
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1241540571 | Dana Vajdová - ESPRESSO Do Pažíť 1035/204, 034 84 Lipt. Sliače |
33018910 | upratovacie práce | 892,91 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb č. 4/2013 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | 16.12.2015 | |
1241540549 | Dana Vajdová - ESPRESSO Do Pažíť 1035/204, 034 84 Lipt. Sliače |
33018910 | upratovacie práce | 892,91 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb č. 4/2013 | 02.12.2015 | 04.12.2015 | 2.12.2015 | |
1241540594 | Pergamon, spol. s.r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | tonery | 3004,95 vrátane DPH |
Zmluva č. VOB/53/2015-M_OVO | č. 105/2015 | 23.12.2015 | 28.12.2015 | 23.12.2015 |
1241540569 | Pergamon, spol. s.r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | tonery | 2118,86 vrátane DPH |
Zmluva č. VOB/53/2015-M_OVO | č. 93/2015 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | 16.12.2015 |
1241540570 | Pergamon, spol. s.r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | tonery | 1360,24 vrátane DPH |
Zmluva č. VOB/53/2015-M_OVO | č. 92/2015 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | 16.12.2015 |
1241540565 | Igor Svitek - TOUR KLUB Starohorská 20, 974 11 Banská Bystrica |
17986117 | kalendáre, diáre | 328,29 vrátane DPH |
objednáva a dodávka realizovaná Ústredím PSVaR | 11.12.2015 | 15.12.2015 | 11.12.2015 | |
1241540567 | Ing. Štefan Godiš Pod Paračkou 49, 034 95 Likavka |
17791855 | elektroinštalačné práce | 198,28 vrátane DPH |
Zmluva č. 12/2014 zo dňa 9.12.2014 | č. 87/2015 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | 16.12.2015 |
1241540566 | Ing. Štefan Godiš Pod Paračkou 49, 034 95 Likavka |
17791855 | revízia elektrických spotrebičov | 828,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 12/2014 zo dňa 9.12.2014 | č. 88/2015 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | 16.12.2015 |