Faktúry 2012 (DeD Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11240105   Juraj PAXIÁN
Veľký Meder, Dunajská 1362/30
303371392  maliarske práce  864,25 
bez DPH
  č. 5/2012  15.2.2012  20.02.2012  6.3.2012 
11240161   KONICA MINOLTA spol.l s.r.o
Bratislava, Černyševská 10
31338551  oprava rozmnožovača (VM)  43,80 
vrátane DPH
  8/2012  12.3.2012  15.03.2012  11.4.2012 
11240117   Kooperatíva poisťovňa a.s
Bratislava, Štefanovičova 4
00585441  Havarijné pistenie služ. úžitkového vozidla  245,91 
bez DPH
Zmluva o poistení    09.02.2012  23.02.2012  13.3.2012 
11240170   Kooperatíva poisťovňa a.s.
Bratislava, Štefanovičova 4
  havarijné poisť. ŠKODA FÁBIA  71,97 
bez DPH
    13.3.2012  22.03.2012  11.4.2012 
11240118   Kooperatíva poisťovňa a.s.
Bratislava, Štefanovičova 4
00585441  PZP na služobné vozidlá a na príves 4.3.2012-3.3.2013  120,65 
bez DPH
Zmluva o poistení    16.2.2012  23.02.2012  13.3.2012 
11240701   L&L PC Service
V. Meder, M. Corvina 1996/40
40024776  Údržba ITza rok 2012, opravy PC vo VM  152.- 
bez DPH
    18.12.2012  20.12.2012  7.1.2013 
11240546   MadNet a.s
V. Meder, Kúpeľná 3318
36224405  internet pre VM  15,59 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    09.10.2012  12.10.2012  13.11.2012 
11240433   MadNet a.s
Veľký Meder, Kúpeľná 3318
36224405  internet pre VeľkýMeder  15,63 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    14.08.2012  16.08.2012  7.9.2012 
11240204   MadNet a.s
Veľký Meder, Kúpeľná 3318
36224405  internet  15,63 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    10.04.2012  16.04.2012  9.5.2012 
11240028   MadNet a.s
Veľký Meder, Kúpeľná 3318
36224405  Internet MAX Mini -jan.2012 VM  15,63 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    04.01.2012  16.01.2012  7.2.2012 
11240683   MadNet a.s.
V. Meder, Kúpeľná 3318
36224405  internet pre VM  15,59 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    01.12.2012  17.12.2012  7.1.2013 
11240604   MadNet a.s.
V.Meder, Kúpeľná 3318
36224405  internet - VM  15,59 
vrátane DPH
Zmluva dodávke    08.11.2012  13.11.2012  7.1.2013 
11240556   MadNet a.s.
V. Meder, Kúpeľná 3318
35224405  adm. poplatok  4,80 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    09.10.2012  17.10.2012  13.11.2012 
11240483   MadNet a.s.
V. Meder, Kúpeľná 3318
36224405  internet preVM  15,63 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    10.09.2012  17.09.2012  9.10.2012 
11240331   MadNet a.s.
Veľký Meder, Kúpeľná 3318
36224405  internet na mesiac jún - Veľký Meder  15,63 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    07.06.2012  18.06.2012  3.7.2012 
11240268   MadNet a.s.
Veľký Meder, Kúpeľná 3318
36224405  internet pre VM  15,63 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    07.5.2012  09.05.2012  18.5.2012 
11240146   MadNet a.s.
Veľký Meder, Kúpeľná 3318
36224405  internet pre pracovisko V. Meder  15,63 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    6.3.2012  12.03.2012  11.4.2012 
11240088   MadNet a.s.
Veľký Meder, Kúpeľná 3318
36224405  internet VM-febr./12  15,63 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    07.02.2012  20.02.2012  6.3.2012 
11240377   MadNet, a.s.
Veľký Meder, Kúpeľná 3318
36224405  za internet pre VM  15,63 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    09.07.2012  11.07.2012  23.7.2012 
11240207   Magna E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  záloha el. energ. -V. Meder  976,75 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    10.04.2012  16.04.2012  9.5.2012 
11240606   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  záloha za el.energ. VM  976,75 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    08.11.2012  13.11.2012  7.1.2013 
11240605   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  záloha el.energ. pre DS a Šamorín I.  124,19 
vrátane DPH
Zmluvao dodávke    08.11.2012  13.11.2012  7.1.2013 
11240544   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  záloha za el.energ. pre DS a Šamorín I.  124,19 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    09.10.2012  12.10.2012  13.11.2012 
11240476   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beetovenova 5/1810
35743565  záloha za el.energ. -VM  976,75 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    05.09.2012  10.09.2012  8.10.2012 
11240424   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  záloha el.energ. na august -Veľký Meder  976,75 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    07.08.2012  13.08.2012  7.9.2012 
11240383   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  vyučt za I. polrok 2010-DS  205,50 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    09.07.2012  11.07.2012  23.7.2012 
11240380   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  za el.energ. na júl VM  976,75 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    09.07.2012  11.07.2012  23.7.2012 
11240322   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Bethovenova 5/1810
35743565  záloha el.energ. na jún- D. Streda a Šamorín I.  124,19 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    05.06.2012  08.06.2012  3.7.2012 
11240321   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Bethovenova 5/1810
35743565  záloha el.energ. na jún- Veľký Meder  976,75 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    05.06.2012  08.06.2012  3.7.2012 
11240265   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  záloha el.energ. VM  976,75 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    07.5.2012  09.05.2012  18.5.2012 
11240264   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  záloha el.energ. DS a Šamorín I.  124,19 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    07.5.2012  09.05.2012  18.5.2012 
11240208   Magna E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  záloha el. enetg. D.Streda a Šamorín I.   124,19 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    10.04.2012  16.04.2012  9.5.2012 
11240149   MAGNA E.A s.r.o
Beethovenova 5/1810
357435685  záloha na el. energ. V. Meder   976,75 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    6.3.2012  12.03.2012  11.4.2012 
11240148   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  záloha na el. erg. DS a Šamorín I.  124,19 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    6.3.2012  12.03.2012  11.4.2012 
11240094   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
357435685  el.energ. - záloha na febr. pre DS a Šamorín I.  124,19 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    13.2.2012  20.02.2012  6.3.2012 
11240075   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  vyučtovanie el. energ. na dec. 2011 pre V.M  24,74 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    1.2.2012  08.02.2012  1.3.2012 
11240074   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  vyučtovnie el.energ. na dec. /2011 pre DS a Šamorín I.  476,60 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    1.2.2012  08.02.2012  1.3.2012 
11240030   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany,Beethovenova 5/1810
35743565  záloha za dodávku el. energ. na prac. V.Meder- jan. 2012  976,75 
vrátane DPH
Zmluva o doávke    04.01.2012  16.01.2012  7.2.2012 
11240029   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  Záloha na el.energ. pre pracovská D.Streda a Šamorín I.-jan.2012  108,23 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    04.01.2012  16.01.2012  7.2.2012 
11240697   MAGNA E.A. s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  vyučt. el. energ. preDS a Šamorín I. od 1.1.2012 do 12.12.2012  1 583,42 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    17.12.2012  19.12.2012  7.1.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3

Tlačiť