Faktúry 2016 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11640112   DC Záhorská Bystrica
Trstínska 2, Bratislava
00122016  Faktúra za starvu Vontszemu  55,00 [$€-1] 
bez DPH
122016    14.04.2016  19.04.2016  11.5.2016 
11640111   LVS Košice
Tešedíkova 3 Košice Barca
17150922  Faktúra za stravu douč. Zemeš  12,80 [$€-1] 
bez DPH
2016697    11.04.2016  14.04.2016  11.5.2016 
11640110   Orange Slovensko
Metodová 8 Bratislava
35697270  Faktúra za mobilné volania  117,87 [$€-1] 
bez DPH
66639675    11.04.2016  20.04.2016  11.5.2016 
11640109   LVS Košice
Tešedíkova 3 Košice Barca
17150922  Faktúra za stravu P. Zemeš  73,60 [$€-1] 
bez DPH
4016    08.04.2016  14.04.2016  11.5.2016 
11640108   LVS Košice
Tešedíkova 3 Košice Barca
17150922  Faktúra za stravu V.Zemešová  73,60 [$€-1] 
bez DPH
3716    08.04.2016  14.04.2016  11.5.2016 
11640107   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie
44221061  Faktúra za IT služby 032016  192,00 [$€-1] 
bez DPH
1020160030    08.04.2016  14.04.2016  11.5.2016 
11640106   Slovak telekom
Bajkálská 28 Bratislava
35763469  Faktúra za tel. +internet 03/16  56,70 [$€-1] 
bez DPH
5783674394    08.04.2016  20.04.2016  11.5.2016 
11640105   Slovak telekom
Bajkálská 28 Bratislava
35763469  Faktrúa za telekom služby 03/16  40,58 [$€-1] 
bez DPH
3783674413    08.04.2016  20.04.2016  11.5.2016 
11640104   BVS a.s.
Prešovská48 Bratislava
35850370  Faktúra za vodu MD Veľký Biel  53,90 [$€-1] 
bez DPH
1500068335    06.04.2016  13.04.2016  11.5.2016 
11640103   BVS a.s.
Prešovská48 Bratislava
35850370  Faktúra za vodu MsD V. Biel  3,37 [$€-1] 
bez DPH
1500068300    06.04.2016  13.04.2016  11.5.2016 
11640102   BVS a.s.
Prešovská48 Bratislava
35850370  Faktúra za vodné stočné Deď  403,45 [$€-1] 
bez DPH
116119405    06.04.2016  13.04.2016  11.5.2016 
11640101   GGFS s.r.o.
Sasinková Bratislava
47079690  Faktúra za stravné lístky03/16  3200,40 [$€-1] 
bez DPH
43161257    06.04.2016  25.04.2016  11.5.2016 
11640100   Poradca podnikaťeľa
Martina Rázusa 23A Žilina
31592503  Faktúra EPI Právny systém na rok  372,10 [$€-1] 
bez DPH
5916011111    06.04.2016  13.04.2016  11.5.2016 
11640099   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra elektrina MsD Velký Biel  50,42 [$€-1] 
bez DPH
1011615574    04.04.2016  12.04.2016  11.5.2016 
11640098   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra elektrina MD Veľký Biel  39,01 [$€-1] 
bez DPH
1011615575    04.04.2016  12.04.2016  11.5.2016 
11640097   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra za elektrinu Deď  638,74 [$€-1] 
