
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1352550012 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | náklady súvisiace s výpožičkou | 10077,70 bez DPH |
Zmluva č. 1/V/2021, 84/ON-2021 | dátum odoslania 14.04.2025 | 23.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 1352550003 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | náklady súvisiace s výpožičkou | 10077,70 bez DPH |
Zmluva č. 1/V/2021, 84/ON-2021 | dátum odoslania 22.01.2025 | 31.01.2025 | 31.1.2025 | |
| 1352550008 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | teplo, vodné, stočné | 10163,64 bez DPH |
Zmluva zo dňa 09.11.2007 | dátum odoslania 14.03.2025 | 20.03.2025 | 26.3.2025 | |
| 1352550025 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | náklady súvisiace s výpožičkou | 10359,35 bez DPH |
Zmluva č. 1/V/2021, 84/ON-2021 | dátum odoslania 16.06.2025 | 20.06.2025 | 27.6.2025 | |
| 1352550041 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | náklady súvisiace s výpožičkou | 10467,60 bez DPH |
Zmluva č. 1/V/2021, 84/ON-2021 | dátum odoslania 13.10.2025 | 22.10.2025 | 30.10.2025 | |
| 1352550038 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | náklady súvisiace s výpožičkou | 11389,57 bez DPH |
Zmluva č. 1/V/2021, 84/ON-2021 | dátum odoslania 17.09.2025 | 29.09.2025 | 30.9.2025 | |
| 1352550017 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | náklady súvisiace s výpožičkou | 12604,04 bez DPH |
Zmluva č. 1/V/2021, 84/ON-2021 | dátum odoslania 15.05.2025 | 23.05.2025 | 23.5.2025 | |
| 1352550021 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | náklady súvisiace s výpožičkou - vyúčtovanie r.2024 - preplatok | -26890,14 bez DPH |
Zmluva č. 1/V/2021, 84/ON-2021 | dátum vyhotovenia 19.05.2025 | 27.05.2025, 28.05.2025 | 4.6.2025 | |
| 1352550019 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | teplo, vodné, stočné - vyúčtovanie r.2024 - preplatok | -11527,15 bez DPH |
Zmluva zo dňa 09.11.2007 | dátum vyhotovenia 19.05.2025 | 27.05.2025 | 4.6.2025 | |
| 1352550020 | Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov Plzenská 2, 080 01 Prešov |
00166197 | náklady súvisiace s výpožičkou - vyúčtovanie r.2024 - preplatok | -553,13 bez DPH |
Zmluva č. 2/V/2021, ZML-4-32/2021-PO | dátum vyhotovenia 19.05.2025 | 28.05.2025 | 4.6.2025 |