
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 372 | Ditel Žilina Uhoľná 3  | 
						00615790 | Oprava telefónu, ústredne | 124,39  vrátane DPH  | 
						116/2019 | 29.11.2019 | 05.12.2019 | 22.1.2020 | |
| 371 | Orange, sro Bratislava-Metodova 8  | 
						35697270 | Mobilný telefón, internet | 340,80  vrátane DPH  | 
						374DSO08 | 27.11.2019 | 13.12.2019 | 22.1.2020 | |
| 370 | Krupa Ľubomír Vyšný Kelčov 1199  | 
						52354903 | Doprava | 68,00  vrátane DPH  | 
						119/2019 | 27.11.2019 | 05.12.2019 | 22.1.2020 | |
| 37 | EMPATY, s.r.o. Bytča - S. Sakalovej 190  | 
						36430897 | Supervízia | 157,50  vrátane DPH  | 
						22/2019 | 14.02.2019 | 19.02.2019 | 8.4.2019 | |
| 369 | M parket Machovčák Olešná 778  | 
						40141209 | Lišty | 56,50  vrátane DPH  | 
						117/2019 | 22.11.2019 | 04.12.2019 | 22.1.2020 | |
| 368 | SOŠ sv.Jozefa Žilina, Saleziánska 18  | 
						00652512 | Stravné | 53,50  vrátane DPH  | 
						87/2019 | 18.11.2019 | 29.11.2019 | 22.1.2020 | |
| 367 | SOŠ sv.Jozefa Žilina, Saleziánska 18  | 
						00652512 | Ubytovanie | 25,00  vrátane DPH  | 
						93/2019 | 18.11.2019 | 29.11.2019 | 22.1.2020 | |
| 366 | EMPATY, sro Bytča - S. Sakalovej 190  | 
						36430897 | Vzdelávanie | 70,00  vrátane DPH  | 
						113/2019 | 18.11.2019 | 22.11.2019 | 22.1.2020 | |
| 365 | EMPATY, sro Bytča - S. Sakalovej 190  | 
						36430897 | Vzdelávanie | 70,00  vrátane DPH  | 
						112/2019 | 18.11.2019 | 22.11.2019 | 22.1.2020 | |
| 364 | Liečebno-výchovné sanatórium Čakany 7  | 
						00014478 | Pobyt v LVS | 83,73  vrátane DPH  | 
						492/6/2018/2019 | 15.11.2019 | 19.11.2019 | 22.1.2020 | |
| 363 | Liečebno-výchovné sanatórium Čakany 7  | 
						00014478 | Príspevok LVS | 17,82  vrátane DPH  | 
						492/6/2018/2019 | 15.11.2019 | 19.11.2019 | 22.1.2020 | |
| 362 | Herakles Net, s.r.o. Turzovka Stred 170  | 
						46560807 | Internet | 19,80  vrátane DPH  | 
						Z 807/2017 | 15.11.2019 | 29.11.2019 | 22.1.2020 | |
| 361 | Spojená škola sv. Jozefa Turzovka Jašíkova 219  | 
						30223423 | Stravné | 106,77  vrátane DPH  | 
						5/2019 | 13.11.2019 | 15.11.2019 | 13.11.2019 | |
| 360 | Spojená škola Žilina Fatranská 3321/22  | 
						36142131 | Ubytovanie | 23,00  vrátane DPH  | 
						90/2019 | 11.11.2019 | 20.11.2019 | 13.11.2019 | |
| 36 | Liečebno-výchovné sanatórium Čakany 7  | 
						00014478 | Príspevok LVS | 141,04  vrátane DPH  | 
						492/6/2018/2019 | 14.02.2019 | 19.02.2019 | 8.4.2019 | |
| 359 | Spojená škola internátna Bytča - Mičurova 364/1  | 
						50593030 | Stravné | 12,45  vrátane DPH  | 
						85/2019 | 11.11.2019 | 20.11.2019 | 13.11.2019 | |
| 358 | SPŠ inform. technológií KNM, Nábrežná 1325  | 
						51906201 | Stravné | 37,80  vrátane DPH  | 
						82/2019 | 11.11.2019 | 19.11.2019 | 13.11.2019 | |
| 357 | Spojená škola Žilina Rosinská 4  | 
						00695106 | Stravné | 88,04  vrátane DPH  | 
						91/2019 | 11.11.2019 | 19.11.2019 | 13.11.2019 | |
| 356 | Mgr. Jana Pieronová Nesluša 850  | 
						34764127 | Nájomné | 230,00  vrátane DPH  | 
						Z 7/2019 | 08.11.2019 | 28.11.2019 | 13.11.2019 | |
| 355 | Reedukačné centrum Levoča, Námestie Š.Kluberta 1  | 
						00163376 | Pobyt v LVS | 9,64  vrátane DPH  | 
						30P256/2018 | 08.11.2019 | 26.11.2019 | 13.11.2019 | |
| 354 | SOŠ strojnícka KNM, Športová 1326  | 
