Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1011640592 | Ing. Bronislava Švehláková Moskovská 12 BA |
42170788 | mediácia maloletých detí | 238,00 [$EUR] bez DPH |
19/2016 | xxx | 02.12.2016 | 12.12.2016 | 20.1.2017 |
1011640682 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 BA |
35763469 | telef.popl. | 22,49 [$EUR] vrátane DPH |
20/2004 | xxx | 10.01.2016 | zapl. 1.2017.2000 | 20.1.2017 |
1011640675 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 BA |
35763469 | internet | 119,77 [$EUR] vrátane DPH |
20/2004 | xxx | 09.01.2017 | zapl. 1.2017.2000 | 20.1.2017 |
1011640609 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 BA |
35763469 | internet | 29,70 [$EUR] vrátane DPH |
20/2004 | xxx | 08.12.2016 | 12.12.2016 | 20.1.2017 |
1011640602 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 BA |
35763469 | internet | 119,77 [$EUR] vrátane DPH |
20/2004 | xxx | 06.12.2016 | 08.12.2016 | 20.1.2017 |
1011640679 | ISS Facility Services Dobravská cesta 14, BA |
31345212 | upratovacie práceVazovová | 2859,06 [$EUR] vrátane DPH |
20/2016 | xxx | 09.01.2017 | zapl. 1.2017.2000 | 20.1.2017 |
1011640678 | ISS Facility Services Dobravská cesta 14, BA |
31345212 | upratovacie práce Karloveská | 298,51 [$EUR] vrátane DPH |
20/2016 | xxx | 09.01.2017 | zapl. 1.2017.2000 | 20.1.2017 |
1011640677 | ISS Facility Services Dobravská cesta 14, BA |
31345212 | upratovacie práce Kutlíková | 280,98 [$EUR] vrátane DPH |
20/2016 | xxx | 09.01.2017 | zapl. 1.2017.2000 | 20.1.2017 |
1011640676 | ISS Facility Services Dobravská cesta 14, BA |
31345212 | upratovacie práce I.Horvátha | 227,48 [$EUR] vrátane DPH |
20/2016 | xxx | 09.01.2017 | zapl. 1.2017.2000 | 20.1.2017 |
1011640616 | ISS Facility Services Dobravská cesta 14, BA |
31345212 | upratovacie práceVazovová | 2859,06 [$EUR] vrátane DPH |
20/2016 | xxx | 12.12.2016 | 15.12.2016 | 20.1.2017 |
1011640615 | ISS Facility Services Dobravská cesta 14, BA |
31345212 | upratovacie práce Karloveská | 298,51 [$EUR] vrátane DPH |
20/2016 | xxx | 12.12.2016 | 15.12.2016 | 20.1.2017 |
1011640614 | ISS Facility Services Dobravská cesta 14, BA |
31345212 | upratovacie práce Kutlíková | 280,98 [$EUR] vrátane DPH |
20/2016 | xxx | 12.12.2016 | 15.12.2016 | 20.1.2017 |
1011640613 | ISS Facility Services Dobravská cesta 14, BA |
31345212 | upratovacie práce I.Horvátha | 227,48 [$EUR] vrátane DPH |
20/2016 | xxx | 12.12.2016 | 15.12.2016 | 20.1.2017 |
1011640659 | Gren Wave recyclink Durková 9 , Nitra |
45539197 | bezpeč.nádoba -vypráznenie | 1,20 [$EUR] vrátane DPH |
22/2016 | xxx | 27.12.2016 | 30.12.2016 | 20.1.2017 |
1011640680 | SECURITON Servis, spol.s.r.o. Mlynské Nivy 73/73 BA |
35693835 | monitoring - výpis | 3,98 [$EUR] vrátane DPH |
23/2004 | xxx | 09.01.2017 | zapl. 1.2017.2000 | 20.1.2017 |
1011640599 | SECURITON Servis, spol.s.r.o. Mlynské Nivy 73/73 BA |
35693835 | monitoring - výpis | 3,98 [$EUR] vrátane DPH |
23/2004 | xxx | 05.12.2016 | 08.12.2016 | 20.1.2017 |
1011640681 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 BB |
36631124 | poštovné | 3,30 [$EUR] vrátane DPH |
3/2004 | xxx | 09.01.2017 | zapl. 1.2017.2000 | 20.1.2017 |
1011640625 | Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21,BA |
35776005 | odmena za vymožiteľ.pohľ. | 120,96 [$EUR] vrátane DPH |
3/2004 | xxx | 12.12.2016 | neplatiť | 20.1.2017 |
1011640608 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 BB |
36631124 | poštovné | 5,10 [$EUR] vrátane DPH |
3/2004 | xxx | 08.12.2016 | 12.12.2016 | 20.1.2017 |
1011640596 | Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 BA |
00151700 | nájomné - Karloveská | 4056,66 [$EUR] vrátane DPH |
30/2013 | xxx | 02.12.2016 | 08.12.2016 | 20.1.2017 |
1011640632 | Štátna pokladnica Radlinského 32,BA |