bez DPH
1011615576    04.04.2016  12.04.2016  11.5.2016 
11640096   Lindstrom s.r.o.
Orešianská 3, Trnava
35742364  Faktúra za službu výmena rohoží  24,98 [$€-1] 
bez DPH
1617546    04.04.2016  12.04.2016  11.5.2016 
11640095   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra za plyn MD Veĺký Biel  100,62 [$€-1] 
bez DPH
1011615576    04.04.2016  12.04.2016  11.5.2016 
11640094   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra za plyn MsD Velký Biel  89,83 [$€-1] 
bez DPH
1011615576    04.04.2016  12.04.2016  11.5.2016 
11640093   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra za plyn Deď  1435,15 [$€-1] 
bez DPH
1011615576    04.04.2016  12.04.2016  11.5.2016 
11640092   EL-PRE-BLE
Orechová , Bernolákovo
03718342  Faktúra za elektro opravy  161,76 [$€-1] 
bez DPH
1617546    01.04.2016  12.04.2016  11.5.2016 
11640091   Mgr.phil. Ľuboš Tibenský
Pod záhradami 3201/64A BA
20160006  Faktúra za vxzdelávanie výchova  80,00 [$€-1] 
bez DPH
20160006    01.04.2016  12.04.2016  11.5.2016 
11640090   Mgr. Matej Štepita
Vazovová 13 Bratislava
44600500  Faktúra za vzdelávanie výchova  80,00 [$€-1] 
bez DPH
4012016    01.04.2016  12.04.2016  11.5.2016 
11640089   Zoner s.r.o.
Jaskový rad 5 Bratislava
35770929  Faktúra za domena  118,61 [$€-1] 
bez DPH
71602525    31.03.2016  05.04.2016  11.5.2016 
11640088   Coachingplus o.z. Ba
Cabanova 42 , 84102 Blava
42127131  Faktúra za vzdelávanie  79,00 [$€-1] 
bez DPH
3516    31.03.2016  04.04.2016  11.5.2016 
11640087   Mgr. Andrea Hudeková
Šafaríkova 10, 91708 Trnava
1072417027  Faktúra za super víziu PR  60,00 [$€-1] 
bez DPH
142016    23.03.2016  01.04.2016  11.5.2016 
11640086   5 S s.r.o.
Bajkálska Bratislava
36744271  Faktúra za manaž.zruč  133,20 [$€-1] 
bez DPH
16073    15.03.2016    11.4.2016 
11640085   DC Bratislava
Záhorská Bystrica
00163252  Faktúra za stravu 3/16  121,83 [$€-1] 
bez DPH
112016    15.03.2016    11.4.2016 
11640084   Coachingplus o.z
Bratislava
42127131  Faktúra za workshop  69,00 [$€-1] 
bez DPH
2816    08.03.2016  09.03.2016  11.4.2016 
11640083   Coachingplus o.z
Bratislava
42127131  Faktúra za workshop  79,00 [$€-1] 
bez DPH
3116    11.03.2016  16.03.2016  11.4.2016 
11640082   Kooperatíva a.s.
Štefaníková 4 Bratislava
00585441  Faktúra za PZP auta  130,68 [$€-1] 
bez DPH
6584484914    11.03.2016    11.4.2016 
11640081   Orange Slovensko
Metodová 8 Bratislava
35697270  Faktúra za mobilné služby  115,51 [$€-1] 
bez DPH
66639675    11.03.2016  16.03.2016  11.4.2016 
11640080   Lindstrom s.r.o.
Orešianská Trnava
35742364  Faktúra za službu vym. Rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH
1611559    08.03.2016  15.03.2016  11.4.2016 
11640079   Slovak telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Faktúra za službu telekomu  473,19 [$€-1] 
bez DPH
2782748152    08.03.2016  16.03.2016  11.4.2016 
11640078   Miteco spol. s.r.o.
Popradská 20 Bratislava
35898976  Faktúra za výmenu čerpadla  225,00 [$€-1] 
bez DPH
1160057    08.03.2016  15.03.2016  11.4.2016 
11640077   Amnet s.r.o.
Siladická 11 Zálesie
44221061  Faktúra za službu IT  192,00 [$€-1] 
bez DPH
1020160020    08.03.2016  08.03.2016  11.4.2016 
11640076   Peter Dimitrov
Vidlicová 15 Bratislava
11650613  Faktúra za odbr. Preh. Kot.  341,99 [$€-1] 
bez DPH
216042    08.03.2016  15.03.2016  11.4.2016 
11640075  
     
bez DPH
        11.4.2016 
11640074   Slovak telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Faktúra za hlasové služby + inter.  56,78 [$€-1] 
bez DPH
3782748137    07.03.2016  16.03.2016  11.4.2016 
11640073   BVS a.s
Prešovská 48, Bratislava
35850270  Faktúra za vodné stočné 2/16  403,45 [$€-1] 
bez DPH
116110693    07.03.2016  15.03.2016  11.4.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť