November 2016

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1031640611   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava, výmena autobatérie  164,04€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1    22.11.2016  28.11.2016  1.12.2016 
1031640614   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21,814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  24,00€ 
vrátane DPH
na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu    25.11.2016  24.11.2016  1.12.2016 
1031640613   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21,814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  79,20€ 
vrátane DPH
na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu    25.11.2016  24.11.2016  1.12.2016 
1031640575   M-Market Reality, s.r.o
Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
47522861  odmena za správu 11/2016  6,71€ 
vrátane DPH
zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č. 517/103/2016    09.11.2016  10.11.2016  22.11.2016 
1031640573   M-Market Reality, s.r.o
Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
47522861  odmena za správu 11/2016  14,38€ 
vrátane DPH
zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č. 517/103/2016    09.11.2016  10.11.2016  22.11.2016 
1031640574   M-Market Reality, s.r.o
Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
47522861  odmena za správu 10/2016  2,16€ 
vrátane DPH
zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č. 517/103/2016    09.11.2016  10.11.2016  22.11.2016 
1031640572   M-Market Reality, s.r.o
Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
47522861  odmena za správu   4,64€ 
vrátane DPH
zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č. 517/103/2016    09.11.2016  10.11.2016  22.11.2016 
1031640618   Colormont Rastislav Brocka
Kollárová 18, 902 01 Pezinok
30354099  navigácia   79,00€ 
vrátane DPH
  78/2016  28.11.2016  07.12.2016  7.12.2016 
1031640566   RS Vinohrady s.r.o
Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava
35749016  nájomné 11/2016  3918,64€ 
vrátane DPH
zmluva o nájme nebyt. priestorov zo dňa 1.10.2009    07.11.2016  11.11.2016  22.11.2016 
1031640617   Colormont Rastislav Brocka
Kollárová 18, 902 01 Pezinok
30354099  mikrovlnka Bravo   49,00€ 
vrátane DPH
  77/2016  28.11.2016  07.12.2016  7.12.2016 
1031640565   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť 10/2016  59,70€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1    7.11.2016  11.11.2016  22.11.2016 
1031640576   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
35954612  internet 11/2016  12,50€ 
vrátane DPH
zmluva o pripojení č. DSL 0904 0858101-1 zo dňa 7.1.2011    10.11.2016  11.11.2016  22.11.2016 
1031640585   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  internet 10/2016  16,49€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí virtuálnej privátnej siete č. 21/OlaMis/2014 zo dňa 3.2.2014    11.11.2016  18.11.2016  22.11.2016 
1031640580   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  hovorné 10/2016  738,40€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    10.11.2016  16.11.2016  22.11.2016 
1031640563   Magna Energie a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina 11/2016  274,55€ 
vrátane DPH
zmluva o dodávke el. energie zabezp. distrib. el. energie a prevzatí zodp. za odchýlky zo dňa 11.10.2013 č. 24094/2013    03.11.2016  09.11.2016  22.11.2016 
1031640569   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  dodávka plynu, energie, vodné, stočné a zrážkové vody 11/2016  1194,00€ 
vrátane DPH
v zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dod.č.1 zo dňa 11.5.2016    08.11.2016  11.11.2016  22.11.2016 
1031640567   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  dodávka plynu, energie, vodné stočné a zrážkové vody 11/2016  594,00€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013    08.11.2016  11.11.2016  22.11.2016 
1031640609   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis za mesiac 10/2016  35,54€ 
bez DPH
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012    16.11.2016  25.11.2016  1.12.2016 
1031640578   Unitec Holding s.r.o
Vidlicová 14, 831 01 Bratislava
31353371  bezpečnostné monitorovane a manipulačný poplatok 11/2016  61,20€ 
vrátane DPH
zmluva č. 5194/2014 o poskyt. ochr. bezpeč. služieb zo dňa 18.11.2014    10.11.2016  16.11.2016  22.11.2016 
1031640577   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  benzín, nafta 11/2016  243,54€ 
vrátane DPH
zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004    10.11.2016  16.11.2016  22.11.2016 
1031640583   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  aparáty 10/2016  750,60€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    10.11.2016  16.11.2016  22.11.2016 
1031640607   Asaler, spol.s.r.o
Myslenická 253, Pezinok
45414564  Alkalické batérie 6 bal  21,80€ 
vrátane DPH
  73/2016  15.11.2016  24.11.2016  1.12.2016 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2016 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť