Faktúry 2019 (CDaR Pečeňady, Pečeňady 66)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
273/2019   MAGNA ENERGIA a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Odber zemného plynu za obdobie 01.09.2019 - 30.09.2019 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany   1619,23 
vrátane DPH
Zmluva č. P3409/2019    03.09.2019  13.09.2019  30.10.2019 
248/2019   MAGNA ENERGIA a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Odber zemného plynu za obdobie 01.08.2019 - 31.08.2019 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany   1619,23 
vrátane DPH
Zmluva č. P1381/2015 z 21.12.2015     05.08.2019  15.08.2019  11.9.2019 
216/2019   MAGNA ENERGIA a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Odber zemného plynu za obdobie 01.07.2019 - 31.07.2019 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany   1619,23 
vrátane DPH
Zmluva č. P1381/2015 z 21.12.2015     02.07.2019  15.07.2019  10.9.2019 
177/2019   MAGNA ENERGIA a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Odber zemného plynu za obdobie 01.06.2019 - 30.06.2019 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany   1619,23 
vrátane DPH
Zmluva č. P1381/2015 z 21.12.2015     10.06.2019  14.06.2019  5.9.2019 
144/2019   MAGNA ENERGIA a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Odber zemného plynu za obdobie 01.05.2019 - 31.05.2019 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany   1619,23 
vrátane DPH
Zmluva č. P1381/2015 z 21.12.2015     07.05.2019  15.05.2019  7.6.2019 
108/2019   MAGNA ENERGIA a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
03574356  Odber zemného plynu za obdobie 01.04.2019 - 30.04.2019 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany   1265,90 
vrátane DPH
Zmluva č. P1381/2015 z 21.12.2015     02.04.2019  15.04.2019  7.6.2019 
73/2019   MAGNA ENERGIA a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
03574356  Odber zemného plynu za obdobie 01.03.2019 - 31.03.2019 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany   1265,90 
vrátane DPH
Zmluva č. P1381/2015 z 21.12.2015     05.03.2019  15.03.2019  24.4.2019 
42/2019   MAGNA ENERGIA a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
03574356  Odber zemného plynu za obdobie 01.02.2019 - 28.02.2019 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany   1265,90 
vrátane DPH
Zmluva č. P1381/2015 z 21.12.2015     12.02.2019  15.02.2019  22.3.2019 
29/2019   MAGNA ENERGIA a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
03574356  Vyúčtovanie odberu zemného plynu za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany   2266,91 
vrátane DPH
Zmluva č. P1381/2015 z 21.12.2015     16.01.2019  08.02.2019  22.3.2019 
2/2019   MAGNA ENERGIA a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
03574356  Odber zemného plynu za obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany   1138,55 
vrátane DPH
Zmluva č. P1381/2015 z 21.12.2015     03.01.2019  15.01.2019  22.2.2019 
326/2019   Kooperativa-poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group
Piaristická 16, 911 01 Trenčín 1
00585441  Poistenie malých a stredných podnikateľov, A. Dubčeka 3544/19, 921 01 Piešťany 01.11.2019 - 01.11.2020   60,03 
bez DPH
č. 6549124104    30.09.2019  24.10.2019  31.10.2019 
23/2019   Kooperativa-poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group
Piaristická 16, 911 01 Trenčín 1
00585441  Poistenie malých a stredných podnikateľov, A.Dubčeka 3544/19, od 04.02.2019 do 04.02.2020   48,01 
vrátane DPH
6553000112    04.01.2019  01.02.2019  22.3.2019 
183/2019   Kominárstvo Lesay s.r.o
Potočná 20, 922 07 Veľké Kostoľany
37473549  Revízia komínov a dymovodov v CDR Pečeňady, Trebatice   66,50 
bez DPH
  128/2019  14.06.2019  21.06.2019  5.9.2019 
22/2019   Kominárstvo Lesay s.r.o
Potočná 20, 922 07 Veľké Kostoľany
37473549  Revízia komínov a dymovodov v CDR Pečeňady   51,50 
bez DPH
  10/2019  22.01.2019  29.01.2019  22.2.2019 
43/2019   Kľúčová služba Nezbeda a Radovský
Konečná 2, 921 01 Piešťany
17672350  Kľúč k odomykaniu a štartovaniu SMV Rord Transit/Tourneo, FEDY/-/-   133,34 
vrátane DPH
  25/2019  15.02.2019  15.02.2019  22.3.2019 
420/2019   Kamenár Ivan
ul. 1 mája 104, 920 41 Leopoldov
40374149  Podlahová krytina koberec + pokládka a montáž soklov   570,00 
