September

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
13100419   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  správa o údržbe siete LAN pre MPSVR_085 a MPSVR_109  676,51€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telefonických služieb a využitídátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007    10.09.2013  12.09.2013  5.11.2013 
13100418   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  služba IP-Telefonia pre MPSVR_085 a MPSVR:109, obdobie 01.08.2013 - 31.08.2013  692,22€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telefonických služieb a využitídátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007    10.09.2013  12.09.2013  5.11.2013 
13100417   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPSVR_085;MPLSVPN;4096k;UPSVaR;PK MPSVR_109;MPLSVPN;4096k;DP1;SC obdobie: 01.08.2013 - 31.08.2013  2 045,42€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telefonických služieb a využitídátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007    10.09.2013  12.09.2013  5.11.2013 
13100416   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  volania MPSVaR_085 a MPSVaR_109, obdobie: 01.08.2013 - 31.08.2013  459,54€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telefonických služieb a využitídátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007    10.09.2013  12.09.2013  5.11.2013 
13100444   TORMED s.r.o.
Družstevná 33/B, 900 23 Viničné
45401934  za poskyt. zdravotných výkonov na účely kompenzácie  6,97€ 
vrátane DPH
    20.09.2013  26.09.2013  7.11.2013 
13100407   ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
36677281  za opakované dodanie enrgie, obdobie 01.09.2013 - 30.09.2013  60,00€ 
vrátane DPH
zmluva o dodávke elektriny č. 3103004730 zo dňa 29.11.2004    05.09.2013  12.09.2013  5.11.2013 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2013 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť