o. M.R.Štefánika 34, Žilina  | 
						52140113 | terapeutické pomôcky | 72,40  bez DPH  | 
						obj. č. 96/2019 | 19.12.2019 | 20.12.2019 | 14.2.2020 | |
| 11940286 | Milan Vitek-VIMAD Goláňova 138/19, Myjava  | 
						32715447 | prezutie áut | 75  vrátane DPH  | 
						obj. č. 78/2019 | 22.11.2019 | 26.11.2019 | 14.2.2020 | |
| 11940229 | SEZAM CZ s.r.o. Jindřicha Plachty 1139/25  | 
						26460670 | elektrický otvárač dverí | 78  bez DPH  | 
						objednávka č. 59/2019 | 23.9.2019 | 23.09.2019 | 3.10.2019 | |
| 11940224 | CORA s.r.o Brezovská 460/9, Myjava  | 
						36313254 | servisná prehliadka auta pred STK | 78,16  vrátane DPH  | 
						objednávka č. 55/2019 | 13.9.2019 | 23.09.2019 | 3.10.2019 | |
| 11940330 | Michal Repta - MRC Sídl. D. Jurkoviča 427/4, Brezová pod Bradlom  | 
						43304885 | hygienické prostriedky | 80,00  vrátane DPH  | 
						obj. č. 100/2019 | 27.12.2019 | 30.12.2019 | 14.2.2020 | |
| 11940303 | Diagnostické centrum  Slovinska 1, Bratislava  | 
						31750338 | služby spojené s pobytom dieťaťa | 80,77  bez DPH  | 
						súdne rozhodnutie | 9.12.2019 | 11.12.2019 | 14.2.2020 | |
| 11940300 | Diagnostické centrum  Slovinska 1, Bratislava  | 
						31750338 | služby spojené s pobytom dieťaťa | 80,77  bez DPH  | 
						súdne rozhodnutie | 9.12.2019 | 11.12.2019 | 14.2.2020 | |
| 11940178 | Magic Print s.r.o. Rovniankova 15 Bratislava  | 
						36617661 | tonery | 81,6  vrátane DPH  | 
						objednávka č. 41/2019 | 3.7.2019 | 08.07.2019 | 16.9.2019 | |
| 11940079 | Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48, Bratislava  | 
						35850370 | Vodné, stočné | 84,66  vrátane DPH  | 
						1.4.2019 | 03.04.2019 | 15.5.2019 | ||
| 11940073 | Magic Print s.r.o. Rovniankova 15 Bratislava  | 
						36617661 | tonery | 87,35  vrátane DPH  | 
						obj. č. 17/2019 | 19.3.2019 | 21.03.2019 | 4.4.2019 | |
| 11940190 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. Kostolné 390, 916 13  | 
						34133861 | veľkoobjemový kontajner - zneškodnenie odpadu | 88,12  vrátane DPH  | 
						objednávka č. 44/2019 | 12.8.2019 | 14.08.2019 | 3.10.2019 | |
| 11940324 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislava  | 
						35763469 | telekomunikačné služby | 90,50  vrátane DPH  | 
						zmluva z 20.5.2018 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 14.2.2020 | |
| 11940277 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava  | 
						35763469 | telekomunikačné služby | 90,26  vrátane DPH  | 
						zmluva z 20.5.2018 | 4.11.2019 | 18.11.2019 | 14.2.2020 | |
| 11940261 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislava  | 
						35763469 | telekomunikačné služby | 90,26  vrátane DPH  | 
						zmluva z 20.5.2018 | 4.11.2019 | 18.11.2019 | 20.11.2019 | |
| 11940255 | Občianske združenie  BUBLINA Cabanova 22, Bratislava  | 
						42186021 | víkendový pobyt "Kráčajme spolu" | 90  bez DPH  | 
						obj. č. 70/2019 | 17.10.2019 | 21.10.2019 | 20.11.2019 | |
| 11940240 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava  | 
						35763469 | telekomunikačné služby | 90,17  vrátane DPH  | 
						zmluva z 20.5.2018 | 9.10.2019 | 11.10.2019 | 20.11.2019 | |
| 11940172 | T-COM Bajkalská 28 Bratislava  | 
						35763469 | telekomunikačné služby | 90,17  vrátane DPH  | 
						zmluva z 20.5.2018 | 10.7.2019 | 12.07.2019 | 15.7.2019 | |
| 11940129 | Milan Vitek-VIMAD Goláňová 138/19, Myjava  | 
						32715447 | prezutie áut | 90  vrátane DPH  | 
						obj. č. 30/2019 | 27.5.2019 | 29.05.2019 | 4.6.2019 | |
| 11940200 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislava  | 
						35763469 | telekomunikačné služby | 91,39  vrátane DPH  | 
						zmluva z 20.5.2018 | 14.8.2019 | 16.08.2019 | 3.10.2019 | |
| 11940143 | T-COM Bajkalská 28, Bratislava  | 
						35763469 | telekomunikačné služby | 91,20  vrátane DPH  | 
						zmluva zo dňa 20.5.2018 | 4.6.2019 | 07.06.2019 | 12.7.2019 |