
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11240978 | Ing.Jiří Hrazdil Vranovská 362/20, 61400 Brno | 15197913 | ČSN norma | 570,00 Kč bez DPH | xxx | 454/2011 | 16.03.2012 | 17.04.2012 | 3.5.2012 | 
| 11241337 | CK RUEFA CS Nám.SNP 14, 81106 Bratislava | 17318513 | ubytovanie Berlín | 89,00 [$EUR] vrátane DPH | xxx | 160/2012 | 17.04.2012 | 20.04.2012 | 3.5.2012 | 
| 11241336 | CK RUEFA CS Nám.SNP 14, 81106 Bratislava | 17318513 | spiatočná letenka Viedeň-Berlín | 262,00 [$EUR] bez DPH | xxx | 160/2012 | 17.04.2012 | 20.04.2012 | 3.5.2012 | 
| 11241070 | Pavel Pohančenik L.Dérera 17, 83101 Bratislava | 17398665 | oprava chladničiek | 43,20 [$EUR] vrátane DPH | xxx | 136/2012 | 02.04.2012 | 12.04.2012 | 3.5.2012 | 
| 11241058 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Záhorácka 2942/60A, 90101 Malacky | 30794552 | refundácia nákladov | 8,34 [$EUR] bez DPH | 141/OVS/2011 | xxx | 30.03.2012 | 16.04.2012 | 3.5.2012 | 
| 11241057 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Záhorácka 2942/60A, 90101 Malacky | 30794552 | refundácia nákladov | 14,18 [$EUR] bez DPH | 141/OVS/2011 | xxx | 30.03.2012 | 16.04.2012 | 3.5.2012 | 
| 11241357 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Moyzesova 2, 90201 Pezinok | 30794587 | refundácia nákladov | 21,44 [$EUR] bez DPH | 15/OVS/2012 | xxx | 20.04.2012 | 26.04.2012 | 3.5.2012 | 
| 11241019 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Moyzesova 2, 90201 Pezinok | 30794587 | refundácia nákladov | 118,69 [$EUR] bez DPH | Národný plán aktivít slovenského EURES | xxx | 22.03.2012 | 10.04.2012 | 3.5.2012 | 
| 11241313 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vazovova 7/A, 81616 Bratislava | 30853788 | refundácia nákladov | 7410,98 [$EUR] bez DPH | 43/OZ/2008 | xxx | 13.04.2012 | 18.04.2012 | 3.5.2012 | 
| 11241107 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vazovova 7/A, 81616 Bratislava | 30853788 | refundácia nákladov | 1422,00 [$EUR] bez DPH | 43/OZ/2008 | xxx | 10.04.2012 | 16.04.2012 | 3.5.2012 | 
| 11240985 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vazovova 7/A, 81616 Bratislava | 30853788 | refundácia nákladov | 65,60 [$EUR] bez DPH | Národný plán aktivít slovenského EURES | xxx | 19.03.2012 | 10.04.2012 | 3.5.2012 | 
| 11241363 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava | 31322832 | odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky | 2105,55 [$EUR] vrátane DPH | 85/OZ/2004 | xxx | 23.04.2012 | 26.04.2012 | 3.5.2012 | 
| 11241108 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava | 31322832 | odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky | 3832,45 [$EUR] vrátane DPH | 85/OZ/2004 | xxx | 10.04.2012 | 16.04.2012 | 3.5.2012 | 
| 11240997 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava | 31327681 | dodávka tonerov do kopírovacích strojov | 95,18 [$EUR] vrátane DPH | 147/OVS/2011 | 102/2012 | 19.03.2012 | 27.04.2012 | 3.5.2012 | 
| 11241025 | TNT Express Worldwide spol. s r.o. Pri starom letisku 14, 83006 Bratislava | 31351603 | kuriérska služba | 49,21 [$EUR] vrátane DPH | xxx | 111/2012 | 23.03.2012 | 02.04.2012 | 25.4.2012 | 
| 11241115 | PosAm spol. s r.o. Odborárska 21, 83102 Bratislava | 31365078 | mesačný poplatok za podporu Lotus Notes | 5496,91 [$EUR] vrátane DPH | 10/OZ/2008 | xxx | 10.04.2012 | 27.04.2012 | 3.5.2012 | 
| 11241119 | ARDOS AZ a.s. Popradská 80, 82106 Bratislava | 31384081 | kontrola zariadení EPS | 326,63 [$EUR] vrátane DPH | 73/OZ/2003 | xxx | 11.04.2012 | 18.04.2012 | 3.5.2012 | 
| 11241073 | SLOVAKIA SERVIS s.r.o. Kutlíkova 17, 85102 Bratislava | 31384692 | upratovacie služby | 680,00 [$EUR] vrátane DPH | 97/OISM/2012 | xxx | 02.04.2012 | 16.04.2012 | 3.5.2012 | 
| 11241109 | RAINSIDE s.r.o. Teslova 43, 82102 Bratislava | 31386946 | prenájom 100MB okruhu | 1394,15 [$EUR] vrátane DPH | 149/OZ/2005 | xxx | 10.04.2012 | 30.04.2012 | 3.5.2012 | 
| 11241092 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava | 31396674 | stravovacie poukážky | 19821,60 [$EUR] bez DPH | 105/OÚaB/2011 | 152/2012 | 04.04.2012 | 27.04.2012 | 3.5.2012 | 
