
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14003462 | abiX, s.r.o. Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno  | 
						36360821 | renovácia tonerov | 44,87  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 - dodávka renovovaných tonerov s výmenou optických valcov do tlačiarní k PC, kopírovacích storjov a faxov | 57/2014 | 6.5.2014 | 27.05.2014 | 28.5.2014 | 
| 11440286 | ARC Design, s.r.o. Výpalisko 65, 94082 Nové Zámky  | 
						43840655 | výroba pečiatok | 64,80  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke tovaru č. NZ 04/2013 - dodávka textových pečiatok a príslušenstva z 25.6.2013 | 68/2014 | 30.5.2014 | 24.06.2014 | 7.7.2014 | 
| 11440284 | MUDr. Marian Garban č.351, 94121 Komoča  | 
						37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97  bez DPH  | 
						podľa zákon č. 447/2008 | 27.5.2014 | 30.05.2014 | 2.6.2014 | |
| 11440283 | Mgr. Andrea Juhászová, PhD. Dolná 442, 94173 Jelenec  | 
						37856626 | poskytnutie služieb supervízie pre zamestnancov SPODaSK | 148,50  bez DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní služieb supervízie zo dňa 24.2.2014 | 27.5.2014 | 30.05.2014 | 2.6.2014 | |
| 11440282 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava  | 
						35697270 | mobily 5-6/2014 | 566,57  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť 21/OIaMIS/2014 | 26.5.2014 | 19.06.2014 | 20.6.2014 | |
| 11440281 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo  | 
						36753491 | náklady súvisiace s prenájmom nebytových priestorov 5/2014 pracovisko štúrovo | 2328,72  vrátane DPH  | 
						Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012 | 22.5.2014 | 27.05.2014 | 28.5.2014 | |
| 11440280 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo  | 
						36753491 | nájomné nebytových priestorov 5/2014 pracovisko štúrovo | 1418,70  bez DPH  | 
						Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012 | 22.5.2014 | 27.05.2014 | 28.5.2014 | |
| 11440279 | REVIS-SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra  | 
						36657719 | oprava kopírovacieho stroja | 201,60  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dielo č. 2/2012 - oprava a údržba fotokopírovacích strojov | 64/2014 | 22.5.2014 | 19.06.2014 | 20.6.2014 | 
| 11440278 | AUTOSERVIS Holubec, a.r.o. Malinovského 15, 94101 Bánov, prevádzka: Partizánska 1, 94201 Šurany  | 
						36524042 | výmena oleja na služobnom vozidle NZ 020 BX | 126,40  vrátane DPH  | 
						65/2014 | 21.5.2014 | 23.05.2014 | 27.5.2014 | |
| 11440277 | KOMINÁR Kereszteš Ladislav Kováčská 7, 94131 Dvory nad Žitavou  | 
						30390486 | kontrola a čistenie komínov a dymovodov kotolňa Nové Zámky a Šurany | 112  bez DPH  | 
						66/2014 | 19.5.2014 | 27.05.2014 | 28.5.2014 | |
| 11440276 | MUDr. Milan Janík Jesenského 85, 94301 Štúrovo  | 
						34061592 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 20,91  bez DPH  | 
						podľa zákon č. 447/2008 | 19.5.2014 | 30.05.2014 | 2.6.2014 | |
| 11440275 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica  | 
						36631124 | vyúčtovanie preddavku k DEKVS štúrovo | 6000  bez DPH  | 
						povolenie | 19.5.2014 | 02.05.2014 | 19.5.2014 | |
| 11440274 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica  | 
						36631124 | zľava poštovné k DEKVS za 4/2014 pracovisko šaľa | -46,10  bez DPH  | 
						zml. | frankovací stroj č.76053 | 19.5.2014 | 28.05.2014 | 29.5.2014 | 
| 11440273 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica  | 
						36631124 | zľava poštovné k DEKVS za 4/2014 pracovisko štúrovo | -41,94  bez DPH  | 
						povolenie | frankovací stroj č. 95203 | 19.5.2014 | 28.05.2014 | 29.5.2014 | 
| 11440272 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica  | 
						36631124 | zľava poštovné k DEKVS za 4/2014 pracovisko nové zámky | -74,36  bez DPH  | 
						povolenie | frankovací stroj č. 77539 | 19.5.2014 | 28.05.2014 | 29.5.2014 | 
| 11440271 | MUDr. Ladislav Lendvay Bešeňov  | 
						34060014 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 97,58  bez DPH  | 
						podľa zákon č. 447/2008 | 16.5.2014 | 30.05.2014 | 2.6.2014 | |
| 11440270 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky  | 
						36550949 | vodné stočné zrážky pracovisko šurany 4/2014 | 55,60  vrátane DPH  | 
						16.5.2014 | 27.05.2014 | 28.5.2014 | ||
| 11440269 | GYNDANYS s.r.o. Krížna 7, 94071 Nové Zámky  | 
						35912545 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97  bez DPH  | 
						podľa zákon č. 447/2008 | 16.5.2014 | 30.05.2014 | 2.6.2014 | |
| 11440268 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica  | 
						36631124 | poplatok z apoštové služby 4/2014 | 1694,40  vrátane DPH  | 
						04/04 | 14.5.2014 | 23.05.2014 | 27.5.2014 | |
| 11440267 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica  | 
						36631124 | poplatok za poštové služby 4/2014 | 4,50  vrátane DPH  | 
						29/2004/SPP DS | 14.5.2014 | 23.05.2014 | 27.5.2014 | |
| 11440266 | Vodička Július Na Vyhliadke 39, 94301 Štúrovo  | 
						30335019 | preprava autobusom 29.4.2014 na Job Expo 2014 na Výstavisko Agrokomplex Nitra | 200  bez DPH  | 
						56/2014 | 14.5.2014 | 27.05.2014 | 28.5.2014 | |
| 11440265 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen  | 
						31628605 | nákup kancelárskeho materiálu NP VII-2 aktivita 4.2 | 4467,98  vrátane DPH  | 
						Rámcová dohoda 16658/12 M ODSMAP zo dňa 17.8.2014 | 62/2014 | 13.5.2014 | 26.05.2014 | 28.5.2014 | 
| 11440264 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Galanta, P.Pázmanya, 92700 Šaľa  | 
						36550949 | platba za vodné a stočné pracovisko šaľa 4/2014 | 56,60  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 1799/2011 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou zo dňa 10.10.2011 | 12.5.2014 | 20.05.2014 | 21.5.2014 | |
| 11440263 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava  | 
						35680202 | údržba siete LAN 4/2014 | 1503,36  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 9.5.2014 | 30.05.2014 | 2.6.2014 | |
| 11440262 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava  | 
						35680202 | tel.služby IPT 4/2014 | 1559,58  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 9.5.2014 | 30.05.2014 | 2.6.2014 | |
| 11440261 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava  | 
						35680202 | MPLS VPN 4/2014 | 3841,99  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 9.5.2014 | 30.05.2014 | 2.6.2014 | |
| 11440260 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava  | 
						35680202 | DSL backup 4/2014 | 531,26  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 9.5.2014 | 30.05.2014 | 2.6.2014 | |
| 11440259 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava  | 
						35680202 | tel.služby 4/2014 | 266,14  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 9.5.2014 | 30.05.2014 | 2.6.2014 | |
| 11440258 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava  | 
						35697270 | mobilné telefóny 6ks aktivačné centrá | 6  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť 21/OIaMIS/2014 | 9.5.2014 | 16.05.2014 | 19.5.2014 | |
| 11440257 | JUDr. Alena Szalayová P.Jilemníckeho 1, 93401 Levice  | 
						36100021 | trovy exekúcie za EX 760/11 | 39,83  vrátane DPH  | 
						uznesenie súdu 5Er/805/2011 | 9.5.2014 | 14.05.2014 | 15.5.2014 | |
| 11440256 | ARC Design, s.r.o. Výpalisko 65, 94082 Nové Zámky  | 
						43840655 | nákup dátumovky, výroba pečiatok | 166,36  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke tovaru č. NZ 04/2013 - dodávka textových pečiatok a príslušenstva z 25.6.2013 | 58/2014 | 7.5.2014 | 27.05.2014 | 28.5.2014 | 
| 11440255 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava  | 
						35763469 | poplatok za internet a tel.služby 4-5/2014 | 284,48  bez DPH  | 
						Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 990173607 +dodatky | 7.5.2014 | 16.05.2014 | 19.5.2014 | |
| 11440254 | Hudy Juraj - GAMA TNS Mladosť č. 8, 04425 Medzev  | 
						10689231 | odborná prehliadka plynových zariadení | 381  bez DPH  | 
						49/2014 | 7.5.2014 | 16.05.2014 | 19.5.2014 | |
| 11440253 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava  | 
						35763469 | poplatok za internet 4-5/2014 | 1,15  vrátane DPH  | 
						Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 990173607 +dodatky | 7.5.2014 | 23.05.2014 | 27.5.2014 | |
| 11440251 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 92511 Bratislava 26  | 
						35815256 | za dodávku plynu za 5/2014 | 1413  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke plynu č. 6300141626 | 6.5.2014 | 12.05.2014 | 15.5.2014 | |
| 11440250 | Pneu Comp, s.r.o. Nám. Hrdinov 8, 94054 Nové Zámky  | 
						36527696 | výmena letných pneumatík | 104,87  vrátane DPH  | 
						44/2014 | 6.5.2014 | 27.05.2014 | 28.5.2014 | |
| 11440249 | KELCOM international, spol. s r.o. Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky  | 
						31105491 | ochrana objektov za 4/2014 | 270,86  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007 | 6.5.2014 | 20.05.2014 | 21.5.2014 | |
| 11440247 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 93104 Bratislava 3  | 
						31327681 | nákup tonerov NP VII-2 aktivita 4.2 | 409,56  vrátane DPH  | 
						Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky zo dňa 30.6.2011 | 60/2014 | 5.5.2014 | 09.05.2014 | 15.5.2014 | 
| 11440246 | PERGAMON spol. s r.o. CHemická 1, 93104 Bratislava 3  | 
						31327681 | nákup tonerov NP VII-2 aktivita 4.2 | 3006,60  vrátane DPH  | 
						Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky zo dňa 30.6.2011 | 59/2014 | 5.5.2014 | 09.05.2014 | 15.5.2014 | 
| 11440245 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen  | 
						31628605 | kancelársky papier NP VII-2 aktivita 4.2 | 1049,98  vrátane DPH  | 
						Rámcová dohoda 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011 | 61/2014 | 5.5.2014 | 09.05.2014 | 15.5.2014 |