36065340 | odb.prehliadka brány | 63,80 [$EUR] bez DPH |
33/2006 | xxx | 13.12.2016 | 15.12.2016 | 20.1.2017 |
1011640674 | HLAVNÉ MESTO SR BA Primacialne nam. 1 BA |
00603481 | odvoz odpadu - Kutliková, Vazovova | 597,24 [$EUR] vrátane DPH |
35/2004 | xxx | 09.01.2017 | zapl. 1.2017.2000 | 20.1.2017 |
1011640604 | HLAVNÉ MESTO SR BA Primacialne nam. 1 BA |
00603481 | odvoz odpadu - Kutliková, Vazovova | 597,24 [$EUR] vrátane DPH |
35/2004 | xxx | 07.12.2016 | 12.12.2016 | 20.1.2017 |
1011640646 | Bratisl. vodárenská spoločnosť Prešovská 48 BA |
35850370 | vodné stočné Vazovová | 381,73 [$EUR] vrátane DPH |
38/2006 | xxx | 20.12.2016 | 22.12.2016 | 20.1.2017 |
1011640687 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18 Piešťany |
35743565 | plyn Vazovová | 1106,99 [$EUR] vrátane DPH |
39/2013 | xxx | 11.01.2016 | zapl. 1.2017.2000 | 20.1.2017 |
1011640686 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18 Piešťany |
35743565 | el.energia Vazovová | 42,50 [$EUR] vrátane DPH |
39/2013 | xxx | 11.01.2016 | zapl. 1.2017.2000 | 20.1.2017 |
1011640685 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18 Piešťany |
35743565 | el.energia Vazovová | 1329,38 [$EUR] vrátane DPH |
39/2013 | xxx | 11.01.2016 | zapl. 1.2017.2000 | 20.1.2017 |
1011640623 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18 Piešťany |
35743565 | el.energia Vazovová | 1627,74 [$EUR] vrátane DPH |
39/2013 | xxx | 12.12.2016 | 15.12.2016 | 20.1.2017 |
1011640610 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18 Piešťany |
35743565 | plyn Vazovová | 440,91 [$EUR] vrátane DPH |
39/2013 | xxx | 09.12.2016 | 15.12.2016 | 20.1.2017 |
1011640595 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18 Piešťany |
35743565 | plyn Vazovová | 2985,68 [$EUR] vrátane DPH |
39/2013 | xxx | 02.12.2016 | 08.12.2016 | 20.1.2017 |
1011640594 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18 Piešťany |
35743565 | el.energiaVazovová | 86,66 [$EUR] vrátane DPH |
39/2013 | xxx | 02.12.2016 | 08.12.2016 | 20.1.2017 |
1011640593 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18 Piešťany |
35743565 | el.energia I.Horvátha | 86,66 [$EUR] vrátane DPH |
39/2013 | xxx | 02.12.2016 | 08.12.2016 | 20.1.2017 |
1011640684 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3 Trnava |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 54,43 [$EUR] vrátane DPH |
48/2006 | xxx | 11.01.2016 | zapl. 1.2017.2000 | 20.1.2017 |
1011640622 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3 Trnava |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 54,43 [$EUR] vrátane DPH |
48/2006 | xxx | 12.12.2016 | 15.12.2016 | 20.1.2017 |
1011640673 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 BA |
31322832 | nákup PHM | 225,24 [$EUR] vrátane DPH |
8/2005 | xxx | 09.01.2017 | zapl. 1.2017.2000 | 20.1.2017 |
1011640658 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 BA |
31322832 | nákup PHM | 108,46 [$EUR] vrátane DPH |
8/2005 | xxx | 23.12.2016 | 28.12.2016 | 20.1.2017 |
1011640611 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 BA |
31322832 | nákup PHM | 273,29 [$EUR] vrátane DPH |
8/2005 | xxx | 09.12.2016 | 15.12.2016 | 20.1.2017 |
1011640689 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 BB |
36631124 | zberné jazdy 12/16 | 203,94 [$EUR] vrátane DPH |
9/2006 | xxx | 13.01.2017 | zapl. 1.2017.2000 | 20.1.2017 |
1011640634 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 BB |
36631124 | zberné jazdy | 203,94 [$EUR] vrátane DPH |
9/2006 | xxx | 15.12.2016 | 19.12.2016 | 20.1.2017 |
1011640600 | Lepšosvetko o.z. Svätopluková 1996 Trenčín |
42281334 | nájomné - Svoradová | 7308,40 [$EUR] bez DPH |
9/2015 | xxx | 02.12.2016 | 08.12.2016 | 20.1.2017 |