Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202400181 | Spojená škola Juraja Dózsu 32, Veľké Kapušany |
00188514 | fa- dobropis preplatok | -16082,45 bez DPH |
Dohoda č. 1/2022 | 29.03.2024 | 12.04.2024 | 11.4.2024 | |
202400180 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | fa za PHL | 1075,32 vrátane DPH |
20062700 | 29.03.2024 | 22.04.2024 | 11.4.2024 | |
202400179 | Mgr. Peter Prešovský Cintorínska 464, Parchovany |
50393707 | fa za lieky a zdravotný materiál | 670,35 vrátane DPH |
54/2024 | 29.03.2024 | 10.04.2024 | 11.4.2024 | |
202400178 | Lekáreň Ficaria s.r.o. Hlavná 717/174, Kráľovský Chlmec |
36597139 | fa za lieky a zdravotný materiál | 4,95 vrátane DPH |
55/2024 | 29.03.2024 | 15.04.2024 | 11.4.2024 | |
202400177 | Lekáreň Ficaria s.r.o. Hlavná 717/174, Kráľovský Chlmec |
36597139 | fa za lieky a zdravotný materiál | 30,57 vrátane DPH |
56/2024 | 29.03.2024 | 15.04.2024 | 11.4.2024 | |
202400176 | Lekáreň Ficaria s.r.o. Hlavná 717/174, Kráľovský Chlmec |
36597139 | fa za lieky a zdravotný materiál | 74,48 vrátane DPH |
57/2024 | 29.03.2024 | 15.04.2024 | 11.4.2024 | |
202400175 | Ing. E.Liszkai - E.L.TECH Hlavná 790/81, Kráľovský Chlmec |
52809625 | fa oprava chladničky | 48,- vrátane DPH |
80/2024 | 28.03.2024 | 10.04.2024 | 11.4.2024 | |
202400174 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | fa za orange | 228,72 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.verejj.tel.sl. | 27.03.2024 | 25.04.2024 | 11.4.2024 | |
202400173 | BOZPO - W s.r.o. Orgovánová 967/37, V.Kapušany |
51172407 | fa za BOZP a OP | 600,- bez DPH |
55-2023/JF | 27.03.2024 | 10.04.2024 | 11.4.2024 | |
202400172 | Gigaprint.sk s.r.o. Kuzmányho 30, Trenčín |
50370294 | fa za tonery | 330,5 vrátane DPH |
78/2024 | 27.03.2024 | 10.04.2024 | 11.4.2024 | |
202400171 | ŽŠ s VJM Fábryho 36, Veľké Kapušany |
35542292 | fa za stravu | 45,- bez DPH |
47/2024 | 25.03.2024 | 05.04.2024 | 11.4.2024 | |
202400170 | Spojená škola P.Sabadoša inter. Duklianska 2, Prešov |
42037425 | fa za stravu | 334,8 vrátane DPH |
46/2024 | 25.03.2024 | 05.04.2024 | 11.4.2024 | |
202400169 | DIGI SLOVAKiA, s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | fa za digi | 13,7 vrátane DPH |
30053264 | 25.03.2024 | 05.04.2024 | 11.4.2024 | |
202400168 | DIGI SLOVAKiA, s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | fa za digi | 13,7 vrátane DPH |
30480435 | 25.03.2024 | 05.04.2024 | 11.4.2024 | |
202400167 | DIGI SLOVAKiA, s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | fa za digi | 15,2 vrátane DPH |
30803094 | 25.03.2024 | 05.04.2024 | 11.4.2024 | |
202400166 | DIGI SLOVAKiA, s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | fa za digi | 13,7 vrátane DPH |
30916450 | 25.03.2024 | 05.04.2024 | 11.4.2024 | |
202400165 | DIGI SLOVAKiA, s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | fa za digi | 13,7 vrátane DPH |
30916451 | 25.03.2024 | 05.04.2024 | 11.4.2024 | |
202400164 | DIGI SLOVAKiA, s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | fa za digi | 16,4 vrátane DPH |
30923955 | 25.03.2024 | 05.04.2024 | 11.4.2024 | |
202400163 | Slovenský Červený kríž, ÚzS MI Nám.osloboditeľov 82, Michalovce |
00416215 | fa za kurz odbor.spôsobilosti | 120,- bez DPH |
65/2024 | 22.03.2024 | 27.03.2024 | 11.4.2024 | |
202400162 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | fa za PHL | 141,07 vrátane DPH |
