
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1172540381 | ELEKTRO-VACHO s.r.o. Švermova 662/36, 94201 Šurany |
47214848 | odborné posúdenie technického stavu elektrických a elektronických zariadení | 74 vrátane DPH |
78/2025 | 25.11.2025 | 4.12.2025 | 13.12.2025 | |
| 1172540375 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies, periodický servis, výmena predného nárazníka NZ602GY | 1500,97 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 134/OVS/2025 | 62/2025 | 17.11.2025 | 3.12.2025 | 13.12.2025 |
| 1172540372 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 10/2025 | 50 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/2021/PKZak-ORaP | 13.11.2025 | 9.12.2025 | 13.12.2025 | |
| 1172540369 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies, nové zimné pneumatiky, EK, TK BL082 KU | 744,10 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 134/OVS/2025 | 63/2025 | 10.11.2025 | 3.12.2025 | 13.12.2025 |
| 1172540368 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies, výmena žiarovky BL985RU | 89,95 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 134/OVS/2025 | 74/2025 | 10.11.2025 | 3.12.2025 | 13.12.2025 |
| 1172540367 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prezutie pneu z disku na disk AA752SC | 73,80 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 134/OVS/2025 | 73/2025 | 10.11.2025 | 3.12.2025 | 13.12.2025 |
| 1172540365 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies, EK, TK BL900KU | 351,50 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 134/OVS/2025 | 70/2025 | 10.11.2025 | 3.12.2025 | 13.12.2025 |
| 1172540364 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies, EK, TK, výmena tesnenia výpustnej skrutky, výmena prídavnej smerovky BL098KU | 493,33 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 134/OVS/2025 | 69/2025 | 10.11.2025 | 3.12.2025 | 13.12.2025 |
| 1172540362 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrina 10/2025 pracovisko Nové Zámky, Šurany, Šaľa | 1240,49 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5361/2024 | 10.11.2025 | 9.12.2025 | 13.12.2025 | |
| 1172540361 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poplatok za spracovanie PPP U 10/2025 | 11,20 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PPU schválená 29.12.2014 | 10.11.2025 | 9.12.2025 | 13.12.2025 | |
| 1172540357 | SIZK, s.r.o. SNP 939/25, 92701 Šaľa |
36269042 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 34,85 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 6.11.2025 | 4.12.2025 | 13.12.2025 | |
| 1172540384 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava-Staré Mesto |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 12,25 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2025, dodatok č.4 | 26.11.2025 | 26.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 1172540383 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava-Staré Mesto |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 7,49 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2025, dodatok č.4 | 26.11.2025 | 26.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 1172540382 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava-Staré Mesto |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 7,38 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020, dodatok č.6 | 26.11.2025 | 26.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 1172540380 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava-Staré Mesto |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 2,45 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2022, dodatok č.4 | 21.11.2025 | 21.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 1172540370 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava-Staré Mesto |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 110,36 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018, dodatok č.5 | 11.11.2025 | 12.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 1172540378 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 11/2025 | 782,47 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 18.11.2025 | 26.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1172540377 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS 10/2025 pracovisko Nové Zámky č. 70565 | -10,04 bez DPH |
licenscia č. 70565 | frankovací stroj č. 70565 | 17.11.2025 | 27.11.2025 | 1.12.2025 |
| 1172540376 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prezutie z disku na disk, 4ks nové pneumatiky | 440,34 vrátane DPH |
