Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
429/2018 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón 22.12.2018 - 21.01.2019 | 34,24 vrátane DPH |
Zmluva č. A7668781 | 28.12.2018 | 31.12.2018 | 11.1.2019 | |
428/2018 | Marián Šupa Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany |
11906022 | Záhradná technika: rotavátor KF Quatrom , motorový fukár - vysávač Stiga , krovinorez Stiga | 762,30 vrátane DPH |
309/2018 | 28.12.2018 | 31.12.2018 | 10.1.2019 | |
427/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 12/2018 Pečeňady | 85,60 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 287/2018 | 27.12.2018 | 28.12.2018 | 10.1.2019 |
426/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 12/2018 Trebatice | 32,96 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 286/2018 | 27.12.2018 | 28.12.2018 | 10.1.2019 |
425/2018 | Xepap spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelárske potreby | 689,27 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe kancelárskych potrieb č.34220/2012 sp. č. 16658/12-M_ODSMAP | 293/2018 | 21.12.2018 | 27.12.2018 | 10.1.2019 |
424/2018 | BRODEK A SPOL Sládkovičova 556/31, 920 41 Leopoldov |
33430896 | Čistenie upchatej ríny DD Pečeňady | 132,60 vrátane DPH |
265/2018 | 27.12.2018 | 27.12.2018 | 10.1.2019 | |
423/2018 | Stanislav Bohdan-autobusová doprava Vlárska 8410/26, 917 01 Trnava |
33558884 | Preprava 16 detí 26.12.2018 do zimného tábora- Pečeňady hotel Lomnistá- Jasenie: Dňa 03.01.2019 preprava detí z tábora do DD Pečeňady 18 prepravovaných osôb | 1100,00 vrátane DPH |
264/2018 | 27.12.2018 | 27.12.2018 | 10.1.2019 | |
422/2018 | Xepap spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky papier A4 | 285,29 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb, číslo spisu VOB/04/2017, č. záznamu: 035/2017 | 292/2018 | 21.12.2018 | 27.12.2018 | 10.1.2019 |
421/2018 | Róbert Mihálik ELEKTROMAX Veterná 18/G, 917 01 Trnava |
34424661 | Elektrospotrebiče pre potreby samostatných skupín 1,2,3,4 SVS | 3986,34 vrátane DPH |
307/2018 | 21.12.2018 | 27.12.2018 | 10.1.2019 | |
420/2018 | Vilma Janovičová, VILA Potraviny 919 30 Jaslovské Bohunice |
30098521 | Potraviny 12/2018, Pečeňady | 351,30 vrátane DPH |
300/2018 | 18.12.2018 | 27.12.2018 | 10.1.2019 | |
419/2018 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina |
31563490 | Odborný mesačník PaM - Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále, ročník 2019 | 64,00 vrátane DPH |
304/2018 | 20.12.2018 | 27.12.2018 | 10.1.2019 | |
418/2018 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny mäso-mäsové výrobky Pečeňady 12/2018 | 349,67 vrátane DPH |
281/2018 | 21.12.2018 | 27.12.2018 | 10.1.2019 | |
417/2018 | Sconto Nábytok s.r.o., Nová 8144/10, 917 01 Trnava |
44731159 | Konferenčný stolík 1 ks | 59,90 vrátane DPH |
305/2018 | 21.12.2018 | 27.12.2018 | 10.1.2019 | |
416/2018 | Sconto Nábytok s.r.o., Nová 8144/10, 917 01 Trnava |
44731159 | Kancelárske kreslo 1ks, otočná stolička 3 ks | 393,70 vrátane DPH |
306/2018 | 21.12.2018 | 27.12.2018 | 10.1.2019 | |
415/2018 | ANEX Slovakia, s.r.o. Zavarská 11/C, 917 01 Trnava |
51708515 | Čistiaci a hygienický materiál | 727,79 vrátane DPH |
296/2018 | 19.12.2018 | 27.12.2018 | 10.1.2019 | |
414/2018 | Pavol Ušák- TECHNO PLUS Veselé 423, 922 08 |
Vodné čerpadlo SETTE DRAIN 750 V | 64,60 vrátane DPH |
302/2018 | 19.12.2018 | 27.12.2018 | 10.1.2019 | ||
413/2018 | Pavol Ušák- TECHNO PLUS Veselé 423, 922 08 |
14122910 | Materiál k odstraňovaniu drobných závad v DeD Pečeňady, Trebatice | 454,26 vrátane DPH |
301/2018 | 19.12.2018 | 27.12.2018 | 10.1.2019 | |
412/2018 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny mäso-mäsové výrobky Trebatice 12/2018 | 85,54 vrátane DPH |
280/2018 | 18.12.2018 | 27.12.2018 | 10.1.2019 | |
411/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 12/2018 Pečeňady | 106,34 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 277/2018 | 13.12.2018 | 27.12.2018 | 10.1.2019 |
410/2018 | FULLPROFI s.r.o. Reca 65, 925 26 Reca |
46350756 | Opakovaná dezinsekcia izieb deti v 1. samostatnej skupine | 576,00 vrátane DPH |
283/2018 | 20.12.2018 | 21.12.2018 | 10.1.2019 | |
409/2018 | Pergamon spol. s.r.o. Elektrárenská 1290/4, 831 04 Bratislava |
31327681 | Náhradné náplne non HP | 292,32 vrátane DPH |
Rámcová dohoda Dodanie originálnych náplní iných ako HP, č.spisu VOB/53/2015-M_OVO,č. záznamu 35492/2015, Dohoda o prístúpení k Rámcovej dohode č.s. VOB/08/2015, č.z. 46/2015 | 291/2018 | 18.12.2018 | 21.12.2018 | 10.1.2019 |
