december 2015

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1171540538   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  14 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č.1/2015/ÚPSVR Nové Zámky, dodatok č.1    7.12.2015  09.12.2015  9.12.2015 
1171540533   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  poplatok za telef. a internet 11-12/2015  346,13 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 9905775814,9904421156,9904428123,9904421214    7.12.2015  17.12.2015  7.1.2016 
1171540561   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektrina pracovisko šaľa 11/2015 - oprava základu dane  -65,15 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. en.a prevzatí zodpov.za odchýlku 4092/2013_1    16.12.2015  29.12.2015  7.1.2016 
1171540560   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektriny 1-10/2015 pracovisko šaľa - oprava základu dane  -1068,85 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. en.a prevzatí zodpov.za odchýlku 4092/2013    16.12.2015  31.12.2015  7.1.2016 
1171540554   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektiny Nové Zámky 11/2015 - oprava základu dane  807,49 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. en.a prevzatí zodpov.za odchýlku 4092/2013_1    14.12.2015  21.12.2015  7.1.2016 
1171540523   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  za dodávku plynu 12/2015  2054,56 
vrátane DPH
Zmluva 160/OVS/2015    2.12.2015  14.12.2015  7.1.2016 
1171540522   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  za dodávku elektriny 12/2015  989,53 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. en.a prevzatí zodpov.za odchýlku 4092/2013_1    2.12.2015  14.12.2015  7.1.2016 
1171540521   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  za dodávku elektriny 12/2015  740,08 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. en.a prevzatí zodpov.za odchýlku 4092/2013_1    2.12.2015  14.12.2015  7.1.2016 
1171540577   Orange Slovensko, a.s.;
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  poplatok za mobily 12/2015-01/2016  966,52 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť 21/OIaMIS/2014+dodatky    29.12.2015  31.12.2015  7.1.2016 
1171540563   MUDr. Milan Janík
Jesenského 85, 94301 Štúrovo
34061592  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    16.12.2015  28.12.2015  7.1.2016 
1171540452   MUDr. Milan Janík
Jesenského 85, 94301 Štúrovo
34061592  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  13,94 
bez DPH
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    16.12.2015  28.12.2015  7.1.2016 
1171540373   MUDr. Margita Lórandová
Andovská 9/D, Nové Zámky
34061282  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  13,94 
bez DPH
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    4.12.2015  09.12.2015  7.1.2016 
1171540572   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  6941,46 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb 16658/12-M_ODSMAP 22532/2012-M_ODSMAP  59/2015  23.12.2015  31.12.2015  7.1.2016 
1171540531   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa
31420991  za dodávku tepla pracovisko šaľa 11/2015  2159,52 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov    4.12.2015  14.12.2015  7.1.2016 
1171540531   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa
31420991  za dodávku tepla pracovisko šaľa 11/2015  2159,52 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov    4.12.2015  14.12.2015  7.1.2016 
1171540540   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 93104 Bratislava 3
31327681  nákup tonerov  6646,35 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode - Dodanie originálnych náplní iných ako HP do tlačiarenských zariadení 332/OI/2015  57/2015  8.12.2015  31.12.2015  7.1.2016 
1171540532   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 93104 Bratislava 3
31327681  nákup tonerov  8855,20 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode - Dodanie originálnych náplní iných ako HP do tlačiarenských zariadení 332/OI/2015  57/2015  4.12.2015  31.12.2015  7.1.2016 
1171540565   KELCOM international, spol. s r.o.
Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky
31105491  ochrana objektov 12/2015  270,86 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007    18.12.2015  31.12.2015  7.1.2016 
1171540535   KELCOM international, spol. s r.o.
Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky
31105491  poplatok za ochranu objektov 11/2015  270,86 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007    7.12.2015  16.12.2015  7.1.2016 
1171540555   Igor Svitek - TOUR KLUB
Starohorská 20, 97411 Banská Bystrica
17986117  nákup kalendárov a diárov  738,87 
bez DPH
Kúpna zmluva č.Z201533827_Z    14.12.2015  21.12.2015  7.1.2016 
1171540532   Rodičovské združenie pri ZŠ Mostná ulica
Mostná 3, 94058 Nové Zámky
17319617  večera vianoce - výdavok SF  628 
bez DPH
  objednávka SF  16.12.2015  22.12.2015  7.1.2016 
1171540543   SOŠ hotelových služieb a obchodu
Zdravotnícka 3, 94051 Nové Zámky
00891606  občerstvenie vianoce  40 
bez DPH
  objednávka SF  11.12.2015  11.12.2015 VPD 11715A0735  7.1.2016 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2015 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť