
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1031840224 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov | 994,01€ vrátane DPH |
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutých službách zo dňa 31.7.2013 | 13.04.2018 | 20.04.2018 | 9.5.2018 | |
1031840223 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov | 465,36€ vrátane DPH |
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013 | 13.04.2018 | 20.04.2018 | 9.5.2018 | |
1031840222 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | dodávka plynu, elektrickej energie, vodné, stočné a zrážkové vody | 594,00€ vrátane DPH |
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2015 | 13.04.2018 | 20.04.2018 | 9.5.2018 | |
1031840221 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | dodávka plynu, elektrickej energie, vodné, stočné a zrážkové vody | 1194,00€ vrátane DPH |
v zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dod.č.1 zo dňa 11.5.2016 | 13.04.2018 | 20.04.2018 | 9.5.2018 | |
1031840194 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poplatok za nečistenie ovzdušia 2018 | 4,17 € bez DPH |
03.04.2018 | 05.04.2018 | 18.4.2018 | ||
1031840189 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, Banská Bystricka |
36597007 | elektrina | 280,67€ vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dod.č. 1121 VP-ZSE/2017 zo dňa 15.10.2017 | 03.04.2018 | 05.04.2018 | 18.4.2018 | |
1031840246 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis | -24,06€ bez DPH |
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012 | 18.04.2018 | 30.04.2018 | 16.5.2018 | |
1031840245 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis | -23,24€ bez DPH |
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012 | 18.04.2018 | 30.04.2018 | 16.5.2018 | |
1031840243 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby | 4,90€ vrátane DPH |
zmluva 34/2004 a rozhod. zo dňa 27.01.2004 | 16.04.2018 | 20.04.2018 | 9.5.2018 | |
1031840205 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového poukazu | 2,10€ bez DPH |
žiadosť o poskyt. služieb pošt. poukazu na účet DMS 2015/14180 | 09.04.2018 | 17.04.2018 | 9.5.2018 | |
1031840209 | INT-PED s.r.o Hollého 2, 902 01 Pezinok |
36687740 | zdrav. výkon | 6,97€ bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 10.04.2018 | 17.04.2018 | 9.5.2018 | |
1031840211 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica |
42499500 | zálohové platby za služby za II. polrok | 299,55€ bez DPH |
zmluva o výpožičke nebytových priestorov zo dňa 25.10.2016 | 10.04.2018 | 17.04.2018 | 9.5.2018 | |
1031840199 | Final - CD Bratislava spol.s.r.o Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prenájom vozidla | 283,90€ vrátane DPH |
Nájomná zmluva č. 14/2018 k Rámcovej dohode o nájme dopr.prostriedku zo dňa 16.10.2017 | 06.04.2018 | 09.04.2018 | 18.4.2018 | |
1031840198 | Final - CD Bratislava spol.s.r.o Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť za autá | 59,70€ vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3 | 04.04.2018 | 09.04.2018 | 18.4.2018 | |
1031840217 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | hovorné | 732,56€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 11.04.2018 | 20.04.2018 | 9.5.2018 | |
1031840216 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | IP aparáty | 850,68€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 11.04.2018 | 20.04.2018 | 9.5.2018 | |
1031840215 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | poplatky | 2943,71€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 11.04.2018 | 20.04.2018 | 9.5.2018 | |
1031840214 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | poplatky DSL | 265,63€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 11.04.2018 | 20.04.2018 | 9.5.2018 | |
1031840213 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | údržba siete LAN | 676,51€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 11.04.2018 | 20.04.2018 | 9.5.2018 | |
1031840196 | M-Market Reality, s.r.o Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec |
47522861 | odmena za správu | 14,38€ vrátane DPH |
zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č. 517/103/2016 | 06.04.2018 | 09.04.2018 | 18.4.2018 | |
1031840195 | M-Market Reality, s.r.o Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec |
47522861 | odmena za správu | 6,71€ vrátane DPH |
zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č. 517/103/2016 | 06.04.2018 | 09.04.2018 | 18.4.2018 | |
1031840212 | Vitacare, s.r.o Kalinčiakova 45, 903 01 Senec |
48036439 | zdrav. výkon | 55,76€ bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 11.04.2018 | 20.04.2018 | 9.5.2018 |