Faktúry 2019 (CDaR Trenčín, Jilemnického 40)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940026   FIBEZ s.r.o.
M.Slovenskej 284/12,91105 TN
44152086  služby v oblasti BOZP,OPP 10/2018  95,00 
vrátane DPH
9/2017    31.01.2019  12.02.2019  26.2.2019 
11940025   FIBEZ s.r.o.
M.Sovenskej 284/12,91105 TN
44152086  služby v oblasti EVC za 10/2018  12,00 
vrátane DPH
1/2018    31.01.2019  12.02.2019  26.2.2019 
11940010   FIBEZ s.r.o.
M.Slovenskej 284/12,91105 TN
44152086  služby v oblasti BOZP,OPP 10/2018  95,00 
vrátane DPH
9/2017    07.01.2019  08.01.2019  26.2.2019 
11940009   FIBEZ s.r.o.
M.Sovenskej 284/12,91105 TN
44152086  služby v oblasti EVC za 10/2018  12,00 
vrátane DPH
1/2018    07.01.2019  08.01.2019  26.2.2019 
11940317   KARCHER SLOVAKIA, s.r.o.
Bratislavská 31, 949 01 Nitra
43967663  Tepovač Karcher SE 6-100 + čist.  330,60 
vrátane DPH
  OBJ.  20.11.2019  03.12.2019  29.12.2019 
11940246   AITEC s.r.o.
Slovinská 12, 821 04 Bratislava
43829171  knihy pre klintku 1 . Ročníka  16,39 
vrátane DPH
    18.09.2019  23.09.2019  7.10.2019 
11940353   JURAJ MRÁKAVA JJM
Kosmatinská 109, 913 21 Tr. Turná
43766633  revízia prenos. spotrebičov AK  166,41 
vrátane DPH
  OBJ.  11.12.2019  13.12.2019  29.12.2019 
11940088   JURAJ MRÁKAVA JJM
Kosmatinská 109, 913 21 Tr. Turná
43766633  Montáž a oprav zásuviek  149,40 
vrátane DPH
  OBJ.  01.04.2019  08.04.2019  7.5.2019 
11940242   INŚTITÚT ZDRAVÉHO VÝVINU
Za záhradami 548, 013 24 Strečno
42391679  vzdelávací kurz "Sandplay/Sandtray  110,00 
vrátane DPH
  OBJ.  18.09.2019  23.09.2019  7.10.2019 
11940169   COLD s.r.o.
Kasárenská 2050, 911 05 Treníčn
41446836  oprava umývačky riadu BOSCH  52,00 
vrátane DPH
  OBJ:  20.06.2019  25.06.2019  30.7.2019 
11940381   STANISLAV KOVÁČIK - TENEL
Hanzlíkovská 64, 911 05 Trenčín
40817725  žiarovky + led lampy  170,4 
vrátane DPH
  OBJ.  18.12.2019  20.12.2019  29.12.2019 
11940208   TENEL
Hanzlikovská 64, 911 05 Trenčín
40817725  žiarovky, batérie  52,74 
bez DPH
  OBJ.  09.08.2019  30.08.2019  7.10.2019 
11940057   HYGIA s.r.o.
Dolný Šianec, 911 01 Trenčín
40817725  lekárnička pre prac. Bánovce nad Bebravou  45,30 
vrátane DPH
  obj.  25.02.2019  28.02.2019  4.4.2019 
11940042   TENEL
Hanzlikovská 64, 911 05 Trenčín
40817725  Poč. Kábel+svietidlá. Predlžovačky  246,00 
vrátane DPH
    08.02.2019  15.02.2019  4.4.2019 
11940258   MICHAL STANO V+M
Platanová 3227/14, 010 047 Žilina
40584577  oprava MV Škoda Superb 1,9 TDI  889,92 
vrátane DPH
  OBJ:  04.10.2019  10.10.2019  28.12.2019 
11940143   TIBOR JACKO
Kvetinová 399/3B, 911 05 Trenčín
40193454  dezinsekcia ôs pri byte MD a v stupačke  72,00 
vrátane DPH
  OBJ.  30.05.2019  13.06.2019  13.6.2019 
11940029   Tibor Jacko
Kvetinová 399/3B, 911 05 Trenčín
40193454  dezinfekcia AK  158,40 
vrátane DPH
  obj.  31.01.2019  05.02.2019  26.2.2019 
1. Interné číslo   2. Dodávateľ – NÁZOV
3. Dodávateľ – ADRESA
00000004  5. Faktúrované plnenie  6, Hodnota plnenia 
bez DPH
8. Zmluva  9. Objednávka  10. Dátum doručenia  11. Dátum zaplatenia  29.12.2019 
1. Interné číslo   2. Dodávateľ – NÁZOV
3. Dodávateľ – ADRESA
00000004  5. Faktúrované plnenie  6, Hodnota plnenia 
bez DPH
8. Zmluva  9. Objednávka  10. Dátum doručenia  11. Dátum zaplatenia  7.10.2019 
11940373   DUŠAN VRANÁK
Duklianksych hrdinov 870/6, 911 01 Trenčín
37128396  havar. stav prečistenie potrubia v objekte  138,13 
vrátane DPH
  OBJ.  17.12.2019  19.12.2019  29.12.2019 
