Október 2024

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1172440381   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky štátu  52,42 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2021,dodatok č. 1    1.10.2024  01.10.2024  4.10.2024 
1172440380   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky štátu  12 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2022,dodatok č. 5    1.10.2024  01.10.2024  4.10.2024 
1172440389   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  poplatok za telefónne služby a internet 9-10/2024  148,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - F. Kapisztóryho, Magio Internet XL - VDSL (WIFI) č.9918666668,Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šurany, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918867631, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Štúrovo, Magio Internet M - ADSL (WIFI) č.9918667227, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šaľa, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918666921    3.10.2024  15.10.2024  16.10.2024 
1172440385   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 10/2024  3014,93 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 202/OVS/2024, P 1463/2024    2.10.2024  10.10.2024  14.10.2024 
1172440341   MUDr. Hana Grófová
Štúrova 36, 94106 Komjatice
35611383  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  167,28 
bez DPH
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    14.10.2024  15.10.2024  16.10.2024 
1172440409   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa
31420991  poplatok za dodávku tepla 9/2024 pracovisko Šaľa  1039,63 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.20060201 z 1.7.2006    18.10.2024  24.10.2024  29.10.2024 
1172440396   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 92412 Bratislava
31322832  nákup PHM dobropis 1.9.-15.9.2024  -5,26 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004    4.10.2024  02.12.2024  11.12.2024 
1172440412   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 92412 Bratislava
31322832  nákup PHM 10/2024  936,69 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004    21.10.2024  29.10.2024  5.11.2024 
1172440397   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 92412 Bratislava
31322832  nákup PHM 10/2024  1252,59 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004    4.10.2024  15.10.2024  16.10.2024 
1172440388   KELCOM international spol. s r.o.
Tajovského 11, 94001 Nové Zámky
31105491  ochrana objektu 9/2024  220,80 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šaľa 63/117/2023    2.10.2024  10.10.2024  14.10.2024 
1172440387   KELCOM international spol. s r.o.
Tajovského 11, 94001 Nové Zámky
31105491  ochrana objektu 9/2024  330,62 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Nové Zámky č.317/04, Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šurany č. 452/07     2.10.2024  10.10.2024  14.10.2024 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2024 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť