Faktúry vyšlé

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1352550012   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  10077,70 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2021, 84/ON-2021    dátum odoslania 14.04.2025  23.04.2025  29.4.2025 
1352550014   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  6230,62 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum odoslania 15.04.2025  25.04.2025  29.4.2025 
1352550009   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  10000,00 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2021, 84/ON-2021    dátum odoslania 14.03.2025  20.03.2025  26.3.2025 
1352550008   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  10163,64 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum odoslania 14.03.2025  20.03.2025  26.3.2025 
1352550006   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  8608,90 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum odoslania 18.02.2025  28.02.2025  28.2.2025 
1352550003   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  10077,70 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2021, 84/ON-2021    dátum odoslania 22.01.2025  31.01.2025  31.1.2025 
1352550002   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  8235,29 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum odoslania 22.01.2025  31.01.2025  31.1.2025 
1352550050   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  196,69 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2021, ZML-4-32/2021-PO    dátum odoslania 11.12.2025  16.12.2025  17.12.2025 
1352550047   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  146,54 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2021, ZML-4-32/2021-PO    dátum odoslania 01.12.2025  05.12.2025  17.12.2025 
1352540049   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  6967,83 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum odoslania 10.12.2025  15.12.2025  17.12.2025 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2025 (ÚPSVR Humenné)

Tlačiť