September 2015

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1031540442   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Pieštany
35743565  Plyn 09/2015  417,58€ 
vrátane DPH
zmluva o združenej dodávke zemného plynu 160/OVS/2015 zo dňa 1.5.2015    02.09.2015  07.09.2015  25.9.2015 
1031540444   Strabag s.r.o
Dunajská 32 817 85 Bratislava
36361127  paušálne platby 09/2015 -výkon správy, havarijná služba, upratovanie spol. priestorov, údržba parkoviska, ochrana admin. budovy, údržba zdvíh. zariadenia  964,63€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb a dodatok č. 1 zo dňa 1.8.2013    04.09.2015  11.09.2015  25.9.2015 
1031540499   Slovenská konsolidačná a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pokľadávky  6,62€ 
vrátane DPH
zmluva o vymáhaní pohľad. štátu č.1/2015 zo dňa 10.04.2015    01.10.2015  30.09.2015  27.10.2015 
1031540498   Slovenská konsolidačná a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  3,68€ 
vrátane DPH
zmluva o vymáhaní pohľad. štátu č.1/2015 zo dňa 10.04.2015    01.10.2015  30.09.2015  27.10.2015 
1031540497   Slovenská konsolidačná a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  3,68€ 
vrátane DPH
zmluva o vymáhaní pohľad. štátu č.1/2015 zo dňa 10.04.2015    01.10.2015  30.09.2015  27.10.2015 
1031540448   RS Vinohrady s.r.o
Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava
35749016  nájomné 09/2015  3918,64€ 
bez DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov zo dňa 1.10.2009    04.09.2015  11.09.2015  25.9.2015 
1031540481   Semela Andrej Bc
Lichnerova 23,900 01 Senec
31810098  náhrada trov exek. konania  97,74€ 
vrátane DPH
uznesenie OS Pezinok č.31ER/1551/2008-14 zo dňa 26.05.2013    14.09.2015  25.09.2015  27.10.2015 
1031540469   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mes.poplatok 09/2015  1,18€ 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.služieb virtuálna privátna sieť č. 21/Ola Mis/2014 zo dňa 5.3.2014    11.09.2015  25.09.2015  25.9.2015 
1031540462   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mes.poplatok 09/2015  16,49€ 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č. DSL 09040858101-1 zo dňa 7.1.2011    11.09.2015  25.09.2015  25.9.2015 
1031540491   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  kredit do frankovacieho stroja preddavok 6000,- €  0,-€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb servis frank.stroj NEOPOST zo dňa 26.11.2012    24.09.2015  17.07.2015  27.10.2015 
1031540495   Xepap, spol s.r.o
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kanc.materiál  683,44€ 
vrátane DPH
  40/2015  29.09.2015  13.10.2015  27.10.2015 
1031540482   Slovanet a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
35954612  internet mini 09/2015  13,70€ 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č. DSL 09040858101-1 zo dňa 7.1.2011    14.09.2015  17.09.2015  27.10.2015 
1031540449   Majster Papier
Wolkrova 5, P.O.Box 212, 851 01 Bratislava V
33768897  hyg.materiál  1344,49€ 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. 201519152 -Z    03.09.2015  11.09.2015  25.9.2015 
1031540452   Swan a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  hovorné 08/2015  471,11€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007    09.09.2015  17.09.2015  25.9.2015 
1031540441   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Pieštany
35743565  elektrina 09/2015  500,00€ 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el. energie zabezp. distribúcie el.energie zo dňa 11.10.2013    02.09.2015  07.09.2015  25.9.2015 
1031540492   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis za 08/2015  -32,26€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb servis frank.stroj NEOPOST zo dňa 26.11.2012    28.09.2015  24.09.2015  27.10.2015 
1031540451   Unitec Holding, s.r.o
Vidlicová 14, 831 01 Bratislava
31353371  bezpečnostné monitorovanie  61,20€ 
vrátane DPH
zmluva č. 5194/2014 o poskyt. ochranných bezpečnostných služieb zo dňa 28.11.2014    08.09.2015  11.09.2015  25.9.2015 
1031540487   Diners Club Slovakia s.r.o
námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  benzín 08/2015  345,26€ 
vrátane DPH
zmluva o vydaní firemn. kariet zo dňa 10.01.2006    17.09.2015  25.09.2015  27.10.2015 
1031540455   Swan a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  aparáty 08/2015  692,22€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007    09.09.2015  17.09.2015  25.9.2015 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2015 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť