október 2014

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440492   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 92511 Bratislava 26
35815256  za dodávku plynu 10/2014  3471 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu č. 6300141626    6.10.2014  17.10.2014  21.10.2014 
11440500   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 82513 Bratislava
35763469  poplatok za internet 9-10/2014  1,15 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 5463812252004 +dodatky    9.10.2014  24.10.2014  13.11.2014 
11440493   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 82513 Bratislava
35763469  poplatok za telefon.služby a internet 9-10/2014  279,95 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 990173607 +dodatky    6.10.2014  14.10.2014  21.10.2014 
11440482   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  za dodávku elektrickej energie za 10/2014  2501,11 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 4092/2013 zo dňa 10.12.2013    3.10.2014  14.10.2014  21.10.2014 
11440535   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  poplatok za mobilné telefóny 10-11/2014  934,25 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť 21/OIaMIS/2014    24.10.2014  30.10.2014  13.11.2014 
11440510   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za údržbu siete LAN 9/2014  1503,36 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    10.10.2014  30.10.2014  13.11.2014 
11440509   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za tel.služby IPT 9/2014  1559,58 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    10.10.2014  30.10.2014  13.11.2014 
11440508   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplaok za MPLS VPN 9/2014  3841,99 
vrátane DPH
podľa zákon č. 447/2008    10.10.2014  30.10.2014  13.11.2014 
11440507   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za DSL backup 9/2014  531,26 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    10.10.2014  30.10.2014  13.11.2014 
11440506   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplato a tel. služby za 9/2014  307,09 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    10.10.2014  30.10.2014  13.11.2014 
11440486   Digital Visions, s.r.o.
Kladnianska 60, 82105 Bratislava
34343180  PC REVUE 11/2014-10/2015  29,90 
vrátane DPH
  zálohová faktúra č. 4100001571  1.10.2014  22.09.2014  21.10.2014 
11440487   MUDr. Milan Janík
Jesenského 85, 94301 Štúrovo
34061592  zdravotné výkony na účey sociálnej pomoci  20,91 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    1.10.2014  27.10.2014  13.11.2014 
11440512   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  kancelársky papier  2664 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 9.10.2012  120/2014  10.10.2014  27.11.2014  27.11.2014 
11440489   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa
31420991  za dodávku tepla pracovisko šaľa 9/2014  747,97 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov    6.10.2014  14.10.2014  21.10.2014 
11440499   ARES spol. s r.o.
Športová 5, 83104 Bratislava
31363822  odborná prehliadka šikmej plošiny  60 
vrátane DPH
  103/2014  9.10.2014  17.10.2014  21.10.2014 
11440481   KELCOM international, spol. s r.o.
Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky
31105491  ochrana objektov za 9/2014  270,86 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007    3.10.2014  20.10.2014  21.10.2014 
11440538   KOMINÁR Kereszteš Ladislav
Kováčská 7, 94131 Dvory nad Žitavou
30390486  kontrola a čistenie komínov a dymovodov  30,50 
bez DPH
  128/2014  29.10.2014  10.11.2014  14.11.2014 
11440533   Bereznai Viktor Intersympo
Zelená 44, 92901 Dunajská Streda
11698381  prenájom ozvučovacej a tlmočníckej techniky seminár s výchovnými poradcami EURES  300 
bez DPH
  113/2014  24.10.2014  30.10.2014  13.11.2014 
11440537   Hudy Juraj - GAMA TNS
Mladosť č. 8, 04425 Medzev
10689231  revízia a nastavenie indikátorov úniku plynu  48 
bez DPH
  121/2014  27.10.2014  20.11.2014  21.11.2014 
11440540   SOŠ hotelových služieb a obchodu
Zdravotnícka 3, 94051 Nové Zámky
00891606  občerstvenie EURES seminár s výchovnými poradcami  500 
bez DPH
  114/2014,122/2014  30.10.2014  04.11.2014  14.11.2014 
11440540   SOŠ hotelových služieb a obchodu
Zdravotnícka 3, 94051 Nové Zámky
00891606  občerstvenie EURES seminár s výchovnými poradcami  500 
bez DPH
  114/2014,122/2014  30.10.2014  04.11.2014  14.11.2014 
11440530   SOŠ hotelových služieb a obchodu
Zdravotnícka 3, 94051 Nové Zámky
00891606  nájom konferenčnej miestnosti seminár s výchovnými poradcami EURES  500 
bez DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 22.9.2014    23.10.2014  30.10.2014  13.11.2014 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2014 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť