Faktúry vyšlé

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1352450024   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  2672,53 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 13.06.2024  19.06.2024  27.6.2024 
1352450021   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou - vyúčtovanie r.2023 - preplatok  -21210,98 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2021, 84/ON-2021    dátum vyhotovenia 27.05.2024  25.06.2024  27.6.2024 
1352450019   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné - vyúčtovanie r.2023 - preplatok  -25673,19 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 27.05.2024  25.06.2024  27.6.2024 
1352450017   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  10000,00 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2021, 84/ON-2021    dátum vyhotovenia 14.05.2024  24.05.2024  31.5.2024 
1352450016   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  3505,18 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 14.05.2024  24.05.2024  31.5.2024 
1352450013   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  10077,70 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2021, 84/ON-2021    dátum vyhotovenia 12.04.2024  22.04.2024  6.5.2024 
1352450012   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  6195,38 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 12.04.2024  25.04.2024  6.5.2024 
1352450008   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  10000,00 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2021, 84/ON-2021    dátum vyhotovenia 13.03.2024  20.03.2024  2.4.2024 
1352450010   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  6528,27 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 13.03.2024  20.03.2024  2.4.2024 
1352450005   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  10715,75 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2021, 84/ON-2021    dátum vyhotovenia 19.02.2024  04.03.2024  29.2.2024 
1352450004   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  10208,64 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 19.02.2024  28.02.2024  29.2.2024 
1352450002   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  7752,50 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 29.01.2024  06.02.2024  29.2.2024 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2024 (ÚPSVR Humenné)

Tlačiť