| 11241117 | ELVYT s.r.o. Nobelova 12, 91700 Trnava | 31419143 | mesačný paušál za opravu výťahov | 199,94 [$EUR] vrátane DPH | 10/OZ/1998 | xxx | 11.04.2012 | 27.04.2012 | 3.5.2012 | 
| 11241023 | BAD s.r.o. Matuškova 49, 97631 Vlkanová | 31631045 | stretnutie líniových manažérov | 18273,71 [$EUR] vrátane DPH | 81/OIPSS/2012 | 95/2012 | 23.03.2012 | 10.04.2012 | 3.5.2012 | 
| 11241072 | MARCO CAR s.r.o. Popradská 88, 04011 Košice | 31725929 | servis motorového vozidla | 288,17 [$EUR] vrátane DPH | 10/OVS/2012 | 131/2012 | 02.04.2012 | 12.04.2012 | 3.5.2012 | 
| 11241127 | Tibor Varga TSV Papier Adyho 14, 98401 Lučenec | 32627211 | dodávka kancelárskeho materiálu | 1651,98 [$EUR] vrátane DPH | xxx | 121/2012 | 11.04.2012 | 18.04.2012 | 3.5.2012 | 
| 11241348 | Tibor Varga TSV Papier Adyho 14, 98401 Lučenec | 32627211 | dodávka kancelárskeho materiálu | 500,56 [$EUR] vrátane DPH | xxx | 154/2012 | 19.04.2012 | 26.04.2012 | 3.5.2012 | 
| 11241069 | Bednárik Ľuboš-Sanitárna technika Hálova 2, 85101 Bratislava | 34441204 | dodávka hygienického materiálu | 117,00 [$EUR] vrátane DPH | xxx | 139/2012 | 02.04.2012 | 12.04.2012 | 3.5.2012 | 
| 11241086 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ul.Saleziánov 1, 071 01 Michalovce | 35556706 | refundácia nákladov | 69,68 [$EUR] bez DPH | Národný plán aktivít slovenského EURES | xxx | 03.04.2012 | 12.04.2012 | 3.5.2012 | 
| 11241080 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ul.Saleziánov 1, 071 01 Michalovce | 35556706 | refundácia nákladov | 49,47 [$EUR] bez DPH | Národný plán aktivít slovenského EURES | xxx | 03.04.2012 | 12.04.2012 | 3.5.2012 | 
| 11241047 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Šafárikova 112, 04801 Rožňava | 35556919 | refundácia nákladov | 149,94 [$EUR] bez DPH | Národný plán aktivít slovenského EURES | xxx | 28.03.2012 | 12.04.2012 | 3.5.2012 | 
| 11241125 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Odborárov 53, 05221 Spišská Nová Ves | 35557010 | refundácia nákladov | 245,19 [$EUR] bez DPH | Národný plán aktivít slovenského EURES | xxx | 11.04.2012 | 17.04.2012 | 3.5.2012 | 
| 11241335 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Odborárov 53, 05221 Spišská Nová Ves | 35557010 | refundácia nákladov | 88,28 [$EUR] bez DPH | Národný plán aktivít slovenského EURES | xxx | 17.04.2012 | 26.04.2012 | 3.5.2012 | 
| 11241038 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Odborárov 53, 05221 Spišská Nová Ves | 35557010 | refundácia nákladov | 49,47 [$EUR] bez DPH | Národný plán aktivít slovenského EURES | xxx | 27.03.2012 | 10.04.2012 | 3.5.2012 | 
| 11241123 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava | 35680202 | telefónne poplatky | 1910,83 [$EUR] vrátane DPH | 48/OZ/2008 | xxx | 11.04.2012 | 30.04.2012 | 3.5.2012 | 
| 11241111 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava | 35680202 | správa a údržba LAN sietí | 3413,46 [$EUR] vrátane DPH | 48/OZ/2008 | xxx | 10.04.2012 | 30.04.2012 | 3.5.2012 | 
| 11241110 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava | 35680202 | DSL poplatky | 398,45 [$EUR] vrátane DPH | 48/OZ/2008 | xxx | 10.04.2012 | 27.04.2012 | 3.5.2012 | 
| 11241135 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 35697270 | dodávka mobilného telefónu | 1,00 [$EUR] vrátane DPH | 49/OZ/2007 | 151/2012 | 12.04.2012 | 27.04.2012 | 3.5.2012 | 
| 11241134 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 35697270 | dodávka mobilného telefónu | 1,00 [$EUR] vrátane DPH | 49/OZ/2007 | 150/2012 | 12.04.2012 | 27.04.2012 | 3.5.2012 | 
| 11241349 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 35697270 | dodávka mobilného telefónu | 1,00 [$EUR] vrátane DPH | 49/OZ/2007 | 157/2012 | 19.04.2012 | 26.04.2012 | 3.5.2012 | 
| 11240959 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 35697270 | Orange internet | 53,34 [$EUR] vrátane DPH | 49/OZ/2007 | xxx | 12.03.2012 | 04.04.2012 | 3.5.2012 | 
| 11240958 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 35697270 | Orange VPS | 18,84 [$EUR] vrátane DPH | 49/OZ/2007 | xxx | 12.03.2012 | 04.04.2012 | 3.5.2012 |