
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11940044 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 911 05 Trenčín  | 
						34101985 | Softvérová konfigurácia za 01/2019 | 52,80  vrátane DPH  | 
						Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 3/2017/EKON zo dňa 12.04.2017 | 8/2019 | 11.02.2019 | 17.04.2019 | 30.11.2019 | 
| 11940260 | CHORVAT spol. s r.o. 9. mája 469, 913 21 Trenčianska Turná  | 
						36321371 | Preprava detí do LT 1.9.2019 -224 km | 180,00  vrátane DPH  | 
						79/2019 | 25.9.2019 | 01.10.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940364 | UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA Trieda A.Hlinku 1, 94974 Nitra  | 
						00157716 | Ubytovanie za 12/2019( Viktória Pukancová) | 44,00  bez DPH  | 
						78/2019 | 6.12.2019 | 12.12.2019 | 8.7.2020 | |
| 11940316 | UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA Trieda A.Hlinku 1, 94974 Nitra  | 
						00157716 | Ubytovanie za 09/2019 a 10/2019 ( Viktória Pukancová) | 88,00  bez DPH  | 
						78/2019 | 11.11.2019 | 18.11.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940315 | UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA Trieda A.Hlinku 1, 94974 Nitra  | 
						00157716 | Ubytovanie za 11/2019 ( Viktória Pukancová) | 44,00  bez DPH  | 
						78/2019 | 11.11.2019 | 18.11.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940362 | Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová12, 833 03 Bratislava  | 
						00165361 | Ubytovanie Rebeky Sabovej za 12/2019 | 110,00   bez DPH  | 
						77/2019 | 6.12.2019 | 12.12.2019 | 8.7.2020 | |
| 11940317 | Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová12, 833 03 Bratislava  | 
						00165361 | Ubytovanie Rebeky Sabovej za 11/2019 | 110,00  bez DPH  | 
						77/2019 | 11.11.2019 | 19.11.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940271 | Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová12, 833 03 Bratislava  | 
						00165361 | Ubytovanie Rebeky Sabovej za 10/2019 | 110,00  vrátane DPH  | 
						77/2019 | 7.10.2019 | 16.10.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940253 | Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová12, 833 03 Bratislava  | 
						00165361 | Ubytovanie Rebeky Sabovej za 09/2019 | 110,00  vrátane DPH  | 
						77/2019 | 13.9.2019 | 20.09.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940270 | Stredná odborná škola Rakovice Rakovice 25, 92208 Rakovice  | 
						00159174 | Ubytovanie - S. Matuščínová za 10/2019 | 18,00  bez DPH  | 
						Rozhodnutie o prijatí do školského internátu SOŠ Rakovice | 76/2019 | 7.10.2019 | 16.10.2019 | 7.7.2020 | 
| 11940245 | Stredná odborná škola Rakovice Rakovice 25, 92208 Rakovice  | 
						00159174 | Ubytovanie - S. Matuščínová za 09/2019 | 18,00  bez DPH  | 
						Rozhodnutie o prijatí do školského internátu SOŠ Rakovice | 76/2019 | 6.9.2019 | 19.09.2019 | 30.6.2020 | 
| 11940236 | Gabriela Zaťková Partizánska 261/54, 97242 Lehota pod Vtáčnikom  | 
						42378737 | Kurz - Koučovací prístup pri práci s ľuďmi | 150,00  bez DPH  | 
						74/2019 | 26.8.2019 | 06.09.2019 | 30.6.2020 | |
| 11940229 | PORTÁL SLOVAKIA Horská 810, Horný Slavkov, 05991 Veľký Slavkov  | 
						35463066 | Seminár - Detská agresivita | 210,00  vrátane DPH  | 
						73/2019 | 19.8.2019 | 22.08.2019 | 30.6.2020 | |
| 11940230 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava Staré Mesto  | 
						47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 165,68  bez DPH  | 
						Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | 72/2019 | 12.8.2019 | 28.08.2019 | 30.6.2020 | 
| 11940210 | Róbert Maruškanič Jána Halašu 2702/3, 91108 Trenčín  | 
						37381598 | Vykonanie odborných prehliadok tlakových zariadení- expanzná nádoba a 4 ks kotol 1040kW | 500,58  bez DPH  | 
						71/2019 | 31.7.2019 | 08.08.2019 | 29.6.2020 | |
| 11940218 | LEGIA, a.s. Bratislavská 9, 91105 Trenčín  | 
						34101985 | SW konfigurácia za 07/2019 | 92,40  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní servisných služieb | 70/2019 | 7,8.2019 | 22.08.2019 | 29.6.2020 | 
| 11940020 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, 831 04 Bratislava  | 
						31327681 | Originály tonerov | 156,24  vrátane DPH  | 
						Rámcová dohoda č. z. 35488/2015 zo dňa 03.08.2015 | 7/2019 | 25.01.2019 | 11.02.2019 | 24.7.2019 | 
| 11940205 | MIP Trenčín s.r.o. Jilemníckeho 539/15, 91101 Trenčín  | 
						36335070 | Renovácia tónerových kaziet Samsung MLT-D111L | 77,78  vrátane DPH  | 
						69/2019 | 29.6.2020 | |||
| 11940194 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto  | 
						47079690 | Elektronické stravné lístky - 1621 ks | 6484,00  bez DPH  | 
						Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | 68/2019 | 4.7.2019 | 17.07.2019 | 29.6.2020 | 
| 11940179 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 BA-Staré Mesto  | 
						47079690 | Elektronické stravovacie poukazy - 19 ks | 72,20  bez DPH  | 
						Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | 67/2019 | 24.6.2019 | 03.07.2019 | 24.4.2020 | 
| 11940384 | Alena Murková Skalská Nová Ves 83, 913 31 Skalka nad Váhom  | 
						30027608 | Čistenie a kontrola komínov | 68,00  bez DPH  | 
						N | 65/2019 | 13.12.2019 | 19.12.2019 | 24.7.2020 | 
| 11940193 | Alena Murková Skalská Nová Ves 83, 913 31 Skalka nad Váhom  | 
						30027608 | Čistenie a kontrola komínov | 83,00  bez DPH  | 
						65/2019 | 4.7.2019 | 11.07.2019 | 29.6.2020 | |
| 11940190 | AutoMarket Trenčín s.r.o. M.R.Štefaníka 26, 912 50 Trenčín  | 
						36336394 | Servis - nastavenie ručnej brzdy TN-783FL | 14,40  vrátane DPH  | 
						64/2019 | 3.7.2019 | 11.07.2019 | 29.6.2020 | |
| 11940176 | PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 1290/4, 83104 Bratislava3  | 
						31327681 | Tonery HP originál | 169,24  vrátane DPH  | 
						Rámcová dohoda č. 35488/2015 | 62/2019 | 21.6.2019 | 05.08.2019 | 24.4.2020 | 
| 11940196 | LEGIA, a.s. Bratislavská 9, 911 05 Trenčín  | 
						34101985 | Konfigurácia SW za 06/2019 | 13,20  vrátane DPH  | 
						Dohoda o poskytnutí servisných služieb - servis PC č. 11/2018/EKON | 61/2019 | 8.7.2019 | 11.07.2019 | 29.6.2020 | 
| 11940177 | LEGIA, a.s. Bratislavská 9, 91105 Trenčín  | 
						34101985 | Vytvorenia technických posudkov na vyradenie výpočtovej techniky | 39,60  vrátane DPH  | 
						Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servisu PC č. 11/2018/EKON | 61/2019 | 24.6.2019 | 11.07.2019 | 24.4.2020 | 
| 11940032 | AJFA+AVIS, s.r.o. Klemensova 34, 010 01 Žilina  | 
						31602436 | Publikácia Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2019 | 58,80  vrátane DPH  | 
						N | 6/2019 | 05.02.2019 | 31.01.2019 | 30.11.2019 | 
| 11940201 | KISKA TRAVEL, s.r.o. Karpatská 3256/15, 05801 Poprad  | 
						36491829 | Ubytovanie v Drevenici Ždiar 08.-12.07.2019 | 368,00  bez DPH  | 
						55/2019 | 9.7.2019 | 11.07.2019 | 29.6.2020 | |
| 11940204 | Vranák Dušan Duklianských hrdinov 870/6, 91105 Trenčín  | 
						37128396 | Prečistenie kanalizačného potrubia RD s.č. 1690 | 158,12  vrátane DPH  | 
						54/2019 | 16.7.2019 | 23.07.2019 | 29.6.2020 | |
| 11940183 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, 85101 Bratislava 5  | 
						17316537 | Strava na Športový hrách 10.-11.6.2019 | 104,00  bez DPH  | 
						50/2019 | 27.6.2019 | 29.07.2019 | 29.6.2020 | |
| 11940009 | Ladislav Lipecký - AUTOLIP Vlárska 319, 911 05 Trenčín  | 
						33164347 | Akumulátor EXIDE 85 Ah (1 ks), 53 Ah (1 ks) | 178,00  vrátane DPH  | 
						N | 5/2019 | 09.01.2019 | 23.01.2019 | 24.7.2019 | 
| 11940187 | Ing. Anna Holá - GEOplán Červené Kopanice 693/26, 914 51 Trenč. Teplice  | 
						33167435 | Vyhotovenie geometrického plánu č. 33167435-14/1 | 227,00  bez DPH  | 
						49/2019 | 2.7.2019 | 11.07.2019 | 29.6.2020 | |
| 11940038 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava  | 
						47079690 | Elektronické stravné lístky - 1.988 ks | 7554,40  vrátane DPH  | 
						Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | 4/2019 | 07.02.2019 | 11.02.2019 | 30.11.2019 | 
| 11940088 | HAGARD: HAL spol. s r. o. Pražská 9, 949 11 Nitra  | 
						34144650 | Všeobecný materiál - svorky krížové, odbočovacie | 63,06  vrátane DPH  | 
						N | 34/2019 | 27.03.2019 | 03.04.2019 | 30.11.2019 | 
| 11940087 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, 831 04 Bratislava  | 
						31327681 | Originály tonerov Q5949A, CF283A, CF351A | 248,39  vrátane DPH  | 
						Rámcová dohoda č. z. 35488/2015 zo dňa 03.08.2015 | 33/2019 | 27.03.2019 | 25.04.2019 | 30.11.2019 | 
| 11940171 | Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová12, 833 03 Bratislava  | 
						00165361 | Ubytovanie Rebeky Sabovej za 06/2019 | 110,00  vrátane DPH  | 
						Rozhodnutie o prijatí na štúdium | 3/2019 | 17.6.2019 | 03.07.2019 | 23.4.2020 | 
| 11940071 | Slovenská zdravotnícka univerzita Limbova 12, 833 20 Bratislava  | 
						00165361 | Ubytovanie dieťaťa 03/2019 | 110,00  vrátane DPH  | 
						Rozhodnutie o prijatí na štúdium | 3/2019 | 08.03.2019 | 18.03.2019 | 30.11.2019 | 
| 11940049 | Slovenská zdravotnícka univerzita Limbova 12, 833 20 Bratislava  | 
						00165361 | Ubytovanie dieťaťa 02/2019 | 110,00  vrátane DPH  | 
						Rozhodnutie o prijatí na štúdium | 3/2019 | 18.02.2019 | 25.02.2019 | 30.11.2019 | 
| 11940025 | Slovenská zdravotnícka univerzita Limbova 12, 833 20 Bratislava  | 
						00165361 | Ubytovanie dieťaťa 01/2019 | 110,00  vrátane DPH  | 
						Rozhodnutie o prijatí na štúdium | 3/2019 | 31.01.2019 | 11.02.2019 | 24.7.2019 | 
| 11940203 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA Trenčianska Turná 717, 913 21 T.Turná  | 
						43249132 | Oprava vozidla TN848BE | 800,12  vrátane DPH  | 
						29/2019 | 10.7.2019 | 17.07.2019 | 29.6.2020 |