bez DPH
  295/2019  17.12.2019  19.12.2019  20.1.2020 
156/2019   Jozef Režo
Pribinova 78, 920 01 Hlohovec
41985606  Výmena nefunkčného elektrického ohrievača vody.   789,00 
bez DPH
  99/1/2019  22.05.2019  24.05.2019  7.6.2019 
269/2019   Ján Jasenovský CLEAN
Ul. Družby 39, 921 01 Piešťany
11752360  Čistenie kobercov a sedacích súprav v priestoroch CDR Trebatice   100,00 
bez DPH
  148/2019  03.09.2019  09.09.2019  30.10.2019 
268/2019   Ján Jasenovský CLEAN
Ul. Družby 39, 921 01 Piešťany
11752360  Čistenie kobercov a sedacích súprav v priestoroch CDR Pečeňady   277,00 
bez DPH
  149/2019  03.09.2019  09.09.2019  30.10.2019 
399/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   2198,40 
bez DPH
  253/2019, 266/2019  06.12.2019  10.12.2019  15.1.2020 
370/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   1808,74 
bez DPH
  218/2019  08.11.2019  22.11.2019  16.12.2019 
333/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   2009,24 
bez DPH
  196/2019  07.10.2019  28.10.2019  31.10.2019 
225/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   3344,00 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   145/2019  01.07.2019  26.07.2019  10.9.2019 
188/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   2196,40 
bez DPH
  123/2019  04.06.2019  27.06.2019  5.9.2019 
165/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 5/2019   45,60 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   113/2019  24.05.2019  28.05.2019  7.6.2019 
157/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 5/2019   2173,60 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   91/2019  02.05.2019  28.05.2019  7.6.2019 
120/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   2154,60 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   74/2019  01.04.2019  26.04.2019  7.6.2019 
96/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   2230,60 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   58/2019  13.03.2019  28.03.2019  25.4.2019 
54/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   2128,00 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   32/2019  05.02.2019  25.02.2019  22.3.2019 
14/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   243,20 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   14/2019  16.01.2019  28.01.2019  22.2.2019 
9/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   1903,80 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   1/2019  03.01.2019  28.01.2019  22.2.2019 
135/2019   František Majtán - Euronics TPD
Farského 26, 851 01 Bratislava
11790547  Chladnička Zanussi ZRA22800WA+dopravné   264,99 
vrátane DPH
  98/2019  07.05.2019  09.05.2019  7.6.2019 
369/2019   Emil Holeš KH Technik
Halenárska 7, 917 01 Trnava
22695389  Oprava tlačiarne Laser Jet Pro 500 color MFP   44,40 
vrátane DPH
  264/2019  20.11.2019  22.11.2019  16.12.2019 
319/2019   Emil Holeš KH Technik
Halenárska 7, 917 01 Trnava
22695389  Oprava tlačiarne Laser Jet Pro 500 color MFP   110,00 
vrátane DPH
  222/2019  11.10.2019  21.10.2019  31.10.2019 
309/2019   Emil Holeš KH Technik
Halenárska 7, 917 01 Trnava
22695389  Oprava tlačiarne Lexmark MX   120,00 
vrátane DPH
  186/2019  30.09.2019  08.10.2019  31.10.2019 
317/2019   EL-PO s.r.o.
Skladová 6, 917 01 Trnava
46917292  Oprava vonkajšieho osvetlenia na budove CDR Pečeňady   338,84 
bez DPH
  224/2019  11.10.2019  18.10.2019  31.10.2019 
143/2019   EL-PO s.r.o.
Skladová 6, 917 01 Trnava
46917292  Oprava osvetlenia v chodbe CDR Pečeňady   60,00 
vrátane DPH
  85/2019  29.04.2019  15.05.2019  7.6.2019 
118/2019   EL-PO s.r.o.
Skladová 6, 917 01 Trnava
46917292  Identifikácia poruchy v osvetlení, následne odstránenie poruchy v CDR Trebatice   246,91 
vrátane DPH
  77/2019  12.04.2019  25.04.2019  7.6.2019 
84/2019   Disig, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
35975946  Mandátny certifikát pre QESi s platnosťou 1 rok   36,00 
vrátane DPH
  33/2019  13.03.2019  26.03.2019  24.4.2019 
192/2019   DETMAR s.r.o.
Kmeťova 9, 915 01 Nové Mesto n.V.
34096833  Pravidelná periodická kontrola snímačov - kontrola a nastavenie kalibračným plynom.   45,60 
vrátane DPH
  108/2019  14.06.2019  27.06.2019  5.9.2019 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Pečeňady, Pečeňady 66

Tlačiť