Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130279 | L. Benkovič - Tempostemp Matúškovo 737 925 01 Matúškovo |
Pečiatka | 424,48 vrátane DPH |
27.12.2013 | 23.1.2014 | ||||
9000722066 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
poštovné vyúčtovanie preddavku | 500,00 bez DPH |
16.12.2013 | 23.1.2014 | ||||
1131240539 | SWAN , a.s. Borská 6, Bratislava |
správa a údržba siete LAN 12/2013 | 526,18 bez DPH |
30.12.2013 | 23.1.2014 | ||||
1131215634 | SWAN , a.s. Borská 6, Bratislava |
správa a údržba siete LAN | 526,18 bez DPH |
16.12.2013 | 23.1.2014 | ||||
200013289 | ELEKTROMONT
Ondreička Marián Streďanská 2731, Topoľčany |
elektroinštalačný materiál | 539,24 vrátane DPH |
27.12.2013 | 23.1.2014 | ||||
465056425 | SCHINDLER - výťahy Karadžičova 8, Bratislava |
oprava výťahu | 584,71 vrátane DPH |
27.12.2013 | 23.1.2014 | ||||
1131240538 | SWAN , a.s. Borská 6, Bratislava |
paušál tel. poplatky 12/2013 | 717,24 bez DPH |
30.12.2013 | 23.1.2014 | ||||
1131215633 | SWAN , a.s. Borská 6, Bratislava |
paušál tel. poplatky 11/2013 | 717,24 vrátane DPH |
16.12.2013 | 23.1.2014 | ||||
1301107280 | XEPAP, spol. s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
kancelársky materiál | 794,41 vrátane DPH |
19.12.2013 | 23.1.2014 | ||||
2013125 | ADVOKÁCIA, s.r.o. Hollého 10, 949 01 Nitra |
právne služby | 864,00 vrátane DPH |
09.12.2013 | 23.1.2014 | ||||
130344 | Ida Gábrišová
KANCEL Streďanská 2617, Topoľčany |
papierové utierky | 962,62 vrátane DPH |
16.12.2013 | 23.1.2014 | ||||
130345 | Ida Gábrišová
KANCEL Streďanská 2617, Topoľčany |
toaletný papier | 976,25 vrátane DPH |
16.12.2013 | 23.1.2014 | ||||
1131240537 | SWAN , a.s. Borská 6, Bratislava |
prepojenie siete 12/2013 | 1022,71 bez DPH |
30.12.2013 | 23.1.2014 | ||||
1131215632 | SWAN , a.s. Borská 6, Bratislava |
prepojenie siete 11/2013 | 1022,71 vrátane DPH |
16.12.2013 | 23.1.2014 | ||||
130361 | Ida Gábrišová
KANCEL Streďanská 2617, Topoľčany |
materiál | 1145,80 bez DPH |
30.12.2013 | 23.1.2014 | ||||
2013135 | PROCOM Škultétyho 3, Topoľčany |
spotrebný materiál | 1168,00 vrátane DPH |
27.12.2013 | 23.1.2014 | ||||
7262938020 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
spotreba plyn | 3490,00 vrátane DPH |
09.12.2013 | 23.1.2014 | ||||
113114320 | LE CHEQUE DEJEUNER
spol. s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava |
stravné lístky 12/2013 | 5076,00 bez DPH |
11.12.2013 | 23.1.2014 | ||||
2013107161 | Laser servis spol. s r.o. Lipová 3, Šenkvice |
tlačiarne | 5905,82 vrátane DPH |
27.12.2013 | 23.1.2014 | ||||
9000722687 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
preddavok poštovné zúčtovanie | 9346,00 vrátane DPH |
31.12.2013 | 23.1.2014 |