
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440249 | KELCOM international, spol. s r.o. Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektov za 4/2014 | 270,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007 | 6.5.2014 | 20.05.2014 | 21.5.2014 | |
11440251 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 92511 Bratislava 26 |
35815256 | za dodávku plynu za 5/2014 | 1413 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 6300141626 | 6.5.2014 | 12.05.2014 | 15.5.2014 | |
11440244 | MUDr. Peter Janák, OPTOMEDIC, s.r.o. č. 377, 94358 Kamenný Most |
43860524 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 34,85 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 5.5.2014 | 30.05.2014 | 2.6.2014 | |
11440243 | SIZK, s.r.o. SNP 939/25, 92701 Šaľa |
36269042 | zdravotné výkona na účely sociálnej pomoci | 13,94 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 5.5.2014 | 20.05.2014 | 21.5.2014 | |
11440247 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 93104 Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov NP VII-2 aktivita 4.2 | 409,56 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky zo dňa 30.6.2011 | 60/2014 | 5.5.2014 | 09.05.2014 | 15.5.2014 |
11440246 | PERGAMON spol. s r.o. CHemická 1, 93104 Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov NP VII-2 aktivita 4.2 | 3006,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky zo dňa 30.6.2011 | 59/2014 | 5.5.2014 | 09.05.2014 | 15.5.2014 |
11440245 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | kancelársky papier NP VII-2 aktivita 4.2 | 1049,98 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011 | 61/2014 | 5.5.2014 | 09.05.2014 | 15.5.2014 |
11440242 | Arriva Nové Zámky, a.s. Považská 2, 64014 Nové Zámky |
36545317 | platba za prepravu osôb na Job Expo výstavisko Agrokomplex Nitra NZ-NR, ŠA-NR | 242,90 vrátane DPH |
55/2014 | 5.5.2014 | 12.05.2014 | 15.5.2014 | |
11440241 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | platba za dodávku tepla za 4/2014 pracovisko šaľa | 1138,65 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov | 5.5.2014 | 12.05.2014 | 15.5.2014 | |
11440241 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | platba za dodávku tepla za 4/2014 pracovisko šaľa | 1138,65 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov | 5.5.2014 | 12.05.2014 | 15.5.2014 | |
11440240 | IVES Košice Čsl. Armády 20, 04118 Košice |
00162957 | vyúčtovanie preddavku za služby STP APV za obdobie 3/2014-2/2015 | 35,84 vrátane DPH |
Zmluva o dielo - právo používať aktuálne verzie aplikačného programového vybavenia R_35/2012 z 17.2.2012 | 5.5.2014 | 22.04.2014 | 6.5.2014 | |
11440238 | KT LUX spol. s r.o. Továrenská 210, 93528 Tlmače |
36545341 | upratovanie 4/2014 | 2400 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb č. NZ 03/2013 | 2.5.2014 | 16.05.2014 | 19.5.2014 | |
11440239 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,921 01 Piešťany |
35743565 | platba za dodávku elektriny za 5/2014 | 2501,11 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 4092/2013 zo dňa 10.12.2013 | 2.5.2014 | 12.05.2014 | 15.5.2014 |