Február 2018

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1031840118   ISS Facility Servis spol.s.r.o
Dúbravská cesta14, 841 04 Bratislava
31345212  hygienický materiál  99,60€ 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.510/103/2016a dodatok č. 1  5/2018  27.02.2018  05.03.2018 
1031840111   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  zimná údržba  117,49€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 dodatok č.1 zo dňa 1.8.2013    22.02.2018  27.02.2018 
1031840121   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prenájom vozidla  128,21€ 
vrátane DPH
Nájomná zmluva č. 14/2018 k Rámcovej dohode o nájme dopr.prostriedku zo dňa 16.10.2017    26.02.2018  05.03.2018 
1031840062   Evrofin Int. spol.s.r.o - organizačná
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  kreditačný poplatok  144,00€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012    02.02.2018  12.02.2018 
1031840104   Evrofin Int. spol.s.r.o - organizačná
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  servis  152,76€ 
vrátane DPH
  4/2018  15.02.2018  22.02.2018 
1031840116   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  benzín  190,45€ 
vrátane DPH
zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004    20.02.2018  27.02.2018 
1031840064   Magna Energie a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn  261,10€ 
vrátane DPH
zmluva o združenej dodávke zemného plynu 160/OVS/2015 zo dňa 1.5.2015    02.02.2018  12.02.2018 
1031840071   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  poplatky DSL  265,63€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    09.02.2018  14.02.2018 
1031840061   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystricka
36597007  elektrika  280,67€ 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.510/103/2016a dodatok č. 1    01.02.2018  05.02.2018 
1031840069   ISS Facility Servis spol.s.r.o
Dúbravská cesta14, 841 04 Bratislava
31345212  upratovacie práce  373,28€ 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.510/103/2016a dodatok č. 1    08.02.2018  14.02.2018 
1031840113   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov,údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana admin. budovy, servis výťahov  465,36€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013    22.02.2018  27.02.2018 
1031840103   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa  480,85€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní služieb č.SPVOB/41/2016-M-OVO č.z.8588/2016    14.02.2018  22.02.2018 
1031840067   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  benzín, nafta  488,86€ 
vrátane DPH
zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004    07.02.2018  14.02.2018 
1031840114   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  dodávka plynu, el. energie, vodné, stočné a zrážkové vody  594,00€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013    22.02.2018  27.02.2018 
1031840070   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN  676,51€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    09.02.2018  14.02.2018 
1031840073   SWAN a.s.,
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  IP telefónia - sieť  834,00€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    09.02.2018  14.02.2018 
1031840074   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  hovorné  857,08€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    09.02.2018  14.02.2018 
1031840112   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana admin. budovy, servis výťahov  964,63€ 
vrátane DPH
v zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dod.č.1 zo dňa 11.5.2016    22.02.2018  27.02.2018 
1031840068   ISS Facility Servis spol.s.r.o
Dúbravská cesta14, 841 04 Bratislava
31345212  upratovacie práce  993,68€ 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.510/103/2016a dodatok č. 1    08.02.2018  14.02.2018 
1031840115   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  dodávka plynu, elekt. energie, vodné stočné a zrážkové vody  1194,00€ 
vrátane DPH
v zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dod.č.1 zo dňa 11.5.2016    22.02.2018  27.02.2018 
1031840072   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telekomunikačné poplatky  2943,71€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    09.02.2018  14.02.2018 
1031840065   RS Vinohrady s.r.o
Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava
35749016  nájomné   3918,64€ 
vrátane DPH
zmluva o nájme nebyt. priestorov zo dňa 1.10.2009    08.02.2018  14.02.2018 
1031840110   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis   -27,94€ 
bez DPH
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012    19.02.2018  28.02.2018 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2018 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť