Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
4052019   Stredná odborná škola elektrotechnická
Celiny 536 Liptovský Hrádok
00893170  Strava dieťaťa za obdobie 09/2019  25,46 
vrátane DPH
  235/08/19  11.10.2019  17.10.2019  24.10.2019 
4012019   Gymnázium M.M.Hodžu Školská jedáleň
Ul. M.M.Hodžu 860/9 Liptovský Mikuláš
00160679  Strava detí za obdobie 09/2019  6,00 
vrátane DPH
  245/08/19  10.10.2019  17.10.2019  24.10.2019 
4212019   Autoservis-Pneuservis Oravec
Liptovská Kokava 234
41325982  Nákup zimných pneumatík SMV: LM 949CA Prezutie pneumatík na SMV: LM949CA a LM799CX  211,70 
vrátane DPH
  308/10/19  18.10.2019  22.10.2019  7.11.2019 
4202019   Milan Čerňanský
Belanská 574/60 033 01 Liptovský Hrádok
36993018  Preprava nábytku z CDR L. Hrádok do CDR K. Lehota  70,00 
vrátane DPH
  315/10/19  18.10.2019  22.10.2019  7.11.2019 
4182019   Základná škola A. Pavla
Jura Janošku 11 Liptovský Mikuláš
17060079  Strava dieťaťa CDR L. Mikuláš za mesiac 09/2019  1,50 
vrátane DPH
  281/09/19  17.10.2019  22.10.2019  7.11.2019 
4022019   Základná škola s materskou školou Hradná
Hradná 342 Liptovský Hrádok
37910477  Strava detí CDR L. Hrádok za obdobie 09-12/2019  219,02 
vrátane DPH
  250/08/19  10.10.2019  22.10.2019  7.11.2019 
4222019   Obec Liptovská Porúbka
033 01 Liptovská Porúbka
  Daň z nehnuteľností na rok 2019  68,14 
vrátane DPH
2420193    18.10.2019  22.10.2019  7.11.2019 
3982019   Centrum pre deti a rodiny Semeteš
Semeteš 1208 Vysoká nad Kysucou
51270986  Náklady spojené so starostlivosťou pre dieťa CDR - stravné, lieky  127,76 
vrátane DPH
  207/07/19, 213/07/19   09.10.2019  22.10.2019  7.11.2019 
4092019   Stredná priemyselná škola informačných technológií
Nábrežná 1325 Kysucké Nové Mesto
51906201  Ubytovanie dieťaťa CDR L. Hrádok za obdobie 10/2019  17,00 
vrátane DPH
  296/09/19  14.10.2019  22.10.2019  7.11.2019 
4102019   Stredná odborná škola drevárska a stavebná
Krásno nad Kysucou č. 1642
00891835  Strava dieťaťa CDR L. Hrádok za obdobie 10/2019  33,58 
vrátane DPH
  298/09/19  14.10.2019  22.10.2019  7.11.2019 
4232019   NICE&MINE, s.r.o.
Karpatské námestie 10A Bratislava
51438348  EkoPeletky Extra A1 15kg x 5 paliet  1175,00 
vrátane DPH
  290/09/19  21.10.2019  24.10.2019  7.11.2019 
4312019   NAY, a.s.
Tuhovská 15 Bratislava
35739487  Podlahový vysávač Electrolux EEG41IW  69,00 
vrátane DPH
  317/10/19  22.10.2019  24.10.2019  7.11.2019 
4242019   REPROservis Kováč, s.r.o.
SNP 200 Liptovský Hrádok
36704393  Výroba pečiatok 3ks  71,08 
vrátane DPH
  312/10/19  21.10.2019  25.10.2019  7.11.2019 
4192019   Spoločnosť SOCIO, s.r.o.
Račianska 1509/31 Bratislava
47692065  Skupinová a individuálna supervízia pre zamestnancov CDR.  200,00 
vrátane DPH
  300/09/19  17.10.2019  25.10.2019  7.11.2019 
4252019   Vladimír Cupra
Hradišská 626/1 Liptovský Mikuláš
43052096  Pripojenie kuch. plyn. sporáka a tlaková skúška nízkotlakového rozvodu zemného plynu - CDR L. Porúbka  50,00 
vrátane DPH
  322/10/19  21.10.2019  25.10.2019  7.11.2019 
4262019   Špeciálna základná škola s MŠ internátna
Kúpeľná 97 Liptovský Ján
42224233  Strava detí CDR L. Porúbka za 10/2019   154,85 
vrátane DPH
  254/08/19  21.10.2019  25.10.2019  7.11.2019 
4302019   LDcentrum Computers, s.r.o.
SNP 171 Liptovský Hrádok
50097768  Toner ATH83N/CF283A 2 ks  40,00 
vrátane DPH
  323/10/19  22.10.2019  28.10.2019  7.11.2019 
4142019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovacia faktúra za elektrinu  102,16 
vrátane DPH
1127VPSSE/2018E    15.10.2019  28.10.2019  7.11.2019 
4122019   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11 Bratislava
35757086  Fakturácia PHM za 09/2019  459,24 
vrátane DPH
8943/1019    14.10.2019  28.10.2019  7.11.2019 
4152019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovacia faktúra za elektrinu  330,53 
vrátane DPH
1127VPSSE/2018E    15.10.2019  28.10.2019  7.11.2019 
4322019   Školská jedáleň pri MŠ
Čsl. brigády 2 Liptovský Mikuláš
37972031  Strava detí CDR L. Mikuláš za 09/2019  14,04 
vrátane DPH
  243/08/19  25.10.2019  30.10.2019  7.11.2019 
4352019   KORA - spol. s.r.o.
Kamenie 188 Podtúreň
47027304  Rekonštrukcia schodov a položenie kamenného koberca v CDR L. Porúbka.  870,60 
vrátane DPH
  318/10/19  28.10.2019  30.10.2019  7.11.2019 
4372019   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28 Bratislava
35763469  internet  21,38 
vrátane DPH
2028688830    29.10.2019  30.10.2019  7.11.2019 
4392019   Kooperatíva poisťovňa, a.s.
Štefanovičova 4 Bratislava
00585441  PZP služobných mot. vozidiel- LM204BS, LM949CA, LM799CX  512,75 
vrátane DPH
6582218102    31.10.2019  04.11.2019  14.11.2019 
4532019   SPDDD Úsmev ako Dar
Ševčenkova 21 Bratislava
17316537  Účastnícky poplatok Medzinárodná konferencia v dňoch 11.-13.11.2019 Častá Papiernička pre riaditeľa CDR  60,00 
vrátane DPH
  335/11/19  04.11.2019  05.11.2019  14.11.2019 
4542019   SPDDD Úsmev ako Dar
Ševčenkova 21 Bratislava
17316537  Účastnícky poplatok - Konferencia soc. pracovníkov v dňoch 5.-6.11.2019 Tatranské Matliare - pre 4 zamestnancov CDR  232,00 
vrátane DPH
  336/11/19  04.11.2019  05.11.2019  14.11.2019 
4342019   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Rontgenova 26 Bratislava
35701722  Služby satelitnej digitálnej siete  96,20 
vrátane DPH
30160083/2007,30160085/2007,30160087/2007,30160153/2007,30899118/2016,30899121/2016,30899123/2016    28.10.2019  06.11.2019  14.11.2019 
4172019   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8 Bratislava
35697270  Služby mobilnej siete  384,84 
vrátane DPH
A8161910/2014, A10012064/2016, A0282569/2017    17.10.2019  06.11.2019  14.11.2019 
4272019   Správa IT, s.r.o.
SNP 171/13 Liptovský Hrádok
52326764  Zapojenie nových PC, vytvorenie email konta, inštalácia tlačiarní.  80,00 
vrátane DPH
  326/10/19  22.10.2019  06.11.2019  14.11.2019 
4282019   LDcentrum Computers, s.r.o.
SNP 171 Liptovský Hrádok
50097768  Nákup komponentov do PC - Switch, Patch kábel  22,00 
vrátane DPH
  325/10/19  22.10.2019  06.11.2019  14.11.2019 
4382019   Školská jedáleň pri MŠ
Kráľova Lehota
00315338  Strava detí za obdobie 09/2019  46,98 
vrátane DPH
  260/09/19  29.10.2019  06.11.2019  14.11.2019 
4522019   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A
50528041  Výkon zodpovednej osoby za obdobie 11/2019  38,40 
vrátane DPH
ZO/2018A15898    04.11.2019  11.11.2019  14.11.2019 
4512019   UROB SI SÁM-LH, s.r.o.
Hviezdoslavova 162 Lipt. Hrádok
44222424  Nákup - kontajner 1100L plastový  265,00 
vrátane DPH
  316/10/19  04.11.2019  11.11.2019  14.11.2019 
4502019   PREPSYCHIKU, s.r.o.
Mikovíniho 20 Nitra
47248343  Vzdelávanie zamestnancov CDR - supervízia - skupinová, individuálna 09/2019  1545,00 
vrátane DPH
  319/10/19  04.11.2019  11.11.2019  14.11.2019 
4562019   Kooperatíva poisťovňa, a.s.
Štefanovičova 4 Bratislava
00585441  Havarijné poistenie MV- KIA Sorento LM 204BS  394,46 
vrátane DPH
6556208744    04.11.2019  11.11.2019  14.11.2019 
4482019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovacia faktúra za elektrinu  36,19 
vrátane DPH
1127VPSSE/2018E    04.11.2019  11.11.2019  14.11.2019 
4492019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovacia faktúra za elektrinu  55,45 
vrátane DPH
1127VPSSE/2018E    04.11.2019  11.11.2019  14.11.2019 
4472019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovacia faktúra za elektrinu  236,18 
vrátane DPH
1127VPSSE/2018E    04.11.2019  11.11.2019  14.11.2019 
4462019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovacia faktúra za elektrinu  225,71 
vrátane DPH
1127VPSSE/2018E    04.11.2019  11.11.2019  14.11.2019 
4452019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovacia faktúra za elektrinu   49,27 
vrátane DPH
1127VPSSE/2018E    04.11.2019  11.11.2019  14.11.2019 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na

Print