január 2018

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1901741156   Gréckokatolícka charita Prešov
Hlavná 2, 08001 Prešov
35514388  poskytovanie teplého jedla  914,14 [$EUR] 
bez DPH
223/OPERDFaFEAD/2016  xxx  14.12.2017  30.01.2018  1.2.2018 
1901840001   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  mesačný poplatok za starostlivosť o vozový park  238,80 [$EUR] 
vrátane DPH
216/OVS/2016  xxx  02.01.2018  22.01.2018  1.2.2018 
1901741204   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla  35,18 [$EUR] 
vrátane DPH
216/OVS/2016  433/2017  28.12.2018  12.01.2018  1.2.2018 
1901840052   Slovenská pošta a.s.
Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica
36631125  zberné jazdy  159,34 [$EUR] 
vrátane DPH
19/OZ/2006  xxx  12.01.2018  19.01.2018  1.2.2018 
1901840026   Slovanet a.s.
Záhradnícka 151, 82108 Bratislava
35765143  doména upsvar.sk  21,60 [$EUR] 
vrátane DPH
19/OZ/2004  xxx  08.01.2018  12.01.2018  1.2.2018 
1901840031   Spišská katolícka charita
Jesenského 5, 05201 Spišská Nová Ves
35514221  poskytovanie teplého jedla  477,40 [$EUR] 
bez DPH
183/OPERDFaFEAD/2017  xxx  08.01.2018  30.01.2018  1.2.2018 
1901741151   Spišská katolícka charita
Jesenského 5, 05201 Spišská Nová Ves
35514221  poskytovanie teplého jedla  169,40 [$EUR] 
bez DPH
183/OPERDFaFEAD/2017  xxx  13.12.2017  30.01.2018  1.2.2018 
1901840033   LogicPark s.r.o.
kpt.Nálepku 70/4, 06901 Snina
44204361  servisná prehliadka automatického parkoviska VAPARK  324,00 [$EUR] 
vrátane DPH
18/OSaP/2009  xxx  10.01.2018  19.01.2018  1.2.2018 
1901840030   Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad
Karpatská 7, 05801 Poprad
00416223  poskytovanie teplého jedla  409,64 [$EUR] 
bez DPH
164/OPERDFaFEAD/2017  xxx  08.01.2018  30.01.2018  1.2.2018 
1901741150   Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad
Karpatská 7, 05801 Poprad
00416223  poskytovanie teplého jedla  369,60 [$EUR] 
bez DPH
164/OPERDFaFEAD/2017  xxx  08.12.2017  30.01.2018  1.2.2018 
1901840006   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany
35743565  dodávka plynu  1254,60 [$EUR] 
vrátane DPH
160/OVS/2015  xxx  03.01.2018  12.01.2018  1.2.2018 
1901840018   Lindström s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava
35742364  servisný prenájom rohoží  135,55 [$EUR] 
vrátane DPH
13/OZ/2005  xxx  08.01.2018  12.01.2018  1.2.2018 
1901840027   Slovenský červený kríž, UzS Liptovský Mikuláš
Kuzmányho 15, 03101 Liptovský Mikuláš
00416070  poskytovanie teplého jedla  280,89 [$EUR] 
bez DPH
109/OPERDFaFEAD/2017  xxx  04.01.2018  30.01.2018  1.2.2018 
1901741128   Slovenský červený kríž, UzS Liptovský Mikuláš
Kuzmányho 15, 03101 Liptovský Mikuláš
00416070  poskytovanie teplého jedla  318,47 [$EUR] 
bez DPH
109/OPERDFaFEAD/2017  xxx  08.12.2017  30.01.2018  1.2.2018 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2018 (Ústredie Bratislava)

Tlačiť