						17053722 | Stravné | 25,00  vrátane DPH  | 
						81/2019 | 08.11.2019 | 25.11.2019 | 13.11.2019 | |
| 353 | SOŠ obchodu a služieb Čadca, Ul.17.nov. 2579  | 
						00695041 | Stravné | 17,10  vrátane DPH  | 
						83/2019 | 08.11.2019 | 24.11.2019 | 13.11.2019 | |
| 352 | Slovak Telekom Bratislava-Bajkalská 28  | 
						35763469 | Hovorné | 81,65  vrátane DPH  | 
						Z 9919406648 | 07.11.2019 | 25.11.2019 | 13.11.2019 | |
| 351 | Slovak Telekom Bratislava-Bajkalská 28  | 
						35763469 | Internet | 17,22  vrátane DPH  | 
						Z 9919406648 | 07.11.2019 | 18.11.2019 | 13.11.2019 | |
| 350 | Slovak Telekom Bratislava-Bajkalská 28  | 
						35763469 | Internet | 17,11  vrátane DPH  | 
						Z 9902185149 | 07.11.2019 | 25.11.2019 | 13.11.2019 | |
| 35 | Liečebno-výchovné sanatórium Čakany 7  | 
						00014478 | Pobyt v LVS | 141,04  vrátane DPH  | 
						492/6/2018/2019 | 14.02.2019 | 19.02.2019 | 8.4.2019 | |
| 349 | Slovak Telekom Bratislava-Bajkalská 28  | 
						35763469 | Hovorné | 107,92  vrátane DPH  | 
						Z 9921406621 | 07.11.2019 | 18.11.2019 | 13.11.2019 | |
| 348 | Obchodná akadémia Čadca,ul. 17.nov. 2701  | 
						00162043 | Stravné | 10,26  vrátane DPH  | 
						83/2019 | 07.11.2019 | 14.11.2019 | 13.11.2019 | |
| 347 | SOŠ Pov. Bystrica Pov. Bystrica, Sl.partizán.1129  | 
						42141443 | Stravné | 153,04  vrátane DPH  | 
						86/2019 | 07.11.2019 | 18.11.2019 | 13.11.2019 | |
| 346 | SOŠ Pov. Bystrica Pov. Bystrica, Sl.partizán.1129  | 
						42141443 | Ubytovanie | 52,00  vrátane DPH  | 
						84/2019 | 07.11.2019 | 18.11.2019 | 13.11.2019 | |
| 345 | EMPATY, sro Bytča - S. Sakalovej 190  | 
						36430897 | Supervízia | 90,00  vrátane DPH  | 
						110/2019 | 07.11.2019 | 11.11.2019 | 13.11.2019 | |
| 344 | GGFS, s.r.o. Bratislava, Sasinkova 5  | 
						47079669 | Elektronické strav. poukážky | 3670,75  vrátane DPH  | 
						104/2019 | 07.11.2019 | 29.11.2019 | 13.11.2019 | |
| 343 | Ministerstov vnútra SR Bratislava, Pribinova 2  | 
						00151866 | Refundácia nákladov | 54,39  vrátane DPH  | 
						CPZA-ON-2019/006284-002 | 07.11.2019 | 29.11.2019 | 13.11.2019 | |
| 342 | Základná škola s MŠ Vysoká nad Kysucou EA Cernana 658  | 
						42387299 | Stravné | 218,00  vrátane DPH  | 
						88/2019 | 06.11.2019 | 13.11.2019 | 13.11.2019 | |
| 341 | Základná škola s MŠ Vysoká nad Kysucou EA Cernana 658  | 
						42387299 | Stravné | 31,67  vrátane DPH  | 
						88/2019 | 06.11.2019 | 13.11.2019 | 13.11.2019 | |
| 340 | Jarmila Cigáňová Makov 315  | 
						41586905 | Materiál na údržbu | 129,99  vrátane DPH  | 
						111/2019 | 06.11.2019 | 14.11.2019 | 13.11.2019 | |
| 34 | ELMO s.r.o. Veľké Rovné Zarnov 841  | 
						50801741 | Oprava elektroinštalácie | 405,60  vrátane DPH  | 
						15/2019 | 12.02.2019 | 28.02.2017 | 8.4.2019 | |
| 339 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18  | 
						35743565 | Zemný plyn | 1766,98  vrátane DPH  | 
						Z P3379/2019 | 06.11.2019 | 15.11.2019 | 13.11.2019 | |
| 338 | BCF, s.r.o. Banská Bytrica, Zvolenská 14  | 
						36597007 | Elektrina | 207,54  vrátane DPH  | 
						Z1105VP_SSE2018 | 06.11.2019 | 14.11.2019 | 13.11.2019 | |
| 337 | BCF, s.r.o. Banská Bytrica, Zvolenská 14  | 
						36597007 | Elektrina | 162,05  vrátane DPH  | 
						Z1105VP_SSE2018 | 06.11.2019 | 14.11.2019 | 13.11.2019 |