
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1432540007 | VVS a.s. Komenského 50., Košice 042 48 |
36570460 | vyúčt.spotreby vody 13.12.-31.12.2024 Š112 | 155,68 vrátane DPH |
Dohoda o odbere vody 60-000092839 P02015 z 13.5.2015 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 17.1.2025 | |
1432540009 | LUX Facility Management s.r.o. Prešovská cesta 31., Košice 040 01 |
36579769 | upratovanie 12/2024 | 1534,93 vrátane DPH |
Zmluva č. 458/OVS/2022 z 24.3.2023 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 4.2.2025 | |
1432540009 | LUX Facility Management s.r.o. Prešovská cesta 31., Košice 040 01 |
36579769 | upratovanie 12/2024 | 1534,93 vrátane DPH |
Zmluva č. 458/OVS/2022 z 24.3.2023 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 17.1.2025 | |
1432540018 | OCHRANA ZDRAVIA s.r.o. Poštová 11., Tornaľa 982 01 |
36620734 | zdravotné výkony 2024 | 34,85 vrátane DPH |
15.01.2025 | 17.01.2025 | 4.2.2025 | ||
1432540018 | OCHRANA ZDRAVIA s.r.o. Poštová 11., Tornaľa 982 01 |
36620734 | zdravotné výkony 2024 | 34,85 vrátane DPH |
15.01.2025 | 17.01.2025 | 17.1.2025 | ||
1432500068 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 12/2024 | -7,24 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 10.01.2025 | 24.01.2025 | 4.2.2025 | |
1432540015 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu 12/2024 | 7,52 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 13.01.2025 | 21.01.2025 | 4.2.2025 | |
1432540023 | Evrofin s.r.o. Jarošova 1., Bratislava 831 03 |
44563485 | profylaxia IS 420 prehliadka | 404,92 vrátane DPH |
2/2025 zo dňa 13.1.2025 | 16.01.2025 | 21.01.2025 | 4.2.2025 | |
1432540016 | LEONA s.r.o. E. Rótha 7/555., Rožňava 048 01 |
45478295 | zdravotné výkony 2024 | 125,46 vrátane DPH |
13.01.2025 | 17.01.2025 | 4.2.2025 | ||
1432540016 | LEONA s.r.o. E. Rótha 7/555., Rožňava 048 01 |
45478295 | zdravotné výkony 2024 | 125,46 vrátane DPH |
13.01.2025 | 17.01.2025 | 17.1.2025 | ||
1432540012 | Pedina s.r.o. Nová 814., Dobšiná 049 25 |
45697558 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
13.01.2025 | 28.01.2025 | 4.2.2025 | ||
1432540027 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BL-061US | 173,80 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 5/2025 zo dňa 21.1.2025 | 27.01.2025 | 29.01.2025 | 4.2.2025 |
1432540013 | MUDr. Gorashi Beshir Edelényska 1., Rožňava 048 01 |
46132716 | zdravotné výkony 2024 | 13,94 vrátane DPH |
13.01.2025 | 28.01.2025 | 4.2.2025 | ||
1432540017 | GALMED s.r.o. ul. Ochtinská 447., Štítnik 049 32 |
46340203 | zdravotné výkony 2024 | 69,70 vrátane DPH |
13.01.2025 | 17.01.2025 | 4.2.2025 | ||
1432540017 | GALMED s.r.o. ul. Ochtinská 447., Štítnik 049 32 |
46340203 | zdravotné výkony 2024 | 69,70 vrátane DPH |
13.01.2025 | 17.01.2025 | 17.1.2025 | ||
1432540002 | ČOP-MED s.r.o. Jovická 8., Rožňava 048 01 |
47069937 | zdravotné výkony 2024 | 264,86 vrátane DPH |
07.01.2025 | 15.01.2025 | 4.2.2025 | ||
1432540002 | ČOP-MED s.r.o. Jovická 8., Rožňava 048 01 |
47069937 | zdravotné výkony 2024 | 264,86 vrátane DPH |
07.01.2025 | 15.01.2025 | 17.1.2025 | ||
1432540026 | Obchod-SVK s.r.o. Chotčanská 117/40., Stropkov 091 01 |
47175397 | vlajka SR, EU | 119,84 vrátane DPH |
8/2025 zo dňa 22.1.2025 | 24.01.2025 | 29.01.2025 | 4.2.2025 | |
1432540004 | PROFY-MEDICUS s.r.o. Okružná 2145/10., Rožňava 048 01 |
51732564 | zdravotné výkony 2024 | 320,62 vrátane DPH |
07.01.2025 | 15.01.2025 | 4.2.2025 | ||
1432540004 | PROFY-MEDICUS s.r.o. Okružná 2145/10., Rožňava 048 01 |
51732564 | zdravotné výkony 2024 | 320,62 vrátane DPH |
07.01.2025 | 15.01.2025 | 17.1.2025 | ||
1432540021 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 12/2024 Š112 | 2394,26 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 16.01.2025 | 21.01.2025 | 4.2.2025 | |
1432540020 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 12/2024 E49 | 264,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 16.01.2025 | 21.01.2025 | 4.2.2025 | |
1432540019 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 12/2024 Pleš | 284,99 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 16.01.2025 | 21.01.2025 | 4.2.2025 | |
1432540024 | AC s.r.o. Gemerská 563., Brzotín 049 51 |
52889084 | umytie mot. Vozidiel | 32,97 vrátane DPH |
3/2025 zo dňa 13.1.2025 | 20.01.2025 | 29.01.2025 | 4.2.2025 |