
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11240579 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26  | 
						35815256 | dodávka plynu za obd. 1.12.2012-18.1.2013 | 7 313,00  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke plynu z 9.7.2009 | 4.12.2012 | 10.12.2012 | 27.12.2012 | |
| 11240576 | HOLMED, s.r.o. Rúbaň 335, 941 36 Rúbaň  | 
						35961023 | zdravotné výkony na účely socialnej pomoci | 55,76  bez DPH  | 
						podľa zákona č. 447/2008 | 4.12.2012 | 10.12.2012 | 27.12.2012 | |
| 11240581 | SIZK, s.r.o. SNP 939/25, 927 01 Šaľa  | 
						36269042 | zdravotné výkony na účely socialnej pomoci | 13,94  bez DPH  | 
						podľa zákona č. 447/2008 | 5.12.2012 | 13.12.2012 | 27.12.2012 | |
| 11240610 | abiX, s.r.o. Športová 26/23, 972 26 Nitrianske Rudno  | 
						36360821 | renovácia tonerov | 50,40  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 zo dňa 28.6.2012 | 115/2012 | 13.12.2012 | 19.12.2012 | 28.12.2012 | 
| 11240605 | abiX, s.r.o. Športová 26/23, 972 26 Nitrianske Rudno  | 
						36360821 | renovácia tonetov | 26,72  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 | 115/2012 | 12.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | 
| 11240589 | abiX, s.r.o. Športová 26/23, 972 26 Nitrianske Rudno  | 
						36360821 | renovované tonery | 24,34  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 zo dňa 28.6.2012 | 115/2012 | 6.12.2012 | 10.12.2012 | 27.12.2012 | 
| 11240588 | abiX, s.r.o. Športová 26/23, 972 26 Nitrianske Rudno  | 
						36360821 | renovované tonery | 74,88  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 zo dňa 28.6.2012 | 115/2012 | 6.12.2012 | 10.12.2012 | 27.12.2012 | 
| 11240587 | abiX, s.r.o. Športová 26/23, 972 26 Nitrianske Rudno  | 
						36360821 | renovované tonery | 527,54  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 zo dňa 28.6.2012 | 115/2012 | 6.12.2012 | 10.12.2012 | 27.12.2012 | 
| 11240644 | LUMA - SK, spol. s r.o. Dolná Tižina 221, 013 04 Dolná Tižina  | 
						36428001 | výmena vstupných vonkajších vchodových dverí do budovy ÚPSVaR Nové Zámky | 5 748,00  vrátane DPH  | 
						120/2012 | 27.12.2012 | 28.12.2012 | 9.1.2013 | |
| 11240619 | Pneu Comp, s.r.o. Nám. Hrdinov 8, 940 54 Nové Zámky  | 
						36527696 | letné pneumatiky | 204,00  vrátane DPH  | 
						122/2012 | 14.12.2012 | 21.12.2012 | 8.1.2013 | |
| 11240590 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra  | 
						36550949 | vodné, stočné za obd. 1.11.2012 - 30.11.2012 | 76,79  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 1799/2011 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou zo dňa 10.10.2011 | 7.12.2012 | 11.12.2012 | 27.12.2012 | |
| 11240603 | Prvá novozámocká STK s.r.o. Nitrianska 119, 940 01 Nové Zámky  | 
						36561215 | STK služobného vozidla VW Golf | 23,90  vrátane DPH  | 
						117/2012 | 11.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 11240602 | Prvá novozámocká STK s.r.o. Nitrianska cesta 119, 940 01 Nové Zámky  | 
						36561215 | emisná kontrola služobného vozidla Škoda Octavia | 20,25  vrátane DPH  | 
						113/2012 | 11.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 11240601 | Prvá novozámocká STK s.r.o. Nitrianska 119, 940 01 Nové Zámky  | 
						36561215 | STK služobného vozidla Škoda Octavia | 23,90  vrátane DPH  | 
						113/2012 | 11.10.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 11240634 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica  | 
						36631124 | tlač poštového peňažného poukazu | 108,47  vrátane DPH  | 
						112/2012 | 20.12.2012 | 27.12.2012 | 8.1.2013 | |
| 11240627 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica  | 
						36631124 | štartovací balíček k DEKVS | 0,00  bez DPH  | 
						19.12.2012 | 8.1.2013 | |||
| 11240608 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica  | 
						36631124 | poštové služby za November 2012- pošta Šaľa | 1 799,30  vrátane DPH  | 
						29/2004/SPP DS | 12.12.2012. | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 11240607 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica  | 
						36631124 | poštové služby za November 2012- pošta Nové Zámky,pošta Štúrovo, pošta Šurany | 6 304,30  vrátane DPH  | 
						02/04 | 12.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 11240626 | JM-KREATIV, s.r.o. P.Jilemnického 38, 962 12 Detva  | 
						36634450 | upratovacie služby za 12/2012 | 1 988,40  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb č. 06/2012 zo dňa 14.5.2012 a Dodatok č. 1 zo dňa 15.6.2012 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | 8.1.2013 | |
| 11240600 | JM-KREATIV, s.r.o. P.Jilemnického 38, 962 12 Detva  | 
						36634450 | upratovacie služby za November 2012 | 1988,40  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb č. 06/2012 zo dňa 14.5.2012 a Dodatok č. 1 zo dňa 15.6.2012 | 11.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 11240637 | REVIS-SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra  | 
						36657719 | oprava kopírovacieho stroja | 184,80  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dielo č. 2/2012 zo dňa 13.6.2012 | 124/2012 | 20.12.2012 | 27.12.2012 | 9.1.2013 | 
| 11240622 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 943 01 Štúrovo  | 
						36753491 | nájomné nebytových priestorov za december 2012 - pracovisko Štúrovo | 1 418,70  bez DPH  | 
						Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012 | 17.12.2012 | 21.12.2012 | 8.1.2013 | |
| 11240621 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 943 01 Štúrovo  | 
						36753491 | služby, spojené s prenájmom priestorov na december 2012 - pracovisko Štúrovo | 2 328,72  vrátane DPH  | 
						Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012 | 17.12.2012 | 21.12.2012 | 8.1.2013 | |
| 11240625 | MUDr. Garban Marian ambulancia praktického lekára ObZS Komoča 941 21  | 
						37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97  bez DPH  | 
						podľa zákona č. 447/2008 | 18.12.2012 | 21.12.2012 | 8.1.2013 | |
| 11240636 | ARC Design, s.r.o. Výpalisko 65, 940 82 Nové Zámky  | 
						43840655 | pečiatky a výroba pečiatok | 266,51  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke tovaru č. 05/2011 zo dňa 22.6.2011 | 125, 108, 105/2012 | 20.12.2012 | 27.12.2012 | 9.1.2013 | 
| 11240633 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Heydukova 12, 811 08 Bratislava  | 
						44563485 | Frankovací stroj Neopost IJ 50 | 1 608,00  vrátane DPH  | 
						Kúpna zmluva č. NZ/15/2012 - dodanie digitálneho inkjet frankovacieho stroja Neopost IJ 80 | 20.12.2012 | 21.12.2012 | 8.1.2013 | |
| 11240632 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Heydukova 12, 811 08 Bratislava  | 
						44563485 | Frankovací stroj Neopost IJ 50 | 1 608,00  vrátane DPH  | 
						Kúpna zmluva č. NZ/13/2012 - dodanie digitálneho inkjet frankovacieho stroja Neopost IJ 80 | 20.12.2012 | 21.12.2012 | 8.1.2013 |