máj 2013

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11340276   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášiková 23/D, 82101 Bratislava
31396674  jedálne kupóny na 5/2013  14400 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. - zabezpečenie stravovania zamestnancov prostr. stravných lístkov zo dňa 6.4.2011  62013  30.5.2013  26.06.2013  27.6.2013 
11340254   KOMINÁR Kereszteš Ladislav
Kováčská 7, 94131 Dvory nad Žitavou
30390486  kontrola a čistenie komínov a dymovodov  112 
bez DPH
  55/2013  17.5.2013  27.05.2013  12.6.2013 
11340229   KELCOM international, spol. s r.o.
Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky
31105491  ochrana objektov za mesiac 4/2013  270,86 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007    7.5.2013  17.05.2013  12.6.2013 
11340239   JM-KREATIV, s.r.o.
P.Jilémníckeho 38, 96212 Detva
36634450  upratovacie služby 4/2013  1988,40 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb č. 6/2012, Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní upratovacích služieb č. 06/2012    14.5.2013  31.05.2013  12.6.2013 
11340238   IVES Košice
Šcl. armády 20, 04118 Košice
00162957  vyúčt. použivania SW produktov 3/2013-2/2013 
bez DPH
    14.5.2013  06.05.2013  12.6.2013 
11340275   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  vyúčtovanie nákladov súvisiacich s nájmom štúrovo za rok 2012  -4990,87 
vrátane DPH
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012    30.5.2013  14.06.2013  17.6.2013 
11340256   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  náklady súvisiace s prenájmom štúrovo 5/2013  2328,72 
vrátane DPH
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012    20.5.2013  27.05.2013  12.6.2013 
11340255   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  nájomné nabytových priestorov štúrovo 5/2013  1418,70 
bez DPH
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012    20.5.2013  27.05.2013  12.6.2013 
11340268   Bereznai Viktor Intersympo
Zelená 44, 92901 Dunajská Streda
11698381  prenájom tlmočníckej techniky EURES "cezhraničný odborný školiaca deň"  300 
bez DPH
  48/2013  29.5.2013  04.06.2013  12.6.2013 
11340259   abiX, s.r.o.
Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno
36360821  renovácia tonerov  126,72 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012  54/2013  24.5.2013  21.06.2013  24.6.2013 
11340269   abiX, s.r.o.
Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno
36360821  renovácia tonerov  82,80 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012  54/2013  29.5.2013  21.06.2013  24.6.2013 
11340270   abiX, s.r.o.
Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno
36360821  renovácia tonerov  31,68 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012  54/2013  29.5.2013  21.06.2013  24.6.2013 
11340271   abiX, s.r.o.
Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno
36360821  renovácia tonerov  141,12 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012  54/2013  30.5.2013  21.06.2013  24.6.2013 
11340242   abiX, s.r.o.
Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno
36360821  renovácia tonerov  794,84 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012  54/2013  14.5.2013  31.05.2013  12.6.2013 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2013 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť