Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
11240263 |
MUDr. Icsinová Klára, všeobecný lekár pre dospelých PK G.Czuczora 1, Nové Zámky |
31141153 |
zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci |
6,97
bez DPH |
podľa zákona č. 447/2008 |
|
5.6.2012 |
20.06.2012 |
29.6.2012 |
11240262 |
MUDr. Icsinová Klára, všeobecný lekár pre dospelých PK G.Czuczora 1, Nové Zámky |
31141153 |
zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci |
6,97
bez DPH |
podľa zákona č. 447/2008 |
|
5.6.2012 |
20.06.2012 |
29.6.2012 |
11240261 |
MUDr. Icsinová Klára, všeobecný lekár pre dospelých PK G.Czuczora 1, Nové Zámky |
31141153 |
zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci |
6,97
bez DPH |
podľa zákona č. 447/2008 |
|
5.6.2012 |
20.06.2012 |
29.6.2012 |
11240260 |
MUDr. Icsinová Klára, všeobecný lekár pre dospelých PK G.Czuczora 1, Nové Zámky |
31141153 |
zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci |
6,97
bez DPH |
podľa zákona č. 447/2008 |
|
5.6.2012 |
20.06.2012 |
29.6.2012 |
11240271 |
ZŠ Mostná Mostná 3, 94058 Nové Zámky |
37860933 |
prenájom telocvične na mesiac jún 2012 |
4,50
bez DPH |
Zmluva o nájme telocvične č. 3/2011 |
|
6.6.2012 |
12.06.2012 |
29.6.2012 |
11240280 |
SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 |
MPLS VPN, obdobie 1.5.2012 - 31.5.2012 |
3 841,99
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN |
|
8.6.2012 |
04.07.2012 |
18.7.2012 |
11240269 |
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
36677281 |
dodanie tovaru a služby - el. energia za jún 2012 |
3 415,26
vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny (ponuka E. stabil 2011-2012) |
|
6.6.2012 |
18.06.2012 |
29.6.2012 |
11240293 |
Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 943 01 Štúrovo |
36753491 |
služby, spojené s užívaním priestorov na mesiac jún 2012 |
2 328,72
vrátane DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 11 z 13.5.2011 |
|
19.6.2012 |
28.06.2012 |
2.7.2012 |
11240285 |
Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
poštové služby za obdobie máj 2012 - pracovisko Šaľa |
2 803,80
vrátane DPH |
29/2004/SPP DS |
|
12.6.2012 |
20.06.2012 |
2.7.2012 |
11240281 |
SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 |
služba IP-Telefonia, obdobie 1.5.2012 - 31.5.2012 |
1 559,58
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN |
|
8.6.2012 |
04.07.2012 |
18.7.2012 |
11240292 |
Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 943 01 Štúrovo |
36753491 |
nájomné nebytových priestorov za mesiac jún 2012 - pracovisko Štúrovo |
1 418,70
vrátane DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 11 z 13.5.2011 |
|
19.6.2012 |
28.06.2012 |
2.7.2012 |
11240299 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 |
vyúčtovanie predplatného r. 2013 - Personálny a mzdový poradca podnikateľa; Práca, mzdy a odmeňovanie |
0,00
vrátane DPH |
|
zálohová faktúra 5912017177 |
25.6.2012 |
06.06.2012 |
2.7.2012 |
11240284 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 |
Vyúčtovanie preddavku Úplne znenia (UZ) ročník 2013 |
0,00
vrátane DPH |
|
zálohová faktúra 1203300500 |
11.6.2012 |
29.05.2012 |
2.7.2012 |
11240278 |
NITRABUS, s.r.o. Štefánikova 4, 949 01 Nitra |
43910661 |
dopravné práce autobusmi na trase N.Zámky - Bratislava a späť - VYÚČTOVANIE |
0,00
vrátane DPH |
|
preddavková faktúra 20120036 (int. číslo 11240220) |
8.6.2012 |
10.05.2012 |
2.7.2012 |
|
|