Rámcová dohoda - Poskytovanie servisných služieb na motorové vozidlá č. 134/OVS/2025 | 72/2025 | 17.11.2025 | 26.11.2025 | 1.12.2025 |
| 1172540374 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies, TK,EK, výmena stieračov, výmena hlavice páky riadenia NV 605CV | 496,81 vrátane DPH |
Rámcová dohoda - Poskytovanie servisných služieb na motorové vozidlá č. 134/OVS/2025 | 60/2025 | 17.11.2025 | 26.11.2025 | 1.12.2025 |
| 1172540373 | ZILIZI s.r.o. Hlavná č. 43, 92582 Tešedíkovo |
36728616 | rekonštrukcia plynovej kotolne pracovisko Šurany | 57901,79 vrátane DPH |
56/2025 | 13.11.2025 | 26.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1172540366 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prezutie pneu z disku na disk BT338EK | 73,80 vrátane DPH |
Rámcová dohoda - Poskytovanie servisných služieb na motorové vozidlá č. 134/OVS/2025 | 71/2025 | 10.11.2025 | 26.11.2025 | 1.12.2025 |
| 1172540359 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | periodický servis, prezutie z disku na disk, oprava kabeláže osvetlenia, výmena akumulátora, výmena stieračov BL144UP | 1243,32 vrátane DPH |
Rámcová dohoda - Poskytovanie servisných služieb na motorové vozidlá č. 134/OVS/2025 | 58/2025 | 6.11.2025 | 26.11.2025 | 1.12.2025 |
| 1172540352 | Goldreiner Plus s.r.o. Včelince 3,98050 Včelince |
48070408 | upratovanie 10/2025 | 4549,67 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 454/OVS/2022 | 4.11.2025 | 26.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1172540347 | Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, 81109 Bratislava |
36815799 | posúdenie technického stavu VT k vyradeniu | 36,90 vrátane DPH |
79/2025 | 3.11.2025 | 26.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1172540371 | MeT Šaľa, spol. s r.o. Kvetná 4, 92701 Šaľa |
34115161 | dodávka tepla 10/2025 pracovisko Šaľa | 3180,65 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.20060201 z 1.7.2006 | 13.11.2025 | 19.11.2025 | 21.11.2025 | |
| 1172540363 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra, odštepný závod Šaľa, P. Pázmaňa 4/64, 92700 Šaľa |
36550949 | vodné stočné 10/2025 pracovisko Šaľa | 162,26 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko P. Pázmáňa Šaľa č. 1799/2011 | 10.11.2025 | 13.11.2025 | 18.11.2025 | |
| 1172540356 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 10/2025 | 1305,40 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 5.11.2025 | 13.11.2025 | 18.11.2025 | |
| 1172540349 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | telefónne služby a internet 10-11/2025 | 151,52 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - F. Kapisztóryho, Magio Internet XL - VDSL (WIFI) č.9918666668,Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šurany, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918867631, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Štúrovo, Magio Internet M - ADSL (WIFI) č.9918667227, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šaľa, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918666921 | 4.11.2025 | 13.11.2025 | 18.11.2025 | |
| 1172540348 | KORATEX a.s. Tuhovská 16,83006 Bratislava |
03132277 | nákup PVC Topaz 34/43 94,30m2 | 1797,83 vrátane DPH |
75/2025 | 3.11.2025 | 13.11.2025 | 18.11.2025 | |
| 1172540355 | KELCOM international, spol. s r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektu 10/2025 | 306,27 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šaľa 326/117/2024 | 5.11.2025 | 10.11.2025 | 12.11.2025 | |
| 1172540354 | KELCOM international, spol. s r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektu 10/2025 | 277,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Nové Zámky č.317/04, Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šurany č. 452/07 | 5.11.2025 | 10.11.2025 | 12.11.2025 | |
| 1172540351 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina 11/2025 pracovisko Štúrovo, Nové Zámky M.R. Štefánika | 12,88 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5361/2024 | 4.11.2025 | 10.11.2025 | 12.11.2025 | |
| 1172540350 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina Nové Zámky, Šurany, Šaľa | 2024,92 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5361/2024 | 4.11.2025 | 10.11.2025 | 12.11.2025 | |
| 1172540360 | NAY a.s. Tuhovská 15, 83006 Bratislava |
35739487 | nákup chladničky 4ks | 1112,40 vrátane DPH |
76/2025 | 07.11.2025 | 04.11.2025 | 11.11.2025 | |
| 1172540358 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových poukazov na výplatu dávok za 10/2025 | 8774 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okresnom okruhu č. 456/2010, dodatok č.10 | 6.11.2025 | 13.10.2025 | 6.11.2025 |