
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340108 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | odber zemného plynu za obd. 1.3.2013 - 31.3.2013 | 8 162,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu z 9.7.2009 | 6.3.2013 | 13.03.2013 | 17.4.2013 | |
11340162 | SOŠ hotelových služieb a obchodu Zdravotnícka 3, 94051 Nové Zámky |
01891606 | za nájom konferenčnej miestnosti EURES na seminár "znižovanie miery nezamestnanosti ABS stredných škôl" | 470 bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 14.2.2013 | 12/2013 | 28.3.2013 | 05.04.2013 | 11.6.2013 |
11340161 | SOŠ hotelových služieb a obchodu Zdravotnícka 3, 94051 Nové Zámky |
00891606 | občerstvenie EURES na seminár "znižovanie miery nezamestnanosti ABS stredných škôl" | 496,70 bez DPH |
31/2013 | 28.3.2013 | 05.04.2013 | 11.6.2013 | |
11340144 | SOŠ hotelových služieb a obchodu Zdravotnícka 3, 94051 Nové Zámky |
00891606 | občerstvenie EURES raňajky so zamestnávateľmi | 54 bez DPH |
22/2013 | 21.3.2013 | 22.03.2013 | 11.6.2013 | |
11340119 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | tel. služby 2/2013 | 287,62 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 8.3.2013 | 28.03.2013 | 11.6.2013 | |
11340115 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | údržby siete LAN 2/2013 | 1503,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 7.3.2013 | 28.03.2013 | 11.6.2013 | |
11340114 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | telefonické služby IPT 2/2013 | 1559,58 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 7.3.2013 | 28.03.2013 | 7.6.2013 | |
11340113 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPSVR MPLS VPN | 3 841,99 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 7.3.2013 | 28.03.2013 | 17.4.2013 | |
11340112 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPSVR DSL back up za obd. 1.2.2013 - 28.2.2013 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 7.3.2013 | 28.03.2013 | 17.4.2013 | |
11340127 | Tibor Takács-ŠERPP S.H.Vajanského 36, Nové Zámky |
45389993 | revízie elektroinštalácií a bleskozvodov | 129 bez DPH |
13/2013 | 13.3.32013 | 09.04.2013 | 11.6.2013 | |
11340163 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 947,27 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 9.10.2012 | 29/2013 | 28.3.2013 | 20.05.2013 | 11.6.2013 |
11340153 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | doprava k dodávkam materiálu pre NP AP 2, NP V-2 | 12 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 9.10.2012 | 23-26/2013 | 26.3.2013 | 28.03.2013 | 11.6.2013 |
11340152 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | nákup kancelárskeho papieru pre NP V-2 | 123,50 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 9.10.2012 | 26/2013 | 22.3.2013 | 28.03.2013 | 11.6.2013 |
11340151 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | nákup kancelárskeho materiálu pre NP V-2 | 113,62 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 9.10.2012 | 25/2013 | 22.3.2013 | 28.03.2013 | 11.6.2013 |
11340150 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | nákup kancelárskeho papieru pre NP AP 2 | 74,10 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 9.10.2012 | 24/2013 | 22.3.2013 | 28.03.2013 | 11.6.2013 |
11340149 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál pre NP AP 2 | 109,91 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 9.10.2012 | 23/2013 | 22.3.2013 | 28.03.2013 | 11.6.2013 |
11340154 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Galanta, P.Pázmanya, 92700 Šaľa |
36550949 | vodné, stočné šaľa 13.10.-30.11.2011 | 158,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 1799/2011 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou zo dňa 10.10.2011 | 26.3.2013 | 28.03.2013 | 11.6.2013 | |
11340141 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | vodné, stočné nové zámky, f.kapisztóryho, 8.2.-8.3.2013 | 147,17 vrátane DPH |
21.3.2013 | 28.03.2013 | 11.6.2013 | ||
11340140 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | vodné, stočné nové zámky m.r.štefánika, 8.2.-8.3.2013 | 0 bez DPH |
21.3.2013 | 11.6.2013 | |||
11340136 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | vodné, stočné šurany SNP 149, 8.2.-4.3.2013 | 58,86 vrátane DPH |
19.3.2013 | 22.03.2013 | 11.6.2013 | ||
11340130 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Galanta, P.Pázmanya, 92700 Šaľa |
36550949 | vodné, stočné 1.2.-28.2.2013 | 38,50 vrátane DPH |
Zmluva č. 1799/2011 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou zo dňa 10.10.2011 | 14.3.2013 | 21.03.2013 | 11.6.2013 | |
11340122 | ZSE Energia a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava |
36677281 | elektrická energia 3/2013 | 3616,50 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny (ponuka E. stabil 2011-2012) | 11.3.2013 | 20.03.2013 | 11.6.2013 |