Faktúry uhradené 11/2025-II (ÚPSVR Levice)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1152540388   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  Výmena žiaroviek,brzd.stolica BL260KU  300,55 
vrátane DPH
  OV0250075/21.10.2025  06.11.2025  10.11.2025  9.12.2025 
1152540387   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  Výmena vzduchového filtra BT317EK  367,24 
vrátane DPH
  OV0250077/22.10.2025  06.11.2025  10.11.2025  9.12.2025 
1152540386   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  Výmena akumulátora BL146RJ  288,98 
vrátane DPH
  OV0250073/15.10.2025  06.11.2025  10.11.2025  9.12.2025 
1152540385   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Elektr. Energia 11/2025  1804,61 
vrátane DPH
323/OVS/2024    05.11.2025  10.11.2025  9.12.2025 
1152540384   Ing. Jakub Moravčík-SBS PEGAS
Saleziánska 2618/3, 01001 Žilina
42215617  Bezpečnostné služby 10/2025  2591,60 
vrátane DPH
  OV0250065/29.9.2025  05.11.2025  10.11.2025  9.12.2025 
1152540383   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM k 31.10.2025  1170,41 
vrátane DPH
207/27.7.2006    05.11.2025  10.11.2025  9.12.2025 
1152540382   Ronald Loskot
Ludanská cesta 6420/64A, 93405 Levice
40667821  Kontrola protipož. Ochrany  430,00 
bez DPH
  OV0250078/23.10.2025  07.11.2025  11.11.2025  9.12.2025 
1152540381   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  Pevná linka,internet 10/2025  114,51 
vrátane DPH
226/2006,485,486,487/2021    04.11.2025  10.11.2025  9.12.2025 
1152540380   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 98050 Včelince
48070408  Upratovanie 10/2025  3739,73 
vrátane DPH
454/OVS/2022    03.11.2025  10.11.2025  9.12.2025 
1152540379   Gama Group s.r.o.
Požiarnická 1926/5 934 01 Levice
36549452  Služby protipož.ochr.10/2025  116,85 
vrátane DPH
74/115/2025    03.11.2025  10.11.2025  9.12.2025 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2025 (ÚPSVR Levice)

Tlačiť