Február 2018

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1171840072   EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačné zložka
Jarošová 1, 83103 Bratislava
44563485  kreditačný poplatok 2018 DEKVS Nové Zámky č. 77539  228 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankov.stroj Neopost IJ 80 č. NZ 12/2012    2.2.2018  12.02.2018 
1171840084   CLINICUS s.r.o.
Hledíková 3, 94201 Šurany
45681414  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  41,82 
bez DPH
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    7.2.2018  22.02.2018 
1171840099   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  servis - diagnostika vozidla, výmena oleja NZ 020 BX  285,72 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 216/OVS/2016  1/2018  12.2.2018  28.02.2018 
1171840098   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  servis - oprava dverí NZ 424 CG  34,99 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 216/OVS/2016  2/2018  12.2.2018  28.02.2018 
1171840080   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  servis - oprava zámku NZ 525 AU  134,81 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 216/OVS/2016  3/2018  6.2.2018  28.02.2018 
1171840070   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozidlá 1/2018  107,46 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 216/OVS/2016    2.2.2018  28.02.2018 
1171840096   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  poplatok údržba siete LAN 1/2018  1503,36 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN oblasť 17-LAN    9.2.2018  06.03.2018 
1171840095   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  poplatok telefónne služby IPT 1/2018  1601,28 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN oblasť 17-IPT    9.2.2018  06.03.2018 
1171840094   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  poplatok DSLback up 1/2018  531,26 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN oblasť 17-DSL    9.2.2018  06.03.2018 
1171840093   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  poplatok MPLS VPN 1/2018  3841,99 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN oblasť 17    9.2.2018  06.03.2018 
1171840092   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  poplatok telefónne služby 1/2018  424,99 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN hands/1002287    9.2.2018  6.3.32018 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2018 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť