
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1431540106 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99  | 
						36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 2/2015 | -46,72  vrátane DPH  | 
						EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 16.03.2015 | 17.03.2015 | 8.4.2015 | |
| 1431540094 | Dalkia Východné Slovensko s.r.o. Moldavská cesta 8/A., Košice 040 11  | 
						36179345 | preplatok - spotreba tepla 2/2015 | -75,90  vrátane DPH  | 
						Zmluva 106/2006 z 28.12.2005 + DOD č. 1/2012 z 12.6.2012 | 09.03.2015 | 19.03.2015 | 8.4.2015 | |
| 1431540059 | Dalkia Východné Slovensko s.r.o. Moldavská cesta 8/A., Košice 040 11  | 
						36179345 | preplatok - spotreba tepla 1/2015 | -233,61  vrátane DPH  | 
						Zmluva 106/2006 z 28.12.2005 + DOD č. 1/2012 z 12.6.2012 | 11.02.2015 | 09.03.2015 | 8.4.2015 | |
| 1431540075 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D., Bratislava 2., 821 01  | 
						31396674 | stravné lístky - marec | 10003,30  vrátane DPH  | 
						12/2015 zo dňa 2.3.2015 | 02.03.2015 | 12.03.2015 | 8.4.2015 | |
| 1431540095 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04  | 
						35680202 | oblasť 44 2/2015 | 3717,64  vrátane DPH  | 
						ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.03.2015 | 20.03.2015 | 8.4.2015 | |
| 1431540109 | Lutis s.r.o. Južná trieda 74., Košice 040 01  | 
						36576379 | výmena riadiacej jednotky | 3321,60  vrátane DPH  | 
						14/2015 zo dňa 4.3.2015 | 17.03.2015 | 23.03.2015 | 8.4.2015 | |
| 1431540103 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99  | 
						36631124 | poštové služby - Plešivec, Dobšiná 2/2015 | 2145,40  vrátane DPH  | 
						Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 12.03.2015 | 18.03.2015 | 8.4.2015 | |
| 1431540083 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/A., Bratislava 26 825 11  | 
						35815256 | zemný plyn 3/2015 | 1365,00  vrátane DPH  | 
						Zmluva 6300140955 + DOD č. 1 z 1.10.2011 | 04.03.2015 | 12.03.2015 | 8.4.2015 | |
| 1431540089 | Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01  | 
						35743565 | spotreba el. energie 3/2015 | 1079,06  vrátane DPH  | 
						č. Z. 4102/2013 zo dňa 1.7.2014, zverejnené dňa 4.7.2014 | 09.03.2015 | 12.03.2015 | 8.4.2015 | |
| 1431502110 | UNIQA a.s. Lazaretská 15., Bratislava 820 07  | 
						00653501 | poistné majetok&efekt 1.4.2015-1.7.2015 | 1003,94  vrátane DPH  | 
						PZ - 2617005732 | 25.03.2015 | 30.03.2015 | 8.4.2015 | |
| 1431540087 | PROJEKTENERGY s.r.o. Benadova 27., Košice 040 22  | 
						45599122 | uprat. a čist. práce 2/2015 | 995,00  vrátane DPH  | 
						Zmluva zo dňa 27.2.2014 | 06.03.2015 | 12.03.2015 | 8.4.2015 | |
| 1431540097 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04  | 
						35680202 | oblasť 44-IPT 2/2015 | 859,02  vrátane DPH  | 
						ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.03.2015 | 20.03.2015 | 8.4.2015 | |
| 1431540098 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04  | 
						35680202 | oblasť 44-LAN 2/2015 | 751,68  vrátane DPH  | 
						ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.03.2015 | 20.03.2015 | 8.4.2015 | |
| 1431540104 | KUCHTA CLUB Strelnica č. 9., Rožňava 048 01  | 
						30268851 | spotreba tepla 2/2015 | 700,00  vrátane DPH  | 
						Zmluva - Dohoda o prevádzke kotolne z 24.7.2006 + DOD č. 4 z 30.12.2013, Výz. 5/2014 | 12.03.2015 | 23.03.2015 | 8.4.2015 | |
| 1431540080 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D., Bratislava 2., 821 01  | 
						31396674 | stravné lístky - marec | 692,53  vrátane DPH  | 
						13/2015 zo dňa 3.3.2015 | 03.03.2015 | 12.03.2015 | 8.4.2015 | |
| 1431501503 | Dalkia Východné Slovensko s.r.o. Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11  | 
						36179345 | tepelná energia 3/2015 | 625,08  vrátane DPH  | 
						Dodatok č. 1/2012 a 2/2012 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 106/2006 | 10.03.2015 | 11.03.2015 | 8.4.2015 | |
| 1431540096 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04  | 
						35680202 | oblasť 44-DSL 2/2015 | 531,26  vrátane DPH  | 
						ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.03.2015 | 20.03.2015 | 8.4.2015 | |
| 1431540116 | Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE Bauerova 30., Košice 040 23  | 
						40408507 | oprava tlačiarne | 284,03  vrátane DPH  | 
						15/2015 zo dňa 13.3.2015 | 23.03.2015 | 26.03.2015 | 8.4.2015 | |
| 1431540076 | Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE Bauerova 30., Košice 040 23  | 
						40408507 | oprava kopírky | 267,08  vrátane DPH  | 
						043/2014 zo dňa 29.12.2014 | 8/2015 zo dňa 18.2.2015 | 03.03.2015 | 12.03.2015 | 8.4.2015 | 
| 1431540079 | Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE Bauerova 30., Košice 040 23  | 
						40408507 | oprava tlačiarne | 257,64  vrátane DPH  | 
						9/2015 zo dňa 18.2.2015 | 03.03.2015 | 12.03.2015 | 8.4.2015 | |
| 1431501346 | Komunálna poisťovňa a.s. Štefánikova 17., Bratislava 811 05  | 
						31595545 | úrazové poistenie poberateľov DHN | 253,2  vrátane DPH  | 
						v zmysle §10 zákona 41/2013 Z.z. | 03.03.2015 | 05.03.2015 | 8.4.2015 | |
| 1431501510 | Rozhlas a televízia Slovenska Mýtna 1, Bratislava 817 55  | 
						47232480 | poplatky za rozhlas a televíziu 1. štvrťrok - 2015 | 238,98  vrátane DPH  | 
						podľa Zákona č. 278/1993 Z.z., 523/2004 Z.z., 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov | 10.03.2015 | 11.03.2015 | 8.4.2015 | |
| 1431540071 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8., Bratislava 821 08  | 
						35697270 | tel. poplatky 2/2015 | 211,80  vrátane DPH  | 
						A5259491, A5726177,A5272305, B0848396, A5543664, A5543682, B0837901, B0848397, A5581234, B0848411, B0846556, A2279149, A6511517, A2398606, A3065889, A12266366, A3778391, A3793468, A6317296, A6511517, A6465671, A6466592, A6466565, Zmluva z 18.12.2009, A7702398, A7792118, A7762605, | 11.02.2015 | 05.03.2015 | 8.4.2015 | |
| 1431501506 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25  | 
						00328197 | nájomné 3/2015 | 210,98  vrátane DPH  | 
						Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 1.1.2004, DOD č.4 | 10.03.2015 | 11.03.2015 | 8.4.2015 | |
| 1431540101 | Obecné služby obce Plešivec s.r.o. Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11  | 
						47047534 | nájomné, vodné, stočné 3/2015 | 147,87  vrátane DPH  | 
						Zmluva o nájme z 30.4.2007 + DOD č. 7 z 20.8.2012 | 11.03.2015 | 30.03.2015 | 8.4.2015 | |
| 1431540088 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62  | 
