
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901940910 | Slovenský červený kríž, UzS Liptovský Mikuláš Kuzmányho 15, 03101 Liptovský Mikuláš  | 
						00416070 | poskytovanie teplého jedla | 362,20 [$EUR]  bez DPH  | 
						109/OPERDFaFEAD/2017 | xxx | 03.10.2019 | 11.10.2019 | 30.10.2019 | 
| 1901940950 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava  | 
						35742364 | servisný prenájom rohoží | 68,83 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						13/OZ/2005 | xxx | 16.10.2019 | 22.10.2019 | 30.10.2019 | 
| 1901940949 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava  | 
						35742364 | servisný prenájom rohoží | 68,83 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						13/OZ/2005 | xxx | 16.10.2019 | 22.10.2019 | 30.10.2019 | 
| 1901940902 | PRIMA INVEST spol. s r.o. Bakossova 60, 97401 Banská Bystrica  | 
						31644791 | upratovacie služby | 1489,43 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						156/OVS/2018 | xxx | 07.10.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 | 
| 1901940830 | PRIMA INVEST spol. s r.o. Bakossova 60, 97401 Banská Bystrica  | 
						31644791 | upratovacie služby | 1489,43 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						156/OVS/2018 | xxx | 12.09.2019 | 07.10.2019 | 30.10.2019 | 
| 1901940909 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad Karpatská 7, 05801 Poprad  | 
						00416223 | poskytovanie teplého jedla | 646,80 [$EUR]  bez DPH  | 
						164/OPERDFaFEAD/2017 | xxx | 02.10.2019 | 11.10.2019 | 30.10.2019 | 
| 1901940800 | ASIANA spol. s r.o. Lazaretská 12, 81102 Bratislava  | 
						46301160 | spiatočné letenky Košice-Viedeň-Sofia | 850,00 [$EUR]  bez DPH  | 
						173/SE/2019 | 306/2019 | 05.09.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 | 
| 1901940774 | NADOSAH spol. s r.o. Weberova 6967/2, 08001 Prešov  | 
						45329753 | spiatočné letenky Viedeň-Dublin | 1200,00 [$EUR]  bez DPH  | 
						173/SE/2019 | 301/2019 | 23.08.2019 | 14.10.2019 | 30.10.2019 | 
| 1901940957 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica  | 
						36631125 | zberné jazdy | 159,34 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						19/OZ/2006 | xxx | 17.10.2019 | 22.10.2019 | 30.10.2019 | 
| 1901940955 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava  | 
						35850370 | vodné, stočné | 78,02 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						196/OVS/2015 | xxx | 17.10.2019 | 29.10.2019 | 31.10.2019 | 
| 1901940845 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava  | 
						35850370 | vodné, stočné | 78,02 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						196/OVS/2015 | xxx | 16.09.2019 | 01.10.2019 | 30.10.2019 | 
| 1901940956 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava  | 
						35850370 | vodné, stočné | 126,85 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						197/OVS/2015 | xxx | 17.10.2019 | 29.10.2019 | 31.10.2019 | 
| 1901940846 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava  | 
						35850370 | vodné, stočné | 126,85 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						197/OVS/2015 | xxx | 16.09.2019 | 01.10.2019 | 30.10.2019 | 
| 1901940804 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske  | 
						45960470 | mesačný poplatok za prenájom vozidiel | 567,79 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						200/SSVR/2017 | xxx | 05.09.2019 | 24.10.2019 | 30.10.2019 | 
| 1901940803 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske  | 
						45960470 | mesačný poplatok za prenájom vozidiel | 12207,53 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						200/SSVR/2017 | xxx | 05.09.2019 | 24.10.2019 | 30.10.2019 | 
| 1901940808 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava  | 
						31327681 | dodávka náplní do výpočtovej techniky | 333369,00 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						202/OI/2019 | xxx | 06.09.2019 | 14.10.2019 | 30.10.2019 | 
| 1901940943 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske  | 
						45960470 | servis motorového vozidla | 515,71 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						216/OVS/2016 | 375/2019 | 15.10.2019 | 29.10.2019 | 31.10.2019 | 
| 1901940887 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske  | 
						45960470 | mesačný poplatok za starostlivosť o vozový park | 240,40 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						216/OVS/2016 | xxx | 04.10.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 | 
| 1901940879 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske  | 
						45960470 | servis motorového vozidla | 658,18 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						216/OVS/2016 | 348/2019 | 02.10.2019 | 22.10.2019 | 30.10.2019 | 
| 1901940878 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske  | 
						45960470 | servis motorového vozidla | 368,95 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						216/OVS/2016 | 320/2019 | 02.10.2019 | 22.10.2019 | 30.10.2019 | 
| 1901940877 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske  | 
						45960470 | servis motorového vozidla | 1045,68 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						216/OVS/2016 | 349/2019 | 02.10.2019 | 22.10.2019 | 30.10.2019 | 
| 1901940853 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske  | 
						45960470 | servis motorového vozidla | 1255,61 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						216/OVS/2016 | 316/2019 | 17.09.2019 | 07.10.2019 | 30.10.2019 | 
| 1901940940 | Gréckokatolícka charita Prešov Hlavná 2, 08001 Prešov  | 
						35514388 | poskytovanie teplého jedla | 1218,44 [$EUR]  bez DPH  | 
						223/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 15.10.2019 | 22.10.2019 | 30.10.2019 | 
| 1901940896 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen  | 
						31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 19032,52 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						224/OVS/2016 | 324/2019 | 04.10.2019 | 08.10.2019 | 30.10.2019 | 
| 1901940895 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen  | 
						31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 22988,22 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						224/OVS/2016 | 325/2019 | 04.10.2019 | 08.10.2019 | 30.10.2019 | 
| 1901940937 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava  | 
						36361127 | správa objektov | 8141,89 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						228/OVS/2016 | xxx | 14.10.2019 | 29.10.2019 | 31.10.2019 | 
| 1901940873 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava  | 
						36361127 | nadpaušálne služby | 325,56 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						228/OVS/2016 | 292/2019 | 27.09.2019 | 07.10.2019 | 30.10.2019 | 
| 1901940828 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava  | 
						36361127 | správa objektov | 8141,89 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						228/OVS/2016 | xxx | 12.09.2019 | 01.10.2019 | 30.10.2019 | 
| 1901940945 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen  | 
						31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 16272,71 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						230/OVS/2017 | 338/2019 | 15.10.2019 | 23.10.2019 | 30.10.2019 | 
| 1901940900 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen  | 
						31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 13263,26 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						230/OVS/2017 | 336/2019 | 04.10.2019 | 08.10.2019 | 30.10.2019 | 
| 1901940899 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen  | 
						31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 24526,10 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						230/OVS/2017 | 340/2019 | 04.10.2019 | 08.10.2019 | 30.10.2019 | 
| 1901940898 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen  | 
						31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 13837,88 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						230/OVS/2017 | 337/2019 | 04.10.2019 | 08.10.2019 | 30.10.2019 | 
| 1901940897 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen  | 
						31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 15130,64 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						230/OVS/2017 | 335/2019 | 04.10.2019 | 08.10.2019 | 30.10.2019 | 
| 1901940939 | Štatistický úrad Slovenskej republiky Trieda SNP 75, 97488 Banská Bystrica  | 
						00166197 | refundácia nákladov | 568,18 [$EUR]  bez DPH  | 
						252/OVS/2017 | xxx | 15.10.2019 | 29.10.2019 | 31.10.2019 | 
| 1901940835 | Štatistický úrad Slovenskej republiky Trieda SNP 75, 97488 Banská Bystrica  | 
						00166197 | refundácia nákladov | 728,76 [$EUR]  bez DPH  | 
						252/OVS/2017 | xxx | 13.09.2019 | 07.10.2019 | 30.10.2019 | 
| 1901940876 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany  | 
						35743565 | dodávka plynu | 2061,04 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						312/OVS/2019 | xxx | 02.10.2019 | 07.10.2019 | 30.10.2019 | 
| 1901940874 | SPB Security s.r.o. Kremnická 26, 85101 Bratislava  | 
						44626975 | strážna služba, kontrola a obsluha kotolní | 6324,48 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						319/OVS/2019 | xxx | 01.10.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 | 
| 1901940881 | TERAVA SECURITY s.r.o. Na letisko 2121/44, 05801 Poprad  | 
						51030691 | strážna služba | 5279,04 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						320/OVS/2019 | xxx | 03.10.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 | 
| 1901940806 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava  | 
						31327681 | dodávka náplní do výpočtovej techniky | 86362,32 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						333/OI/2015 | 294/2019 | 06.09.2019 | 14.10.2019 | 30.10.2019 | 
| 1901940884 | LEXMAN TEN s.r.o. Škultétyho 1, 83103 Bratislava  | 
						50171500 | prekladateľské a tlmočnícke služby | 663,00 [$EUR]  bez DPH  | 
						335/SE/2017 | 345/2019, 346/2019 | 03.10.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 |