
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13100193 | MUDr. Babiak Miroslav Nám. 1. mája, 903 01 Senec |
36367991 | za doložené výpisy zdravotnej dokumentácie | 69,70€ vrátane DPH |
25.4.2013 | 06.05.2013 | 10.6.2013 | ||
13100151 | MEDICUS s.r.o. Budmerice 42, 900 86 Budmerice |
35911191 | za poskytnutie zdravotníckych výkonov na účely kompenzácie, preukazu a parkovacieho preukazu | 55,76€ vrátane DPH |
9.4.2013 | 12.04.2013 | 10.6.2013 | ||
13100195 | MEDICA JUR s.r.o., MUDr. Kriššák Andrej Hergottova 2, 900 21 Svätý Jur |
35925035 | za poskytnutý zdravotný výkon za vypísanie žiadosti na účely kompenzácie, preukazu ZŤP, parkovacieho preukazu | 20,91€ vrátane DPH |
30.4.2013 | 02.05.2013 | 10.6.2013 | ||
13100144 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 823 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky v počte 1 940ks | 6 984,00€ vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rám. dohode zo dňa 31.8.2011 | 2.4.2013 | 04.04.2013 | 10.6.2013 | |
13100196 | Jozef Ježovič - osobná autobusová doprava Karpatská 30, 900 01 Modra |
44803273 | za prepravu autobusom z Pezinka do Nitry zo dňa 18/4/2013 | 225€ vrátane DPH |
14/2013 | 30.4.2013 | 03.05.2013 | 12.6.2013 | |
13100182 | ISS Facility Services spol. s.r.o. Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava |
31345212 | za kompletnú údržbu výťahov a strážnu službu v objekte Allianz SP Pezinok za marec 2013 | 195,36€ vrátane DPH |
Dohoda o postúpení práv a povinností zo dňa 31.12.2009 v znení dodatku | 12.4.2013 | 17.04.2013 | 10.6.2013 | |
13100181 | ISS Facility Services spol. s.r.o. Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava |
31345212 | za zálohové platby za energie (elektrina, plyn, vodné - stočné, zrážková voda) v objekte Allianz SP Pezinok, obdobie: marec 2013 | 2 901,74€ vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 17.7.2007 | 12.4.2013 | 17.04.2013 | 10.6.2013 | |
13100149 | HUBKA s.r.o. Fr. Kráľa 16, 811 05 Bratislava |
35910208 | za výkon na účely poskytovania kompenzácie, preukazu a parokovacieho preukazu | 6,97€ vrátane DPH |
5.4.2013 | 10.04.2013 | 10.6.2013 | ||
13100185 | DR.MED.PV.,S.R.O. Hollého 2, 902 01 Pezinok |
36355321 | za zdravotné výkony pre účely sociálnej pomoci, 8 pacientov | 55,76€ vrátane DPH |
17.4.2013 | 19.04.2013 | 10.6.2013 | ||
13100150 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | za transakcie firemných kariet Diners Club | 321,66€ vrátane DPH |
zmluva o vydaní firemných kariet DINERS CLUB zo dňa 10.1.2006 | 8.4.2013 | 12.04.2013 | 10.6.2013 | |
13100190 | Digi Slovakia, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava 5 |
35701722 | zákaznícky balík VAT 5/2013 | 9,10€ vrátane DPH |
zmluva o pripojení a poskytnutí vernostných služieb retransmisie prostredníctvom satelitu Digi TV, zo dňa 11.9.2006 | 23.4.2013 | 06.05.2013 | 10.6.2013 | |
13100188 | Bonaventúr Bordáč AUTOSERVIS Bratislavská 59, 900 21 Svätý Jur |
30938660 | za opravu motorového vozidla Škoda Fábia + vydaný materiál | 978,80€ vrátane DPH |
19/2013 | 22.4.2013 | 25.04.2013 | 10.6.2013 | |
13100186 | Bonaventúr Bordáč AUTOSERVIS Bratislavská 59, 900 21 Svätý Jur |
30938660 | za prezutie a vyváženie vozidiel : Peugeot SW 308, Škoda Felícia, Škoda Fábia, Škoda Octávia | 44,00€ vrátane DPH |
22/2013 | 18.4.2013 | 23.04.2013 | 10.6.2013 | |
13100197 | APHEX s.r.o. Hlavná 112, 900 83 Čataj |
47053984 | za technickú prehliadku mobilných telefónov | 49,90€ vrátane DPH |
23/2013 | 29.4.2013 | 03.05.2013 | 12.6.2013 | |
bez DPH |
12.6.2013 |