
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12040187 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 91105 Trenčín |
34101985 | Notebook LENOVO /3ks/ office/ NPDEI III | 1800,00 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servids PC a správa počítačových sietí č.3/2017/EKON zo dňa 12.04.2017 | Objednávka 72/2020 z 16.06.2020 | 22.06.2020 | 25.06.2020 | 8.10.2020 |
12040140 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 91105 Trenčín |
34101985 | Konfigurácia SW za 04/2020 | 115,20 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servids PC a správa počítačových sietí č.3/2017/EKON zo dňa 12.04.2017 | 46/2020 | 30.04.2020 | 15.05.2020 | 27.8.2020 |
2040368 | Landart s.r.o Zlatovská 2193/33, 91105 Trenčín |
00000044 | ľaliovník tulipánokvetý | 219,60 vrátane DPH |
č.141/2020 z 9.11.2020 | 12.11.2020 | 13.11.2020 | 7.5.2021 | |
12040118 | Ladislav Németh-ml. Veľký Lég 720, 93037 Lehnice |
40557219 | OPP - rukavice, návlekyna obuv / COVID 19 | 115,92 vrátane DPH |
41/2020 | 06.04.2020 | 08.04.2020 | 27.8.2020 | |
2040425 | KOMFORT - servis s.r.o. Ľ. Stárka 2722/16 |
52011844 | odpojenie a zapojenie sporákov | 60,00 vrátane DPH |
č.153/2020 z 20.11.2020 | 9.12.2020 | 11.12.2020 | 7.5.2021 | |
12040289 | KOMFORT - servis s.r.o. Ľ. Stárka 2722/16 |
52011844 | Odpojenie sporákov, zapojenie sporákov, plyn. skúška | 66,00 vrátane DPH |
Objednávka 105/2020 z 09.09.2020 | 25.9.2020 | 02.10.2020 | 19.11.2020 | |
2040452 | Kasoče s.r.o. Družstevná 335, 91321 Trenčianska Turná |
36794244 | oprava travertínových schodísk | 16 323,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č.21/2020/EKON | 22.12.2020 | 23.12.2020 | 7.5.2021 | |
2040379 | JUTEX Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 2, 82104 Bratislava |
00000036 | koberec | 315,67 vrátane DPH |
č.146/2020 z 18.11.2020 | 19.11.2020 | 20.11.2020 | 7.5.2021 | |
2040442 | JUMA Trenčín s.ro. Železničná 7703/24, Trenčín |
36365289 | pracovná zdravotná služba | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu / pracovnej zdravotnej služby č. 6/2019/EKON zo dňa 20.06.2019 | 18.12.2020 | 22.12.2020 | 7.5.2021 | |
2040344 | JUMA Trenčín s.ro. Železničná 7703/24, Trenčín |
00000036 | pracovná zdravotná služba | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu / pracovnej zdravotnej služby č. 6/2019/EKON zo dňa 20.06.2019 | 2.11.20220 | 09.11.2020 | 5.5.2021 | |
12040259 | JUMA Trenčín s.r.o. Železničná 7703/24,91101 Trenčín |
36365289 | Pracovná zdravotná služba | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu /pracovnej zdravotnej služby č. 6/2019/EKON zo dňa 20.06.2019 | 02.09.2020 | 11.09.2020 | 23.10.2020 | |
12040196 | JUMA Trenčín s.r.o. Železničná 7703/24,91101 Trenčín |
36365289 | Pracovná zdravotná služba 05,06/2020 | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu /pracovnej zdravotnej služby č. 6/2019/EKON zo dňa 20.06.2019 | 30.06.2020 | 13.07.2020 | 8.10.2020 | |
12040132 | JUMA Trenčín s.r.o. Železničná 7703/24,91101 Trenčín |
36365289 | Pracovná zdravotná služba 03.,04./2020 | 96,00 bez DPH |
Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu /pracovnej zdravotnej služby č. 6/2019/EKON zo dňa 20.06.2019 | 30.04.2020 | 11.05.2020 | 27.8.2020 | |
12040073 | JUMA Trenčín s.r.o. Železničná 7703/24 , Trenčín |
36365289 | Pracovná zdravotná služba 01.,02./2020 | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu /pracovnej zdravotnej služby č. 6/2019/EKON zo dňa 20.06.2019 | 03.03.2020 | 11.03.2020 | 27.8.2020 | |
2040332 | JK - stav TN s.r.o. Záhradná 1325/18 |
00000046 | demontáž a montáž - "komby WC" | 700,37 vrátane DPH |
č.127/2020 z 21.10.2020 | 26.10.2020 | 02.11.2020 | 19.11.2020 | |
2040313 | JK - stav TN s. r.o. Záhradná1325/18, 91441 Nemšová |
46470344 | oprva dlažby | 674,66 vrátane DPH |
Objednávka 107/2020 z 21.09.2020 | 7.10.2020 | 16.10.2020 | 19.11.2020 | |
12040292 | JK - stav TN s. r.o. Záhradná1325/18, 91441 Nemšová |
46470344 | Oprava odpadu | 3635,50 vrátane DPH |
Objednávka 88/2020 z 24.07.2020 | 29.9.2020 | 06.10.2020 | 19.11.2020 | |
12040218 | JK - stav TN s. r.o. Záhradná1325/18 |
46470344 | Oprava odpadového potrubia | 4585,57 vrátane DPH |
Objednávka70/2020 z 15.06.2020 | 23.07.2020 | 03.08.2020 | 8.10.2020 | |
12040194 | Ján Zbín Adámyho 1630, 018 61 Beluša |
00350061 | oprava parkiet po zatopení č.s.1696 | 1142,44 bez DPH |
Objednávka 74/2020 z 23.06.2020 | 30.06.2020 | 10.07.2020 | 8.10.2020 | |
2040437 | J K - stav TN s.r.o. Záhradná 1325/18, 91441 Nemšová |
46470344 | oprava vodovodu a odpadu | 3 941,32 vrátane DPH |
č.169/2020 z 7.12.2020 | 15.12.2020 | 17.12.2020 | 7.5.2021 | |
12040189 | IVES Košice Čsl. armády 20, 041 18 Košice |
00162957 | Vyúčtovanie FA - služby APV Winas | 119,50 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní v oblasti IKT č. R54-2020 zo dňa 16.06.2020 | 02.07.2020 | 26.06.2020 | 8.10.2020 | |
2040337 | Inštitút rodinnej terapie vzťahovej väzby Dielenská kružná 4, 03861 Vrútky |
00000042 | seminár | 165,50 bez DPH |
č.132/2020 z 26.10.2020 | 27.10.2020 | 29.10.2020 | 24.3.2021 | |
2040469 | INOWIS, s.r.o. Radlinského 295/1,01001 Žilina |
45977178 | jednorázové latexové rukavice | 111,00 vrátane DPH |
č.179/2020 z 15.12.2020 | 30.12.2020 | 17.12.2020 | 7.5.2021 | |
12040190 | Ing. Rastislav Opatovský-SKRAT Nám. SV. Anny 23, 911 50 Trenčín |
40497372 | Posúdenie stavu MT | 48,00 bez DPH |
Objednávka 50/2020 z 11.05.2020 | 24.06.2020 | 26.06.2020 | 8.10.2020 | |
2040428 | Ing. Radovan Janíček teplická 761/8,91401 Trenčianska Teplá |
50747746 | odborná skúška plynového zariadenia RS plynu | 322,00 bez DPH |
č.158/2020 z 30.11.2020 | 11.12.2020 | 15.12.2020 | 7.5.2021 | |
2040427 | Ing. Mojžiš Miroslav MAtice Slovenskej 315/5 |
11751932 | zmluvné činnosti BOZP a OOP | 298,75 bez DPH |
Mandátna zmluva z 01.01.2005 | 11.12.2020 | 16.12.2020 | 7.5.2021 | |
12040296 | Ing. Mojžiš Miroslav Matice Slovenskej 315/5,911 05 Trenčín |
11751932 | Zmluvné činnosti BOZP a OPP | 298,75 vrátane DPH |
Mandátna zmluva z 01.01.2005 | 30.9.2020 | 12.10.2020 | 19.11.2020 | |
12040195 | Ing. Mojžiš Miroslav Matice Slovenskej 315/5, Trenčín |
11751932 | Zmluvné činnosti v oblasti BOZP a OOP - 2.Q.2020 | 298,75 vrátane DPH |
Mandátna zmluva z 01.01.2005 | 30.06.2020 | 14.07.2020 | 8.10.2020 | |
12040105 | Ing. Mojžiš Miroslav Matice Slovenskej 315/5 |
11751932 | Zmluvné činnosti v oblasti BOZP a OPP - 1.Q 2020 | 298,75 vrátane DPH |
Mandátna zmluva z 01.01.2005 | 01.04.2020 | 21.04.2020 | 27.8.2020 | |
2040343 | Ing. Eduard Fabo Sasinkova 20, 91101 Trenčín |
vyhotovenie znaleckého posudku - vodovod | 150,00 bez DPH |
č.90/2020 z 11.8.2020 | 27.10.2020 | 03.11.2020 | 5.5.2021 | ||
2040461 | Ing. Anna Holá - GEOplán Červené Kopanice 693/26, ,91451 Trenč.Teplice |
33167435 | vyhotovenie geometrického plánu | 227,00 bez DPH |
č.149/2020 z 18.11.2020 | 28.12.2020 | 29.12.2020 | 7.5.2021 | |
2040443 | IMB BRAND s.r.o. Turbínová 13,931 04 Bratislava 3 |
51468221 | jednorázové latexové rukavice | 108,00 vrátane DPH |
č.118/2020 z 16.12.2020 | 18.12.2020 | 17.12.2020 | 7.5.2021 | |
12040210 | Hydroizolácie s.r.o. Legionárska 618, 911 01 Trenčín |
50307835 | Izolatérske práce- oprava plochej strechy administratívnej budivy s.č.1679 | 12984,60 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č.7/2020/EKON | 10.07.2020 | 05.08.2020 | 8.10.2020 | |
12040176 | Hydroizolácie NRC s.r.o. Legionárska 618, 911 01 Trenčín |
50307835 | Izolatérske práce podľa súpisu vykonaných prác | 4 897,90 vrátane DPH |
ZoD č.5/2020/Ekon zo dňa 02.06.2020 | 09.06.2020 | 06.07.2020 | 4.9.2020 | |
12040166 | Hydroizolácie NRC s.r.o. Legionárska 618, 911 01 Trenčín |
Izolatérske práce podľa súpisu vykonanyných prác /oprava plochej strechy garáže s.č.1690/ | 937,42 vrátane DPH |
Objednávka 59/2020 z 28.05.2020 | 03.06.2020 | 12.06.2020 | 27.8.2020 | ||
2040388 | HYDROIZOL, s.r.o. Garbiarska 905, 031 01 Liptovský Mikuláš |
00000036 | oprava plochej strechy | 7 848,24 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č.23/2020/EKON z 18.11.2020 | 25.11.2020 | 27.11.2020 | 7.5.2021 | |
12040104 | HRV s.r.o. Bratislavská 2078/27, 91105 Trenčín |
43915183 | Toner repasovaný Samsung S111L | 27,00 vrátane DPH |
40/2020 | 31.03.2020 | 31.03.2020 | 27.8.2020 | |
2040329 | HACH LANGEs.r.o. Roľnícka 21, 831 07 Bratislava |
00000035 | testovacia súprava- tvrdé vody | 36,41 vrátane DPH |
č.120/2020 z 1.10.2020 | 23.10.2020 | 19.10.2020 | 19.11.2020 | |
2040373 | HAGARD:HAL, spol. s r.o. Pražská 9, 949 11 Nitra |
00000050 | elektrotechnický materiál | 397,30 vrátane DPH |
č.145/2020 z 9.12.2020 | 12.11.2020 | 18.11.2020 | 7.5.2021 | |
2040471 | GGFS s.r.o. Sasinkova 20, 91101 Trenčín |
47079690 | hodnota skutočne odobratej stravy | 6 551,67 bez DPH |
Rámcová dohoda č.8669/2019-M-OIKT, č.záz 33700/2019 z 25.07.2019 | 163/2020 | 31.12.2020 | 14.01.2021 | 11.5.2021 |