						35763469 | tel. poplatky 2/2015 | 136,58  vrátane DPH  | 
						Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 06.03.2015 | 12.03.2015 | 8.4.2015 | |
| 1431540113 | Wexim Truck s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01  | 
						45420165 | servis RV 862 AP | 129,52  vrátane DPH  | 
						zmluva 40/2014 zo dňa 29.12.2014 | 6/2015 zo dňa 5.2.2015 | 18.03.2015 | 26.03.2015 | 8.4.2015 | 
| 1431501898 | Obec Plešivec Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11  | 
						00328642 | miestny popl. za komunálne odpady na r. 2015 | 125,60  vrátane DPH  | 
						Rozhodnutie č. 89/2014, podľa zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní | 18.03.2015 | 20.03.2015 | 8.4.2015 | |
| 1431501505 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25  | 
						00328197 | el. energia 3/2015 | 122,82  vrátane DPH  | 
						Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 1.1.2004, DOD č.4 | 10.03.2015 | 11.03.2015 | 8.4.2015 | |
| 1431501956 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25  | 
						00328197 | poplatok za komunálne odpady na r. 2015 - Dobšiná | 116,80  vrátane DPH  | 
						Rozhodnutie č. 070061/2014 P/7. podľa zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní, §14 VZN Mesta Dobšiná | 23.03.2015 | 26.03.2015 | 8.4.2015 | |
| 1431540091 | Nezol-medic s.r.o. Hrhov 373., Jablonov nad Turňou 049 43  | 
						36605247 | zdravotné výkony | 104,55  vrátane DPH  | 
						09.03.2015 | 30.03.2015 | 8.4.2015 | ||
| 1431540082 | Urgenta s.r.o. Nám. 1. mája č. 12., Rožňava 04801  | 
						36195286 | zdravotné výkony | 90,61  vrátane DPH  | 
						04.03.2015 | 30.03.2015 | 8.4.2015 | ||
| 1431540099 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04  | 
						35680202 | tel. poplatky 2/2015 | 85,43  vrátane DPH  | 
						ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.03.2015 | 20.03.2015 | 8.4.2015 | |
| 1431540092 | Doktor s.r.o. Štítnická 8., Rožňava 048 01  | 
						45372772 | zdravotné výkony | 83,64  vrátane DPH  | 
						09.03.2015 | 24.03.2015 | 8.4.2015 | ||
| 1431540086 | MUDr. M. Štepitová Štítnická 8., Rožňava 048 01  | 
						31976859 | zdravotné výkony | 69,70  vrátane DPH  | 
						06.03.2015 | 30.03.2015 | 8.4.2015 | ||
| 1431540084 | Štefan Balco - UNISTAV Gemerská 174., Brzotín 049 51  | 
						10749233 | odborná činnosť | 59,98  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 048/2014 zo dňa 22.12.2014 | 04.03.2015 | 12.03.2015 | 8.4.2015 | |
| 1431540074 | MUDr. Ĺ. Kušnierová Ambulancia pre dosp., Slavošovce 049 36  | 
						35520230 | zdravotné výkony | 55,76  vrátane DPH  | 
						02.03.2015 | 30.03.2015 | 8.4.2015 | ||
| 1431540107 | JUDr. P. Hodermarský Akademika Hronca 3., Rožňava 048 01  | 
						31958095 | trovy exekúcie EX 522/2009 | 52,43  vrátane DPH  | 
						trovy exekúcie EX 522/2009 | 16.03.2015 | 18.03.2015 | 8.4.2015 | |
| 1431540105 | KUCHTA CLUB Strelnica č. 9., Rožňava 048 01  | 
						30268851 | nájomné za garáž 3/2015 | 51,68  vrátane DPH  | 
						Zmluva 041/2014 zverejnená dňa 29.12.2014 | 12.03.2015 | 23.03.2015 | 8.4.2015 | |
| 1431540108 | JUDr. P. Hodermarský Akademika Hronca 3., Rožňava 048 01  | 
						31958095 | trovy exekúcie EX 544/2010 | 43,67  vrátane DPH  | 
						trovy exekúcie EX 544/2010 | 17.03.2015 | 18.03.2015 | 8.4.2015 |