Júl

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
13100336   Eduard POLAKOVIČ - FOTOPOLY
Koľajná 29/A, 831 06 Bratislava
11648783  výroba pečiatok  85,62€ 
vrátane DPH
  33/2013  17.07.2013  26.07.2013  21.10.2013 
13100339   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Smart Black Toner Cartrige HP LJ 1150 Q2624A  104,62€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 14309/2011 - IV/5 zo dňa 27.6.2011    23.07.2013  26.07.2013  21.10.2013 
13100310   ISS Facility Services spol. s.r.o.
Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava
31345212  za kompletnú údržbu výťahov a strážnu službu za jún 2013  195,36€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a povinností zo dňa 31.12.2009 v znení dodatku    11.7.2013  16.07.2013  16.7.2013 
13100300   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  obdobie 01.06.2013 - 30.06.2013, 1 P00020 MPSVR_109;DSLback up-2048/384k;DP1;SC 2 P00020 MPSVR_085;DSLback up-2048/384k;UPSVaR PK  265,63€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007    10.7.2013  17.07.2013  16.7.2013 
13100304   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  obdobie 01.06.2013 - 30.06.2013, 1 volania - MPSVaR_085 2 volania - MPSVaR_109  529,60€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007    10.7.2013  17.07.2013  16.7.2013 
13100299   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  za transakcie firemných kariet Diners Club   552,18€ 
vrátane DPH
zmluva o vydaní firemných kariet DINERS CLUB zo dňa 10.1.2006    8.7.2013  11.07.2013  16.7.2013 
13100301   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  obdobie 01.06.2013 - 30.06.2013, 1 D10033 Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_085 2 D10033 Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_109  676,51€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007    10.7.2013  17.07.2013  16.7.2013 
13100342   Bonaventúr Bordáč AUTOSERVIS
Bratislavská 59, 900 21 Svätý Jur
30938660  oprava mot. vozidla Peugeot SW 308, Škoda Felícia, škoda Fábia  678,20€ 
vrátane DPH
  37/2013  25.07.2013  29.07.2013  21.10.2013 
13100302   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  obdobie 01.06.2013 - 30.06.2013, 1 P00123 Služba IP-Telefonia pre MPSVR_085 2 P00123 Služba IP-Telefonia pre MPSVR_109  692,22€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007    10.7.2013  17.07.2013  16.7.2013 
13100312   ISS Facility Services spol. s.r.o.
Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava
31345212  za služby: servis výťahov, upratovanie spoloč. priestorov, správa budovy, strážna služba, správcovský poplatok, havarijná služba, upratovanie, údržba parkoviska a chodníkov, údržba trvalej plochy za mesiac jún 2013  699,90€ 
vrátane DPH
dohoda č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 28.6.2010    11.7.2013  16.07.2013  16.7.2013 
13100308   SLUŽBY - SERVIS, s.r.o.
Fr. Hečku č. 1, 071 01 Michalovce
36579629  za čistiace a upratovacie práce na pracovisku ´PSVaR Pezinok a Senec, obdobie 01.06.2013 - 30.06.2013  783,19€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí upratovacích služieb zo dňa 28.5.2012    11.7.2013  17.07.2013  16.7.2013 
13100317   Grex SK, s.r.o.
Gogoľova 18, 851 01 Bratislava
44015682  za opravu a údržbu zariadení pracovisko Senec, kopírovací stroj SHARP AR-M236, tlačiarne HP LJ1320, tlačiareň LEXMARK T430, pracovisko Pezinok, kopírovací stroj AR-M236  985,56€ 
vrátane DPH
  28/2013  15.7.2013  17.07.2013  21.10.2013 
13100311   ISS Facility Services spol. s.r.o.
Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava
31345212  za zálohové platby za energie : elektrina, plyn, vodné-stočné, zrážková voda, obdobie jún 2013  1476,11€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 17.7.2007    11.7.2013  16.07.2013  16.7.2013 
13100346   Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  vyúčtovacia faktúra, ktorej výsledok je NEDOPLATOK  1619,39€ 
vrátane DPH
zmluva o dodávke plynu č. 12735 zo dňa 18.2.2004    26.07.2013  31.07.2013  21.10.2013 
13100303   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  obdobie 01.06.2013 - 30.06.2013  2045,42€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007    10.7.2013  17.07.2013  16.7.2013 
13100307   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  za poštové služby Senec a Pezinok, obdobie 6/2013  2552,00€ 
vrátane DPH
zmluva o zabezpečení výplat dávok v okreesnom okruhu zo dňa 6.2.2004 a dodatok č. 5 zo dňa 21.12.2007    10.7.2013  17.07.2013  16.7.2013 
13100298   Realitná spoločnosť Vinohrady, s.r.o.
Panenská 6, 811 03 Bratislava
35749016  za nájomné a užívanie nebyt. priestorov - 3. poschodie na Moyzesovej ul. 2 Pezinok, za obdobie 6/2013  3918,64€ 
vrátane DPH
zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.10.2009    8.7.2013  11.07.2013  16.7.2013 
13100291   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2
31396674  jedálne kupóny  7560,00€ 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rám. dohode zo dňa 31.8.2011  31/2013  1.07.2013  17.07.2013  21.10.2013 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2013 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť