Faktúry uhradené 11/2025-II (ÚPSVR Levice)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1152540380   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 98050 Včelince
48070408  Upratovanie 10/2025  3739,73 
vrátane DPH
454/OVS/2022    03.11.2025  10.11.2025  9.12.2025 
1152540399   Západoslovenská vodáren.spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou4, 94960 Nitra
36550949  Vodné , stočné 10/2025 LV  878,02 
vrátane DPH
120/8.10.2004    13.11.2025  18.11.2025  9.12.2025 
1152540400   Západoslovenská vodáren.spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou4, 94960 Nitra
36550949  Vodné , stočné 10/2025 Žel.  30,42 
vrátane DPH
177/2.11.2005    13.11.2025  18.11.2025  9.12.2025 
1152540386   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  Výmena akumulátora BL146RJ  288,98 
vrátane DPH
  OV0250073/15.10.2025  06.11.2025  10.11.2025  9.12.2025 
1152540387   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  Výmena vzduchového filtra BT317EK  367,24 
vrátane DPH
  OV0250077/22.10.2025  06.11.2025  10.11.2025  9.12.2025 
1152540388   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  Výmena žiaroviek,brzd.stolica BL260KU  300,55 
vrátane DPH
  OV0250075/21.10.2025  06.11.2025  10.11.2025  9.12.2025 
1152540393   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  Výmena žiarovky BL720LL  15,76 
vrátane DPH
  OV0250076/22.10.2025  10.11.2025  14.11.2025  9.12.2025 
1152540391   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie el.energie 10/2025  781,56 
vrátane DPH
323/OVS/2024    10.11.2025  14.11.2025  9.12.2025 
1152540419   BUTAS MEDIC s.r.o.
SNP 19 93401 Levice
46431071  Zdravotné výkony  118,49 
bez DPH
Z.z. 447/2008    21.11.2025  27.11.2025  9.12.2025 
1152540427   Kuštárová Andrea MUDr.
SNP 19 93401 Levice
37860267  Zdravotné výkony k 31.5.2025  48,79 
bez DPH
Z.z. 447/2008    21.11.2025  27.11.2025  9.12.2025 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2025 (ÚPSVR Levice)

Tlačiť