
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11440154 | MUDr. Milan Janík Jesenského 85, 94301 Štúrovo  | 
						34061592 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 27,88  bez DPH  | 
						podľa zákon č. 447/2008 | 19.5.2014 | 23.05.2014 | 27.5.2014 | |
| 11440271 | MUDr. Ladislav Lendvay Bešeňov  | 
						34060014 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 97,58  bez DPH  | 
						podľa zákon č. 447/2008 | 16.5.2014 | 30.05.2014 | 2.6.2014 | |
| 11440265 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen  | 
						31628605 | nákup kancelárskeho materiálu NP VII-2 aktivita 4.2 | 4467,98  vrátane DPH  | 
						Rámcová dohoda 16658/12 M ODSMAP zo dňa 17.8.2014 | 62/2014 | 13.5.2014 | 26.05.2014 | 28.5.2014 | 
| 11440245 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen  | 
						31628605 | kancelársky papier NP VII-2 aktivita 4.2 | 1049,98  vrátane DPH  | 
						Rámcová dohoda 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011 | 61/2014 | 5.5.2014 | 09.05.2014 | 15.5.2014 | 
| 11440241 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa  | 
						31420991 | platba za dodávku tepla za 4/2014 pracovisko šaľa | 1138,65  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov | 5.5.2014 | 12.05.2014 | 15.5.2014 | |
| 11440241 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa  | 
						31420991 | platba za dodávku tepla za 4/2014 pracovisko šaľa | 1138,65  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov | 5.5.2014 | 12.05.2014 | 15.5.2014 | |
| 11440247 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 93104 Bratislava 3  | 
						31327681 | nákup tonerov NP VII-2 aktivita 4.2 | 409,56  vrátane DPH  | 
						Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky zo dňa 30.6.2011 | 60/2014 | 5.5.2014 | 09.05.2014 | 15.5.2014 | 
| 11440246 | PERGAMON spol. s r.o. CHemická 1, 93104 Bratislava 3  | 
						31327681 | nákup tonerov NP VII-2 aktivita 4.2 | 3006,60  vrátane DPH  | 
						Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky zo dňa 30.6.2011 | 59/2014 | 5.5.2014 | 09.05.2014 | 15.5.2014 | 
| 11440249 | KELCOM international, spol. s r.o. Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky  | 
						31105491 | ochrana objektov za 4/2014 | 270,86  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007 | 6.5.2014 | 20.05.2014 | 21.5.2014 | |
| 11440277 | KOMINÁR Kereszteš Ladislav Kováčská 7, 94131 Dvory nad Žitavou  | 
						30390486 | kontrola a čistenie komínov a dymovodov kotolňa Nové Zámky a Šurany | 112  bez DPH  | 
						66/2014 | 19.5.2014 | 27.05.2014 | 28.5.2014 | |
| 11440266 | Vodička Július Na Vyhliadke 39, 94301 Štúrovo  | 
						30335019 | preprava autobusom 29.4.2014 na Job Expo 2014 na Výstavisko Agrokomplex Nitra | 200  bez DPH  | 
						56/2014 | 14.5.2014 | 27.05.2014 | 28.5.2014 | |
| 11440254 | Hudy Juraj - GAMA TNS Mladosť č. 8, 04425 Medzev  | 
						10689231 | odborná prehliadka plynových zariadení | 381  bez DPH  | 
						49/2014 | 7.5.2014 | 16.05.2014 | 19.5.2014 | |
| 11440240 | IVES Košice Čsl. Armády 20, 04118 Košice  | 
						00162957 | vyúčtovanie preddavku za služby STP APV za obdobie 3/2014-2/2015 | 35,84  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dielo - právo používať aktuálne verzie aplikačného programového vybavenia R_35/2012 z 17.2.2012 | 5.5.2014 | 22.04.2014 | 6.5.2014 |