Faktúry 2024 (CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
202400102   DIGi SLOVAKIA s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  fa za Digi  15,4 
vrátane DPH
30923955    26.02.2024  06.03.2024  6.3.2024 
202400101   Školská jedáleň pri MŠ
L.Kossutha 1272/103, Kráľ.Chlmec
42250650  fa za stravu  23,8 
bez DPH
  29/2024  26.02.2024  04.03.2024  6.3.2024 
202400100   Školská jedáleň pri ZŠ
Kossutha 580/56, Kráľovský Chlmec
35541156  fa za stravu  328,9 
bez DPH
  30/2024  26.02.2024  12.03.2024  6.3.2024 
202400099   Školská jedáleň pri ZŠ
M.Hunyadiho 1256/16, Kráľ.Chlmec
35541148  fa za stravu  353,50 
bez DPH
  31/2024  26.02.2024  04.03.2024  6.3.2024 
202400098   ŠJ pri ZŠ J.Erdélyiho s VJM
Fábryho 36, Veľké Kapušany
35542292  fa za stravu  36,- 
bez DPH
  26/2024  26.02.2024  04.03.2024  6.3.2024 
202400097   Spojená škola P.S. internátna
Duklianska 2, Prešov
42037425  fa za stravu  233,8 
bez DPH
  25/2024  23.02.2024  06.03.2024  6.3.2024 
202400096   C0MPY-COM spol. s.r.o
Pod cestou 287/3, Liptovský Mikuláš
46555731  fa za TP-Link  96,60 
vrátane DPH
  44/2024  23.02.2024  26.02.2024  6.3.2024 
202400095   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  fa za PHL  222,63 
vrátane DPH
20062700    20.02.2024  12.03.2024  6.3.2024 
202400094   Autostyl, s.r.o
Močiaranska 3999, Michalovce
36194751  fa za servis Škoda Rapid  624,8200000000001 
vrátane DPH
  38/2024  20.02.2024  23.02.2024  6.3.2024 
202400093   Spojená škola internátna
Palárikova 1602/1, Snina
42382530  fa za stravu  405,75 
bez DPH
OZ 9/2023    19.02.2024  23.02.2024  6.3.2024 
202400092   Ladislav Jakub - CSACSA
Vojany 115
40938191  fa za vývoz odpad.vôd, prečist.kanal.  721,13 
vrátane DPH
  37/2024  19.02.2024  22.02.2024  6.3.2024 
202400091   Spojená škola P.S. internátna
Duklianska 2, Prešov
42037425  fa za ubytovanie  60,- 
bez DPH
  24/2024  16.02.2024  22.02.2024  6.3.2024 
202400090   Gigaprint.sk, s.r.o.
Kuzmányho 30, Trenčín
50370294  fa za tonery  432,7 
vrátane DPH
  39/2024  16.02.2024  22.02.2024  6.3.2024 
202400089   Marianna Pšárová
P.O.Hviezdoslava 34/43, V.Kapušany
44190620  fa občerstvenie pre zamestnancov  2507,5 
vrátane DPH
  23/2024  15.02.2024  19.02.2024  6.3.2024 
202400088   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny  85,21 
vrátane DPH
35556871/1/24    12.02.2024  15.02.2024  6.3.2024 
202400087   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny  161,63 
vrátane DPH
35556871/1/24    12.02.2024  15.02.2024  6.3.2024 
202400086   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny  236,1 
vrátane DPH
35556871/1/24    12.02.2024  15.02.2024  6.3.2024 
202400085   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny  194,8 
vrátane DPH
35556871/1/24    12.02.2024  15.02.2024  6.3.2024 
202400084   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny  326,41 
vrátane DPH
35556871/1/24    12.02.2024  15.02.2024  6.3.2024 
202400083   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny  95,90 
vrátane DPH
35556871/1/24    12.02.2024  15.02.2024  6.3.2024 
202400082   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávlu elektriny  461,5 
vrátane DPH
35556871/1/24    12.02.2024  15.02.2024  6.3.2024 
202400081   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny  84,89 
vrátane DPH
35556871/1/24    12.02.2024  15.02.2024  6.3.2024 
81/2024   Spojená škola
Juraja Dózsu 32, Veľké Kapušany
00188514  vyúčt.elek.energie 2023 - preplatok  189,56 
bez DPH
Dohoda č. 1/2022    12.01.2024  12.02.2024  6.3.2024 
79/2024   Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Pribinova 19, Bratislava
00151700  poistenie budov  961,6 
bez DPH
510009361    22.01.2024  12.02.2024  6.3.2024 
78/2024   Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Pribinova 19, Bratislava
00151700  poistenie hnuteľných vecí  147,08 
bez DPH
510009149    22.01.2024  12.02.2024  6.3.2024 
75/2024   Mesto Kráľovský Chlmec
L.Kossutha 1233/99, Kráľ.Chlmec
00331619  poplatok za komunál.odpad  599,04 
bez DPH
Rozhodnutie č. 3034    16.01.2024  02.02.2024  6.3.2024 
202400080   Spojená škola internátna
Palárikova 1602/1, Snina
42382530  fa za ubytovanie  60,- 
bez DPH
OZ 03/2023    08.02.2024  14.02.2024  6.3.2024 
202400079   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, Bratislava
50060872  fa za dodávku plynu  12564,68 
vrátane DPH
13/2023    08.02.2024  04.03.2024  6.3.2024 
202400078   Antik Telecom s.r.o.
Čarskeho 10, Košice
36191400  fa za internet  10,- 
vrátane DPH
12/1571/0021-83716    06.02.2024  14.02.2024  6.3.2024 
202400077   Antik Telecom s.r.o.
Čarskeho 10, Košice
36191400  fa za internet  10,- 
vrátane DPH
12/1840/0009-83746    06.02.2024  14.02.2024  6.3.2024 
202400076   Antik Telecom s.r.o.
Čarskeho 10, Košice
36191400  fa za internet  17,92 
vrátane DPH
20/1858/0004-174704    06.02.2024  14.02.2024  6.3.2024 
202400075   Antik Telecom s.r.o.
Čarskeho 10, Košice
36191400  fa za internet  24,9 
vrátane DPH
19/1843/0005-161980    06.02.2024  14.02.2024  6.3.2024 
202400074   Antik Telecom s.r.o.
Čarskeho 10, Košice
36191400  fa za internet  24,9 
vrátane DPH
17/1837/0001-1297448    06.02.2024  14.02.2024  6.3.2024 
202400073   Antik Telecom s.r.o.
Čarskeho 10, Košice
36191400  fa za internet  17,92 
vrátane DPH
23/2044/0001-83776    06.02.2024  14.02.2024  6.3.2024 
202400072   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  fa za telef.popl., internet  182,64 
vrátane DPH
Zml.o poskyt.verej.telef.sl.    05.02.2024  14.02.2024  6.3.2024 
202400071   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  fa za telef.popl.  40,39 
vrátane DPH
Zml.o poskyt.verej.telef.sl.    05.02.2024  14.02.2024  6.3.2024 
202400070   Školská jedáleň pri ZŠ
Kossutha 580/56, Kráľovský Chlmec
35541156  fa za stravu  389,3 
bez DPH
  5/2024  05.02.2024  13.02.2024  6.3.2024 
202400069   Obec Pribeník
Petofiho 276, Pribeník
00331856  fa za stravu  24,7 
bez DPH
  9/2024  05.02.2024  12.02.2024  6.3.2024 
202400068   Školská jedáleň pri ZŠ
M.Hunyadiho 1256/16, Kráľ.Chlmec
35541148  fa za stravu  350,9 
bez DPH
  4/2024  05.02.2024  12.02.2024  6.3.2024 
202400067   ŠJ pri ZŠ J.Erdélyiho s VJM
Fábryho 36, Veľké Kapušany
35542292  fa za stravu  52,5 
bez DPH
  3/2024  05.02.2024  12.02.2024  6.3.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32

Tlačiť