408/2018 | Pergamon spol. s.r.o. Elektrárenská 1290/4, 831 04 Bratislava |
31327681 | Náhradné náplne do tlačiarne HP | 635,25 vrátane DPH |
Rámcová dohoda Dodanie originálnych náplní HP č. spisu VOB/53/2015-M_ovo, č. záznamu 35488/2015 uzatvorenej 03.08.2015, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode DeD Pečeňady č. spisu VOB/08/2015, č. záznamu 45/2015 uzatvorenej 24.08.2015, účinná od 28.08.2015 | 290/2018 | 18.12.2018 | 21.12.2018 | 10.1.2019 |
407/2018 | Vilma Janovičová, VILA Potraviny 919 30 Jaslovské Bohunice |
30098521 | Potraviny 12/2018, Pečeňady | 380,17 vrátane DPH |
288/2018 | 18.12.2018 | 21.12.2018 | 10.1.2019 | |
406/2018 | BGA opravy Ing. Igor Blaško, Kanižská 217/32, 922 07 Veľké Kostoľany |
51092921 | Konfigurácia WIFI siete, odvírenie PC, konfigurácia štátnej pokladne, e-mailového konta, sieťovej tlačiarne | 430,00 bez DPH |
284/2018 | 18.12.2018 | 21.12.2018 | 10.1.2019 | |
405/2018 | ALFA-R s.r.o. Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava |
36246271 | Potraviny 12/2018, Pečeňady | 244,12 vrátane DPH |
289/2018 | 18.12.2018 | 21.12.2018 | 10.1.2019 | |
404/2018 | BGA opravy Ing. Igor Blaško, Kanižská 217/32, 922 07 Veľké Kostoľany |
51092921 | Inštalovanie pracovnej stanice + nastavenie notebooku v DD Trebatice | 205,00 bez DPH |
258/2018 | 18.12.2018 | 21.12.2018 | 10.1.2019 | |
403/2018 | Best Camp, s.r.o. Podlavická cesta 6452/29, 974 09 Banská Bystrica |
50899821 | Strava počas zimného tábora od 26.12.2018 - 03.01.2019 na hoteli Lomnistá - Jasenie, 16 detí | 862,72 bez DPH |
255/2018 | 13.12.2018 | 21.12.2018 | 10.1.2019 | |
402/2018 | Pergamon spol. s.r.o. Elektrárenská 1290/4, 831 04 Bratislava |
31327681 | Náhradné náplne non HP | 146,16 vrátane DPH |
Rámcová dohoda Dodanie originálnych náplní iných ako HP, č.spisu VOB/53/2015-M_OVO,č. záznamu 35492/2015, Dohoda o prístúpení k Rámcovej dohode č.s. VOB/08/2015, č.z. 46/2015 | 276/2018 | 12.12.2018 | 21.12.2018 | 10.1.2019 |
401/2018 | Bc. Roman Zomborský Pradiarska 3048/7, 934 05 Levice |
40926745 | Služby BOZP za lV. štvrťrok 2018, | 80,00 bez DPH |
Zmluva č. 1/2016 z 21.12.2015 | 12.12.2018 | 21.12.2018 | 10.1.2019 | |
400/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 11/2018 Pečeňady | 120,90 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 269/2018 | 10.12.2018 | 21.12.2018 | 10.1.2019 |
399/2018 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón 22.11.2018 - 21.12.2018 | 31,64 vrátane DPH |
Zmluva č. A7668781 | 04.12.2018 | 21.12.2018 | 10.1.2019 | |
398/2018 | Sconto Nábytok s.r.o., Nová 8144/10, 917 01 Trnava |
44731159 | Písacie stolíky do izieb detí 34ks + stoličky do izieb detí 29ks | 4356,70 vrátane DPH |
297/2018 | 18.12.2018 | 20.12.2018 | 10.1.2019 | |
397/2018 | Jutex Slovakia, s.r.o., Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava |
36250643 | Koberce do izieb detí 6ks | 425,05 vrátane DPH |
298/2018 | 18.12.2018 | 20.12.2018 | 7.1.2019 | |
396/2018 | EL-PO s.r.o. Skladová 6, 917 01 Trnava |
46917292 | Oprava vonkajšieho osvetlenia budovy, zásuviek a zásuvkových vývodov. | 520,07 vrátane DPH |
274/2018 | 12.12.2018 | 20.12.2018 | 7.1.2019 | |
395/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 12/2018 Trebatice | 35,17 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 278/2018 | 18.12.2018 | 19.12.2018 | 7.1.2019 |
394/2018 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny 01.12.2018 - 31.12.2018, Trebatice | 68,05 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 06.12.2018 | 19.12.2018 | 7.1.2019 | |
393/2018 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny 01.12.2018 - 31.12.2018, byt Veľké Kostoľany, Piešťanská cesta 11 | 29,69 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 06.12.2018 | 19.12.2018 | 7.1.2019 | |
392/2018 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia 01.12.2018 - 31.12.2018 byt A. Dubčeka 19, Piešťany | 39,49 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 06.12.2018 | 19.12.2018 | 7.1.2019 | |
391/2018 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie za elektrickú energiu 15.10.2017 - 14.10.2018 Pečeňady | 27,05 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 26.11.2018 | 19.12.2018 | 7.1.2019 | |
390/2018 | Kooperativa-poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1 |
00585441 | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Seat Alhambra PN486AN. 01.01.2019 - 31.12.2019 | 133,69 bez DPH |
PZ č.:6567328346 | 20.11.2018 | 19.12.2018 | 7.1.2019 |