20062700 | 19.03.2024 | 10.04.2024 | 11.4.2024 | |
202400161 | Spojená škola internátna Palárikova 1602/1, Snina |
42382530 | fa za stravu | 512,9 bez DPH |
OZ 09/2023 | 18.03.2024 | 21.03.2024 | 11.4.2024 | |
202400160 | FERAMA spol. s r.o. P.O.H. 136/78, Veľké Kapušany |
36575305 | fa za opravu kúpeľne | 5555,24 vrátane DPH |
66/2024 | 13.03.2024 | 20.03.2024 | 11.4.2024 | |
156/2024 | Fórum zamestnancov CDR SR Pečeňady 66 |
00351644 | fa za pracovné stretnutie | 130,- bez DPH |
12.03.2024 | 13.03.2024 | 11.4.2024 | ||
155/2024 | Fórum zamestnancov CDR SR Pečeňady 66 |
00351644 | fa za pracovné stretnutie | 390,- bez DPH |
12.03.2024 | 13.03.2024 | 11.4.2024 | ||
151/2024 | Fórum zamestnancov CDR SR Pečeňady 66 |
00351644 | fa prac.stretnutie šport.referentov | 160,- bez DPH |
04.03.2024 | 07.03.2024 | 11.4.2024 | ||
202400159 | Zsolt Dory - UROB SI SÁM Hlavná 195, Veľké Kapušany |
33870683 | fa za prechodné lišty | 629,7 vrátane DPH |
74/2024 | 12.03.2024 | 14.03.2024 | 11.4.2024 | |
202400158 | SSE Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | fa za dodávku elektriny | 84,71 vrátane DPH |
35556871/1/24 | 11.03.2024 | 15.03.2024 | 11.4.2024 | |
202400157 | SSE Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | fa za dodávku elektriny | 401,18 vrátane DPH |
35556871/1/24 | 11.03.2024 | 15.03.2024 | 11.4.2024 | |
202400156 | SSE Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | fa za dodávku elektriny | 86,96 vrátane DPH |
35556871/1/24 | 11.03.2024 | 15.03.2024 | 11.4.2024 | |
202400155 | SSE Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | fa za dodávku elektriny | 291,48 vrátane DPH |
35556871/1/24 | 11.03.2024 | 15.03.2024 | 11.4.2024 | |
202400154 | SSE Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | fa za dodávku elektriny | 216,18 vrátane DPH |
35556871/1/24 | 11.03.2024 | 15.03.2024 | 11.4.2024 | |
202400153 | SSE Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | fa za dodávku elektriny | 235,37 vrátane DPH |
35556871/1/24 | 11.03.2024 | 15.03.2024 | 11.4.2024 | |
202400152 | SSE Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | fa za dodávku elektriny | 158,53 vrátane DPH |
35556871/1/24 | 11.03.2024 | 15.03.2024 | 11.4.2024 | |
202400151 | SSE Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | fa za dodávku elektriny | 73,90 vrátane DPH |
35556871/1/24 | 11.03.2024 | 15.03.2024 | 11.4.2024 | |
202400150 | Ján Kušnír - JANEKO M.R.Štefánika 1208/13, Sečovce |
14339579 | fa za OP plyn.zariadenia kotla K3 | 396,- vrátane DPH |
58/2024 | 11.03.2024 | 20.02.2024 | 11.4.2024 | |
202400149 | Obec Pribeník Petofiho 276/276, Pribeník |
00331856 | fa za stravu | 30,4 bez DPH |
32/2024 | 08.03.2024 | 15.03.2024 | 11.4.2024 | |
202400148 | Maroš Bračok - One.net Z.Fábryhov1248/47, Kráľ.Chlmec |
41604270 | fa za súkrom.certifikát | 106,5 vrátane DPH |
69/2024 | 07.03.2024 | 20.03.2024 | 11.4.2024 | |
202400147 | MVM CEEnergy Slovakia, s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | fa za dodávky zem.plynu | 9193,84 vrátane DPH |
13/2023 | 07.03.2024 | 03.04.2024 | 11.4.2024 | |
202400146 | Spojená škola internátna Palárikova 1602/1, Snina |
42382530 | fa za ubytovanie | 60,- bez DPH |
OZ 03/2023 | 06.03.2024 | 14.03.2024 | 11.4.2024 | |
202400145 | Antik Telecom s.r.o. Čárskeho 10, Košice |
36191400 | fa za internet | 10,- vrátane DPH |
12/1571/0021-83716 | 05.03.2024 | 12.03.2024 | 11.4.2024 |