Faktúry 2017 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1421740471   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné. stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 28.10.-29.11.2017 Michalovská 55, Sobrance obdobie 31.10.-29.11.2017  365,08 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    04.12.2017  07.12.2017  11.12.2017 
1421740468   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis SMV PEUGEOT BL 275 KU  21,60 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV170092  01.12.2017  07.12.2017  11.12.2017 
1421740467   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis SMV ŠKODA OKTAVIA 821 KV  21,60 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV170093  29.11.2017  07.12.2017  11.12.2017 
1421740466   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis SMV PEUGEOT BL 063 KU  21,60 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV170094  29.11.2017  07.12.2017  11.12.2017 
142740465   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatik PEGUEOT BL 234 KU   21,60 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV170093  29.11.2017  07.12.2017  11.12.2017 
1421740461   Mgr. Zummerová Marcela
Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce
31274871  Trovy exekúcie Juraj Ruskovský  9,23 EUR 
vrátane DPH
Ex 562/2001    24.11.2017  07.12.2017  11.12.2017 
1421740463   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mesačný poplatok Orange obdobie 20.11.-19.12.2017  327,13 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna privátna sieť č . 21/OVaMIS/2014    27.11.2017  01.12.2017  29.11.2017 
1421740459   Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického
Štefániková 20, 071 01 Michalovce
31297757  prenájom priestorov   250,00 EUR 
vrátane DPH
  OV170096  24.11.2017  01.12.2017  29.11.2017 
1421740458   DATALAN, a.s.
Galvaního 17/A, 821 01 Bratislava
35810734  servis tlačiarni  1 292,29 EUR 
vrátane DPH
OV170074, OV170075, OV170082, OV170086, OV170087    23.11.2017  01.12.2017  29.11.2017 
1421740457   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.11.-15.11.2017  1 048,93 
vrátane DPH
002863/73120/2004    22.11.2017  01.12.2017  29.11.2017 
1421740456   Exekútorský úrad JUDr. Jakubčák Bartolomej
Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce
35517948  Trovy exekúcie Melinda Demeterová  17,64 EUR 
vrátane DPH
Ex 2491/06    21.11.2017  27.11.2017  28.11.2017 
1421740455   Exekútorský úrad JUDr. Jakubčák Bartolomej
Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce
35517948  Trovy exekúcie Marek Antolík  13,65 EUR 
vrátane DPH
Ex 1524/06    21.11.2017  27.11.2017  28.11.2017 
1421740453   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla ŠKODA MI476 CB   21,60 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    20.11.2017  27.11.2017  28.11.2017 
1421740452   KOHUT.T s.r.o
076 77 Ruská 8
47667206  oprava strechy Saleziánov 1, Michalovce  186,22 EUR 
vrátane DPH
  OV170091  20.11.2017  27.11.2017  28.11.2017 
1421740541   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 10/2017  3 434,09 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb     16.11.2017  27.11.2017  28.11.2017 
1421740450   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  výmena akumulátora   87,58 EUR 
vrátane DPH
  OV170083  16.11.2017  27.11.2017  28.11.2017 
1421740449   ZS Dr. Schweitzera spol.s.r.o
072 13 Palín 272
36585173  zdravotné výkony  20,91 EUR 
vrátane DPH
zákon 447/2008    15.11.2017  27.11.2017  28.11.2017 
1421740448   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Prenájom kancelárie NP DEI 11/2017  34, 43 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o podnájme nebytových priestorov     15.11.2017  27.11.2017  28.11.2017 
1421740447   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom SPO centrum poradenských služieb 11/2017  95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    15.11.2017  27.11.2015  28.11.2017 
1421740454   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie elektriny preplatok -Veľké Kapušany P.O.H 66/118 obdobie 01.01.-14.10.2017   68,44 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    20.11.2013    24.11.2017 
1421740446   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis k zľave k faktúre 9001059846  103,78 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.01.2017    15.11.2017    24.11.2017 
1421740445   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  diaľková kreditácia   10 000,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného servisu na frankovací stroj ..    15.11.2017    24.11.2017 
1421740444   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Telefónne poplatky 10/2017  659,92 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    14.11.2017  22.11.2017  20.11.2017 
1421740443   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLS VPN 10/2017  3 068,21 EUR 
vrátane DPH
  Objednávka služby č. 2011-2012  14.11.2017  22.11.2017  20.11.2017 
1421740442   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up 10/2017  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    14.11.2017  22.11.2017  20.11.2017 
1421740441   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP - Telefónia 10/2017  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    14.11.2017  22.11.2017  20.11.2017 
1421740440   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN 10/2017  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    14.11.2017  22.11.2017  20.11.2017 
1421740439   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 10/2017  3 013,15 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    14.11.2017  22.11.2017  20.11.2017 
1421740438   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis SMV ŠKODA SUPER B MI 118BV  283,30 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV170088  14.11.2017  22.11.2017  20.11.2017 
1421740437   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla PASSAT MI 199 CD  391,20 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV170090  14.11.2017  22.11.2017  20.11.2017 
1421740436   ULBRICH Slovensko, s.r.o
Revolučná 23, 823 62 Bratislava 22
31343465  Elektrolube Rubber roller 3 ks  52,14 EUR 
vrátane DPH
  OV170084  14.11.2017  22.11.2017  20.11.2017 
1421740435   Wolters Kluver s.r.o
Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2
31348262  Aktualizácia programu ASPI  512,27 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dielo o poskytnutí užívacích práv č. 118/2005    14.11.2017  22.11.2017  20.11.2017 
1421740434   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis SMV Škoda Fábia MI 476 CB  940,90 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    13.11.2017  22.11.2017  20.11.2017 
1421740433   AB Facility s.r.o Baj
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
44390823  upratovanie 10/2017  3 797,27 EUR 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 537/142/2016    13.11.2017  22.11.2017  20.11.2017 
1421740432   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina obdobie 15.10.-31.10.2017 Michalovská 55, Sobrance   221,05 EUR 
vrátane DPH
Rámcová dohod o združenej dodávke elektriny 33593/2017     13.11.2017  22.11.2017  20.11.2017 
1421740431   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina obdobie 15.10-31.10.2017 pavilón A, B,C  563,46 EUR 
vrátane DPH
Rámcová dohod o združenej dodávke elektriny 33593/2017     13.11.2017  22.11.2017  20.11.2017 
1421740430   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina obdobie 15.10.-31.10.2017 Zelená 63/299 Veľké Kapušany  135,74 EUR 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny 33593/2017    13.11.2017  22.11.2017  20.11.2017 
1421740429   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovacia faktúra obdobie 15.10.-31.10.2017  229,74 EUR 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny 33593/2017    13.11.2017  22.11.2017  20.11.2017 
1421740413   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie elektriny Veľké Kapušany   278,72 EUR 
bez DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    30.10.2017    14.11.2017 
1421740428   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefónne poplatky obdobie 10/2017  247,97 EUR 
vrátane DPH
9900642356    09.11.2017  16.11.2017  13.11.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť