Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
146/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 04/2018 Trebatice  41,51 
bez DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   109/2018  30.04.2018  10.05.2018  24.7.2018 
139/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 04/2018 Trebatice   37,52 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   100/2018  20.04.2018  02.05.2018  24.7.2018 
129/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 04/2018 Pečeňady   93,93 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  85/2018  17.04.2018  25.04.2018  16.5.2018 
127/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 03/2018 Pečeňady   148,29 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  78/2018  04.04.2018  25.04.2018  16.5.2018 
122/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 04/2018 Trebatice   22,62 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  86/2018  13.04.2018  19.04.2018  16.5.2018 
115/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 03/2018 Pečeňady   81,48 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  72/2018  20.03.2018  12.04.2018  16.5.2018 
114/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 03/2018 Trebatice   27,53 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  79/2018  31.03.2018  11.04.2018  16.5.2018 
101/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 03/2018 Trebatice   18,20 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  73/2018  23.03.2018  27.03.218  6.4.2018 
97/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 03/2018 Pečeňady   77,65 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  63/2018  14.03.2018  26.03.2018  6.4.2018 
90/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 02/2018 Pečeňady   68,62 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  55/2018  09.03.2018  23.03.2018  6.4.2018 
87/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 03/2018 Trebatice   14,72 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  64/2018  14.03.2018  20.03.2018  6.4.2018 
82/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 02/2018 Pečeňady   76,21 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  44/2018  26.02.2018  15.03.2018  6.4.2018 
79/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 02/2018 Trebatice   26,19 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  56/2018  12.03.2018  13.03.2018  6.4.2018 
72/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 02/2018 Pečeňady   126,50 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  39/2018  20.02.2018  06.03.2018  6.4.2018 
66/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 02/2018 Trebatice   21,24 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  45/2018  26.02.2018  01.03.2018  6.4.2018 
56/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 01/2018 Pečeňady   75,32 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  18/2018  06.02.2018  23.02.2018  2.3.2018 
52/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 02/2018 Trebatice   30,12 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  38/2018  20.02.2018  21.02.2018  2.3.2018 
41/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 01/2018 Pečeňady   61,97 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  14/2018  25.01.2018  13.02.2018  13.2.2018 
37/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 01/2018 Trebatice   35,69 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  19/2018  06.02.2018  09.02.2018  13.2.2018 
23/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 01/2018 Trebatice   29,88 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  15/2018  25.01.2018  29.01.2018  13.2.2018 
15/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 01/2018 Pečeňady   96,14 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  2/2018  15.01.2018  29.01.2018  13.2.2018 
11/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 12/2017 Pečeňady   33,80 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  318/2017  04.01.2018  24.01.2018  13.2.2018 
9/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 01/2018 Trebatice   16,02 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  3/2018  12.01.2018  19.01.2018  13.2.2018 
224/2018   Bc. Roman Zomborský
Pradiarska 3048/7, 934 05 Levice
40926745  Služby BOZP za ll. štvrťrok 2018,   80,00 
bez DPH
Zmluva o vykonávaní činnosti technika BOZP od 01.01.2010 na dobu neurčitú     27.06.2018  17.07.2018  25.7.2018 
89/2018   Bc. Roman Zomborský
Pradiarska 3048/7, 934 05 Levice
40926745  Služby BOZP za l.štvrťrok 2018,   80,00 
bez DPH
Zmluva o vykonávaní činnosti technika BOZP od 01.01.2010 na dobu neurčitú     19.03.2018  21.03.2018  6.4.2018 
233/2018   Trnavská vodárenská spoločnosť , a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
36252484  Vodné stočné 01.04.2018 - 30.06.2018 Trebatice   62,08 
vrátane DPH
Zmluvs č. 111/04/PY-DED z 10.05.2014    24.07.2018  26.07.2018  15.10.2018 
217/2018   Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 7/2018   66,00 
vrátane DPH
ZO/2018A15865-1 z 15.5.2108     01.07.2018  06.07.2018  25.7.2018 
180/2018   Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 6/2018   66,00 
vrátane DPH
ZO/2018A15865-1 z 15.5.2108     01.06.2018  08.06.2018  24.7.2018 
169/2018   Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 5/2018  33,66 
vrátane DPH
ZO/2018A15865-1 z 15.5.2108    21.05.2018  28.05.2018  24.7.2018 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na

Print