11940347   GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6, 911 01 Trenčín
36880574  kancel. Potreby a laminovací stroj A3  513,01 
vrátane DPH
  OBJ.  05.12.2019  11.12.2019  29.12.2019 
11940055   GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6, 911 01 Trenčín
36880574  skartovačka prac. Bánovce n/Bebravou  240,00 
vrátane DPH
  obj.  22.02.2019  28.02.2019  4.4.2019 
11940035   GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6, 911 01 Trenčín
36880574  kanc.potreby prac. Bánovce n/Bebravou  306,08 
bez DPH
  obj.  07.02.2019  12.02.2019  4.4.2019 
11940087   ANTON LÍšKA
Niva 493/78, 911 01 Trenčín
36879363  trovy exekúcie  3200,00 
vrátane DPH
8/2019    01.04.2019  08.04.2019  7.5.2019 
11940284   MY HOME s.r.o.
Mierová 1842/1, 06901 Snina
36731684  obrazy príroda  229,60 
vrátane DPH
  OBJ.  28.10.2019  30.10.2019  28.12.2019 
11940331   BRENO, s.r.o
Ku Štvrťiam 7029, 911 01 Trenčín
36660710  koberce 7 ks pre 3. a 4. skuinu  444,57 
vrátane DPH
  OBJ.  28.11.2019  03.12.2019  29.12.2019 
11940056   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 B.Bystrica
36631124  tlačiarenske služby PPU na účet  8,87 
vrátane DPH
  obj.  25.02.2019  28.02.2019  4.4.2019 
11940296   BCF s.r.o.,
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597008  vyúčtovanie TN EE 1.10-14.10.19  146,39 
vrátane DPH
7/2017    04.11.2019  11.11.2019  29.12.2019 
11940273   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597008  vyúčtovanie TN EE 1.9-30.9.19  321,35 
vrátane DPH
7/2017    14.10.2019  25.10.2019  28.12.2019 
11940234   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597008  vyúčtovanie TN EE 1.8-31.8.19  329,71 
vrátane DPH
7/2017    09.09.2019  26.09.2019  7.10.2019 
11940206   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597008  vyúčtovanie TN EE 1.7-31.7.19  279,64 
vrátane DPH
7/2017    08.08.2019  31.08.2019  7.10.2019 
11940186   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597008  vyúčtovanie TN EE 1.5-31.5.19  540,00 
vrátane DPH
7/2017    11.07.2019  17.07.2019  7.10.2019 
11940164   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597008  vyúčtovanie TN EE 1.5-31.5.19  312,92 
vrátane DPH
7/2017    10.06.2019  25.06.2019  30.7.2019 
11940131   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597008  vyúčtovanie TN EE 1.4-30.4.19  280,76 
vrátane DPH
7/2017    10.05.2019  20.05.2019  13.6.2019 
11940103   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597008  vyúčtovanie TN EE 1.3-31.3.19  312,76 
vrátane DPH
7/2017    12.04.2019  24.04.2019  7.5.2019 
11940081   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597008  vyúčtovanie TN EE 1.2-28.2.19  302,93 
vrátane DPH
7/2017    11.03.2019  22.03.2019  5.4.2019 
11940044   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597008  vyúčtovanie TN EE 1.1-31.1.19  369,35 
vrátane DPH
7/2017    13.02.2019  25.02.2019  4.4.2019 
11940016   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597008  vyúčtovanie TN EE 1.12-31.12.18  352,27 
vrátane DPH
7/2017    16.01.2019  31.01.2019  26.2.2019 
11940295   BCF s.r.o.,
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597007  vyúčtovanie AK EE 1.10-14.10.19  155,45 
vrátane DPH
7/2017    04.11.2019  11.11.2019  29.12.2019 
11940272   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597007  vyúčtovanie AK EE 1.9-30.9.19  234,79 
vrátane DPH
7/2017    14.10.2019  25.10.2019  28.12.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Trenčín, Jilemnického 40

Tlačiť