Apríl 2018

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1031840224   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov  994,01€ 
vrátane DPH
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutých službách zo dňa 31.7.2013    13.04.2018  20.04.2018  9.5.2018 
1031840223   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov  465,36€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013    13.04.2018  20.04.2018  9.5.2018 
1031840222   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  dodávka plynu, elektrickej energie, vodné, stočné a zrážkové vody  594,00€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2015    13.04.2018  20.04.2018  9.5.2018 
1031840221   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  dodávka plynu, elektrickej energie, vodné, stočné a zrážkové vody  1194,00€ 
vrátane DPH
v zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dod.č.1 zo dňa 11.5.2016    13.04.2018  20.04.2018  9.5.2018 
1031840194   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poplatok za nečistenie ovzdušia 2018  4,17 € 
bez DPH
    03.04.2018  05.04.2018  18.4.2018 
1031840189   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystricka
36597007  elektrina  280,67€ 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dod.č. 1121 VP-ZSE/2017 zo dňa 15.10.2017    03.04.2018  05.04.2018  18.4.2018 
1031840246   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis  -24,06€ 
bez DPH
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012    18.04.2018  30.04.2018  16.5.2018 
1031840245   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis   -23,24€ 
bez DPH
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012    18.04.2018  30.04.2018  16.5.2018 
1031840243   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby  4,90€ 
vrátane DPH
zmluva 34/2004 a rozhod. zo dňa 27.01.2004    16.04.2018  20.04.2018  9.5.2018 
1031840205   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového poukazu  2,10€ 
bez DPH
žiadosť o poskyt. služieb pošt. poukazu na účet DMS 2015/14180    09.04.2018  17.04.2018  9.5.2018 
1031840209   INT-PED s.r.o
Hollého 2, 902 01 Pezinok
36687740  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    10.04.2018  17.04.2018  9.5.2018 
1031840211   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica
42499500  zálohové platby za služby za II. polrok  299,55€ 
bez DPH
zmluva o výpožičke nebytových priestorov zo dňa 25.10.2016    10.04.2018  17.04.2018  9.5.2018 
1031840199   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prenájom vozidla   283,90€ 
vrátane DPH
Nájomná zmluva č. 14/2018 k Rámcovej dohode o nájme dopr.prostriedku zo dňa 16.10.2017    06.04.2018  09.04.2018  18.4.2018 
1031840198   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť za autá  59,70€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3    04.04.2018  09.04.2018  18.4.2018 
1031840217   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  hovorné  732,56€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    11.04.2018  20.04.2018  9.5.2018 
1031840216   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  IP aparáty  850,68€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    11.04.2018  20.04.2018  9.5.2018 
1031840215   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  poplatky  2943,71€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    11.04.2018  20.04.2018  9.5.2018 
1031840214   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  poplatky DSL  265,63€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    11.04.2018  20.04.2018  9.5.2018 
1031840213   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  údržba siete LAN  676,51€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    11.04.2018  20.04.2018  9.5.2018 
1031840196   M-Market Reality, s.r.o
Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec
47522861  odmena za správu  14,38€ 
vrátane DPH
zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č. 517/103/2016    06.04.2018  09.04.2018  18.4.2018 
1031840195   M-Market Reality, s.r.o
Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec
47522861  odmena za správu  6,71€ 
vrátane DPH
zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č. 517/103/2016    06.04.2018  09.04.2018  18.4.2018 
1031840212   Vitacare, s.r.o
Kalinčiakova 45, 903 01 Senec
48036439  zdrav. výkon  55,76€ 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    11.04.2018  20.04.2018  9.5.2018 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2018 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť