
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8758669128 | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel. poplatky 01/2014 | 13,90 bez DPH |
11.02.2014 | 18.3.2014 | |||
| 7401191691 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn | 1663,23 bez DPH |
18.02.2014 | 18.3.2014 | |||
| 140300171 | Axalnet s.r.o. P.Mudroňa 2, Topoľčany |
36549096 | internet 03/2014 | 156,00 vrátane DPH |
18.02.2014 | 18.3.2014 | |||
| 140011 | HASIL-HD, s.r.o Hrušovany 133, Hrušovany |
36550531 | služby bezpečnostného technika 01/2014 | 156,00 bez DPH |
11.02.2014 | 18.3.2014 | |||
| 848001956 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežia za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | vodné, stočné 01/2014 | 131,32 vrátane DPH |
11.02.2014 | 18.3.2014 | |||
| 8480001957 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežia za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | vodné, stočné 01/2014 | 15,85 vrátane DPH |
11.02.2014 | 18.3.2014 | |||
| 8480001958 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežia za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | stočné 01/2014 | 34,79 vrátane DPH |
11.02.2014 | 18.3.2014 | |||
| 9000734388 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | dopbropis zľava 1/2014 | 48,80 vrátane DPH |
20.02.2014 | 18.3.2014 | |||
| 9000735784 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie preplatku poštovné | 54,00 vrátane DPH |
14.02.2014 | 18.3.2014 | |||
| 22130143 | ANMI, s.r.o M. Benku 2430/10, Topoľčany |
36784851 | zdravotné výkony | 132,43 vrátane DPH |
18.02.2014 | 18.3.2014 | |||
| 2014012 | Advokácia, s.r.o. Hollého 10, Nitra |
36854107 | advokátske služby | 396,00 vrátane DPH |
11.02.2014 | 18.3.2014 | |||
| 520140 | COBOL, s.r.o. Rudohorská 6735/9, 974 11 Banská Bystrica |
44211473 | upratovacie služby 01/2014 | 1070,40 vrátane DPH |
11.02.2014 | 18.3.2014 | |||
| 20140082 | EVROFIN Int. Spol. s r.o Heydukova 12, Bratislava |
44563485 | ročný kreditovací poplatok frankovací stroj | 144,00 bez DPH |
11.02.2014 | 18.3.2014 | |||
| 140206009 | Branko KOBELA-
TOPSERVIS Krušovská 1645 955 01 Topoľčany |
46415289 | servis kopirovacieho stroja | 55,00 vrátane DPH |
18.02.2014 | 18.3.2014 | |||
| 140206010 | Branko KOBELA-
TOPSERVIS Krušovská 1645 955 01 Topoľčany |
46415289 | servis kopirovacieho stroja | 180,00 vrátane DPH |
18.02.2014 | 18.3.2014 | |||
| 140213013 | Branko KOBELA-
TOPSERVIS Krušovská 1645 955 01 Topoľčany |
46415289 | servis kopirovacieho stroja | 180,00 vrátane DPH |
18.02.2014 | 18.3.2014 | |||
| 1402224017 | Branko KOBELA-
TOPSERVIS Krušovská 1645 955 01 Topoľčany |
46415289 | servis kopirovacieho stroja | 205,00 vrátane DPH |
27.02.2014 | 18.3.2014 | |||
| 1272013 | DAMATI s.r.o Bojná 484, Bojná |
46432493 | zdravotné výkony | 997,58 vrátane DPH |
18.02.2014 | 18.3.2014 | |||
| 2013094 | MUDr. Sobota Michal M. Benku 4016, Topoľčany |
47010894 | zdravotné výkony | 76,67 vrátane DPH |
18.02.2014 | 18.3.2014 | |||
| 7034102973 | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, Bratislava |
00604381 | PHL 01/2014 | 283,22 vrátane DPH |
11.02.2014 | 18.3.2014 |